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政府信息公開

  • 索引號: 13914688R/2019-04067
  • 主題分類:
  • 發文機關: 天水市財政局
  • 成文日期:
  • 發文字號:
  • 發布時間: 2019-02-25

共青團天水市委2019年部門預算公開說明

信息來源:天水市財政局行政政法科 瀏覽次數:

一、部門職責
    共青團天水市委是全市共青團組織的領導機關,受市委和團省委的雙重領導。其主要職責是:
    (一)在全市經濟建設中,組織和帶領青年發揮生力軍和突擊隊作用,努力完成市委、市政府和團省委部署的以青少年為主的各項任務。
    (二)協助市委、市政府處理協調涉及青少年事務的相關工作,負責全市《未成年人保護法》、《預防未成年人犯罪法》的宣傳、貫徹和實施工作,負責市未成年人保護委員會辦公室和市預防未成年人犯罪領導小組辦公室日常工作。
    (三)負責青少年思想引領和價值引領,調查青少年思想動態和青年工作情況,研究青少年運動、青少年工作理論、青少年思想教育和青少年事業發展等問題,提出相應對策,為市委、市政府決策提供依據。
    (四)負責全市團的組織建設和團員發展,協助黨組織管理、選拔、考核、培訓團的干部,做好推薦優秀團員做黨的發展對象工作。
    (五)負責指導并組織全市青少年的思想理論教育、宣傳文化活動和活動陣地建設,培養、選拔、表彰并推薦優秀青年。
    (六)行使和履行領導全市共青團工作以及全市青聯、學聯、青年志愿者和少先隊的職權,對全市青年社團組織進行指導和管理。
   (七)會同有關部門對全市青少年外事工作和市內外青少年友好交流工作實行歸口管理和提供服務,參與制定有關全市青年統戰工作的政策,做好青年統戰對象的團結教育工作,維護和促進祖國統一和民族團結,負責青年社會組織、志愿服務、青少年事務社工隊伍建設等工作和新興青年群體工作。
   (八)協助市政府、教育部門做好大、中、小學學生的教育管理工作,維護學校管理和社會安定團結,領導、組織實施全市“希望工程”和保護母親河行動有關工作。
   (九)根據市委的中心工作和團省委的要求,提出每個時期全市青少年工作的任務,制定全市團的工作計劃,指導、檢查、督促各地團的工作,負責籌備、召開全市團的代表大會、代表會和全委會。
    (十)承擔市委、市政府和團省委交辦的有關任務。
    二、機構設置及人員情況
     團市委是財政全額撥款的正縣級行政單位,無下屬二級單位。根據工作職責,團市委內設5個職能科室,具體為辦公室、組宣部、學少部、青年部、權益部,核定編制17名,其中:公務員編制15名,工勤編制2名,實有在職人數14人。

三、部門預算情況說明
     2019年團市委預算收入184.49萬元,其中:一般公共預算撥款收入184.49萬元,無政府性基金預算撥款收入。相較2018年預算收入增加39.18萬元,其中:一般公共預算撥款收入較2018年增加39.18萬元,增加的主要原因是因為:干部職工薪資變化所致和社會保障性支出。  

2019年天水團市委預算支出184.49萬元。
    (一)基本支出。2019年天水團市委一般公共預算基本支出184.49萬元,占總支出預算的100%,相較2018年增加39.18萬元,增加27%。一般公共服務支出140.64萬元,醫療衛生支出7.02萬元,社會保障和就業支出26.29萬元,住房保障金10.53萬元。

一般公共服務支出140.64萬元,比2018年增加14.61萬元,增加11.59%,主要原因為干部職工薪資變化所致。包括行政運行支出121.94萬元,一般行政事務管理支出18萬元和其他群眾團體事務支出0.7萬元。

工資福利139.55萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、住房公積金繳費、其他社會保障繳費等。商品服務類支出26.35萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用等。工資福利支出比2018年增加39.2萬元,主要原因為人員調入和干部職工薪資變化所致。商品和服務支出26.35萬元,較2018年增加3.05萬元,主要原因是工作業務增加。對個人和家庭的補助支出0.58萬元,主要包括獎勵金、采暖補貼等,較2018年減少3.08萬元。

(二)項目支出。2019年團市委項目支出18萬元,與2018年持平。其中:五四活動經費5萬元,青年創業就業經費3萬元,未成年人保護工作經費3萬元,預防青少年違法犯罪工作經費3萬元,青年新媒體工作經費3萬元,少先隊工作經費1萬元。
    (三)非稅收入。團市委無非稅收入,均為財政撥款收入。
    (四)政府支出功能分類指標
     1.一般公共服務支出140.64萬元萬元(主要用于保障機關正常運轉,支付機關履行職能,保障機關的基本支出),其中:本年財政撥款安排140.64萬元萬元,比2018年增加14.61萬元 ,增加4.3%。    
     2.醫療衛生和計劃生育支出7.02萬元。
     3.住房保障支出10.53萬元。 
    4.社會保障和就業支出26.69萬元。  

5.2019年政府采購預算。2019年政府采購預算17.8萬元,主要用于會議、電腦日常耗材、文印打印及購買辦公用品。

(五)上年結轉結余情況。2018年,我委沒有結轉結余。
     四、部門“三公”經費、培訓費、會議費等重要事項說明
    (一)編制范圍
     團市委2019年“三公“經費、培訓費、會議費編制范圍僅包括本級單位,“三公”經費、培訓費、會議費共計1.83萬元,比2018年減少0.39萬元,資金來源全部為一般公共預算。
    (二)分項情況
     1.2019年團市委因公出國(境)費用0萬元,出國(境)團組0個,相較2018年無增減變化情況。
    2.2019年團市委公務接待0萬元,0批次,0人,相較2018年無增減變化情況。
    3.2019年團市委公務用車購置費0萬元,相較2018年無增減變化情況。
    4.2019年團市委公務用車運行維護費0萬元,保有量0輛,相較2018年沒有增減變化。
    5.機關運行費29.65萬元。比2018年增加3.31萬元。其中辦公費19.38萬元(包括項目支出18萬元),水電費0.6萬元,郵電費0.2萬元,取暖費1.88萬元,差旅費4.2萬元,維護費1萬元,會議費1萬元,福利費1.39萬元。
    五、部門預算績效評價情況
   2019年預算實行績效目標管理的項目0個。
    六、國有資產占用情況

2018年年末固定資產金額為14.57萬元。其中:通用設備35件,資產價值10.9萬元;專用設備1件,資產價值0.2萬元;家具、用具、裝具79件,資產價值3.47萬元。

七、政府性基金支出情況
   團市委無政府性基金支出。
    八、國有資本經營預算資金情況
   團市委無國有資本經營資金。

九、相關專業名詞解釋

1.財政撥款收入:市級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務支出:用于保障機構正常運行、開展全市共青團工作的支出。

3.社會保障和就業支出:用于歸口管理的行政離退休人員經費。

4.住房保障支出:按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

5.基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.項目支出:在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7.三公經費:用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接待費。

8.機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費以及其他費用。


附件:團市委2019年預算公開表.xls