政府信息公開
- 索引號: 13914688R/2019-04062
- 主題分類:
- 發文機關: 天水市財政局
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- 發文字號:
- 發布時間: 2019-02-25
中共天水市委網信辦2019年部門預算公開說明
按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》,現將2019年部門預算公開如下:
一、部門職責
1.貫徹落實中央和省上關于網絡安全和信息化工作的方針政策及市委、市政府的部署,研究擬定全市網絡安全和信息化發展規劃和年度計劃并負責組織實施;督促落實涉及政治、經濟、文化、社會及軍事等各個領域的網絡安全和信息化重大事項;負責協調處理網絡安全和信息化重大突發事件與有關應急處置工作。
2.負責處理市委網絡安全和信息化領導小組日常工作,協調落實領導小組的決定事項、工作部署,向領導小組提出工作意見和建議。
3.組織研究起草全市網絡安全和信息化發展規劃和政策;統籌推進全市網絡安全和信息化法治建設,貫徹執行網絡安全和信息化有關法律、法規、規章,起草相關規范性文件;組織擬訂全市網絡安全與信息化重大項目建設規劃并負責實施,協調推動跨行業、跨部門的互聯互通,組織開展網絡安全和信息化工作的交流合作。
4.統籌協調全市網絡安全保障體系建設,協調信息安全保護工作,推進信息安全等級保護工作;指導推進黨政軍部門、重點行業網絡安全保障和信息化工作;協調推動公共服務和社會治理信息化;指導網絡安全信息共享和通報。
5.負責全市互聯網信息內容管理,統籌協調組織互聯網宣傳管理和輿論引導工作,組織開展網上評論工作和“網軍”隊伍建設,維護互聯網意識形態安全;負責互聯網信息內容監督管理執法,按照屬地管理原則,依法指導和管理本市和落地網站,處置和封堵網上有害信息,依照相關法律和規定查處有關違法違規行為和網站;組織開展網絡輿論生態治理,凈化網絡環境;組織協調涉及新疆、西藏、港澳臺網絡宣傳和網絡輿論斗爭工作;承擔屬地新聞網站從業人員申領記者證初審工作,規劃指導互聯網新聞信息服務從業人員的教育培訓和考評工作,組織開展網絡媒介素養教育。
6.負責指導協調全市網絡輿情信息工作,組織開展網絡輿情信息收集、分析、研判、報送和處置工作,跟蹤了解和掌握網絡輿情動態,依法規范互聯網輿情服務市場。
7.推動全市網絡陣地建設,負責屬地重點新聞網站規劃建設,推動移動互聯網發展,會同有關部門推動傳統媒體與新興媒體融合發展。
8.推動全市網絡社會工作和網絡文化、網絡文明建設;發展、服務和管理互聯網相關社會組織,指導互聯網行業自律,推進網站黨建、團建工作;推進網絡信用體系建設;組織開展網上統戰工作。
9.依法負責全市網絡新聞業務和論壇、博客、搜索引擎等具有新聞輿論及社會動員功能業務的審批及日常監管;指導協調全市網絡游戲、網絡視聽、網絡出版等相關業務,負責互聯網信息服務資本準入和安全審查等工作;指導有關部門督促電信運營企業接入服務企業、域名注冊管理和服務機構等做好域名注冊、互聯網地址(IP地址)分配、網站登記備案、接入以及網絡行為主體身份信息核對等基礎管理工作;指導推進新技術新應用安全評估,統籌協調移動互聯網管理。
10.協調推進全市信息網絡行業自主創新和發展,開展互聯網經濟和發展態勢研究,推動建立健全信息網絡行業投融資支持服務體系、技術創新服務體系、統籌協調全市重要信息資源的開發利用與共享。
11.指導、檢查、推動全市有關部門單位、縣區網絡安全和信息化工作。
12.完成市委、市政府和領導小組交辦的其他事項。
二、機構設置
市委網信辦是財政全額撥款的正縣級行政單位,無下屬二級單位。根據工作職責,市委網信辦內設5個職能科室,具體為綜合科、網絡宣傳科、網絡管理科、網絡安全與技術科、信息化建設科,核定機關行政編制13名。
三、部門預算安排情況
2019年財政撥款收入預算65.92萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入65.92萬元。無上年結余經費。比2018年財政撥款收入增加45.44萬元,增長222 %,增長的主要原因是:市委網信辦2018年4月成立,2019年人員逐步到位,干部職工薪資和社會保障性支出等費用隨之相應增加。
2019年財政撥款支出預算65.92萬元,其中:一般公共預算財政撥款支出65.92萬元。比2018年預算增加45.44萬元,增長222 %,增長的主要原因是:市委網信辦2018年4月成立,2019年人員逐步到位,干部職工薪資和社會保障性支出等費用隨之相應增加。
(一)基本支出
2019年一般公共預算財政撥款基本支出64.92萬元,其中人員經費53.44萬元,公用經費11.48萬元。比2018年預算增加44.44萬元,增長217 %,增長的主要原因是:市委網信辦2018年4月成立,2019年人員逐步到位,干部職工薪資和社會保障性支出等費用隨之相應增加。
(二)項目支出
1、項目支出增減情況
2019年項目支出1.0萬元,其中:一般公共預算撥款1.0萬元。比2018年預算增加1.0萬元,增長100%,增長的主要原因是:用于市委網信辦視頻會議室網絡技術服務費。
2、項目分類分級情況
2019年項目支出1.0萬元,其中:視頻會議室網絡技術服務費項目1.0萬元。
(三)政府支出功能分類指標
1、一般公共服務49.32萬元。
2、社會保障和就業支出9.88萬元。
3、衛生健康支出2.69萬元。
4、住房保障支出4.04萬元。
(四)非稅收入
無非稅收入預算:2019年市委網信辦無非稅收入。
(五)政府性基金預算支出
無政府性基金預算:2019年市委網信辦無政府性基金預算安排的支出。
四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況
(一)因公出國(境)費用0萬元。市委網信辦2018年4月新成立,當年未編制預算,因此無法與去年同期比較。
(二)公務接待費0.8萬元。因市委網信辦2018年4月新成立,當年未編制預算,因此無法與去年同期比較。
(三)公務用車購置及運行維護費0萬元。因市委網信辦2018年4月新成立,當年未編制預算,因此無法與去年同期比較。
(四)培訓費0.33萬元。因市委網信辦2018年4月新成立,當年未編制預算,因此無法與去年同期比較。
(五)會議費0萬元。因市委網信辦2018年4月新成立,當年未編制預算,因此無法與去年同期比較。
(六)機關運行費6.14萬元。因市委網信辦2018年4月新成立,當年未編制預算,因此無法與去年同期比較。
五、其他重要事項情況說明
(一)國有資產占用情況:2018年末固定資產金額為10.126萬元。其中辦公用房45平方米,辦公用房固定資產價值由天水市機關事務管理局記賬,我單位不再進行固定資產記賬。市委網信辦固定資產金額為10.126萬元,其中:通用設備16件,資產價值6.99萬元;家具、用具及裝具32件,資產價值3.136萬元。
(二)部門績效評價進展情況:
2019年我部門實施的一般公共預算項目,按照績效管理相關要求,及時申報績效目標,決策合理,制度健全,產出達標,支出及時,成本控制在預算以內,項目預算執行和績效目標實現程度符合要求。
六、名詞解釋
1.財政撥款:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.基本支出:預算單位保障正常運轉,完成正常工作任務發生的支出,包括人員支出和公用支出。
3.項目支出:預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
4.“三公”經費:用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
5.政府性基金:指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展,向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。
6.其他收入:指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。
7.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
8.一般公共服務支出;反映政府提供的一般公共服務的支出
附件:市委網信辦.xls
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