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- 索引號: 13914688R/2019-08568
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- 發(fā)文機關(guān): 天水市財政局
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- 發(fā)布時間: 2019-09-26
天水市退役軍人事務(wù)局2018年部門決算公開和“三公”經(jīng)費公開情況說明
根據(jù)天水市財政局《關(guān)于做好2018年度部門決算批復(fù)和公開工作的通知》精神,為保障公眾的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán),提高財政信息透明度,現(xiàn)將天水市退役軍人事務(wù)局2018年度部門決算及“三公”經(jīng)費信息有關(guān)情況說明如下:
一、單位基本概況
天水市退役軍人事務(wù)主要職責(zé)是:
(一)貫徹落實黨中央和省市委關(guān)于退役軍人思想政治、服務(wù)保障和安置優(yōu)撫等工作的政策法規(guī),褒揚彰顯退役軍人為黨、為國家和為人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。
(二)負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵、無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人的服務(wù)管理工作。
(三)組織開展退役軍人教育培訓(xùn)工作,協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
(四)會同有關(guān)部門擬訂貫徹落實退役軍人特殊保障政策的具體措施并組織實施。
(五)組織協(xié)調(diào)落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工住房保障工作,協(xié)調(diào)落實退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障。
(六)指導(dǎo)并組織開展傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作,貫徹落實有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策并組織實施,承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。
(七)指導(dǎo)并組織開展全市擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作,落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。
(八)負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動等工作,依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作,審核擬列入全市重點保護(hù)單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄,總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進(jìn)典型事跡。
(九)指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實,組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
(十)承辦市委、市政府和省退役軍人事務(wù)廳交辦的其他任務(wù)。
(十一)職能轉(zhuǎn)變。市退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè),建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制,協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù),維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益,讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè),更好地為增強部隊?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
二、單位構(gòu)成及人員情況
根據(jù)《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)
2018年,我局共有干部職工13人,其中:在職人員13人。
三、天水市退役軍人事務(wù)局2018年度部門決算情況說明
(一)收入決算情況
2018年度,我局總收入為68.59萬元,其中:財政撥款總收入68.59萬元,占100%:
財政撥款收入68.59萬元,為一般公共預(yù)算資金,占收入總計的100%。較2017 年度決算數(shù)增加68.59萬元,增長100%,主要原因是我局為2018年新成立單位。
(二)支出決算情況
2018年度,我局總支出為49.63萬元。其中:
基本支出49.63萬元,占100%,較2017 年度決算數(shù)增加49.63萬元,增長(或下降)100%,主要原因是我局為2018年新成立單位。
(三)財政撥款收入決算情況。
2018年度,我單位財政撥款收入總計68.59萬元,與上年相比增加68.59萬元,增長100%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入68.59萬元,與上年相比增加68.59萬元,增長100%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元。主要原因我局為2018年新成立單位。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。
基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2018年度,我局一般公共預(yù)算財政撥款支出總計49.63萬元,與上年相比增加49.63萬元,增長100%;主要原因:我局為2018年新成立單位。其中:
一般公共服務(wù)支出49.63萬元,占100%,主要用于單位的正常運轉(zhuǎn)和辦公設(shè)備的采購等支出,用途主要包括:辦公費、印刷費、會議費、辦公設(shè)備購置等支出。
四、2018年“三公”經(jīng)費支出決算說明
我局于2018年12月掛牌成立,故年初沒有預(yù)算。
1.因公出國(境)經(jīng)費支出情況
2018年我單位因公出國(境)費用0萬元。
2.公務(wù)用車購置和運行費支出情況
2018年我單位公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛,公務(wù)用車購置費0萬元。
2018年我單位公務(wù)用車運行費0萬元,較上年增加0萬元,2018年本單位車均維護(hù)費0萬元。
3.公務(wù)接待費用支出情況
2018年本單位公務(wù)接待費0萬元。
其中國內(nèi)公務(wù)接待共0批次,接待人次0人。國外公務(wù)接待共0批次,接待人次0人,2018年本單位人均接待費0萬元。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本單位2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出49.63萬元,比 2017年增加49.63萬元,增長(降低)100%。主要原因是我局為2018年新成立單位。
七、政府采購支出情況
本單位2018年度政府采購支出總額36.34萬元,其中:政府采購貨物支出36.34萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
九、相關(guān)專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入:指中央財政當(dāng)年撥付的資金。
2.其他收入:指預(yù)算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13.“三公”經(jīng)費財政撥款支出:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
14.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
15.工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
16.商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位
購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
17.對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
18.其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
附表:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算
7.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
附件:天水市退役軍人事務(wù)局2018年度部門決算公開附表.xls
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