政府信息公開
| 天水市公安局(匯總)2020年度部門決算公開說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-09-29 閱讀: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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目?錄 第一部分? 部門概括 一、部門職責(zé) 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 第二部分? 2020年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 第三部分? 2020年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 二、收入決算情況說明 三、支出決算情況說明 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明 九、政府采購支出情況說明 十、國有資產(chǎn)占用情況說明 十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明 十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明 十三、預(yù)算績效情況說明 第四部分? 名詞解釋 第一部分? 部門概括 一、部門職責(zé) 1、貫徹執(zhí)行黨和國家公安工作的方針、政策;指導(dǎo)、監(jiān)督檢查全市公安工作。 2、研究全市公安工作出現(xiàn)的新情況、新問題,不斷改革公安工作,積極探索適合我市發(fā)展的公安工作新路子,為市委、市政府和省公安廳提供社會(huì)治安方面的重要信息,分析形勢,研究對策。 3、組織、指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)開展對危害國家安全和社會(huì)政治穩(wěn)定案件的偵察、調(diào)查和情況信息工作;承擔(dān)偵辦案件、研究制定相應(yīng)對策的職責(zé)。 4、組織、指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)開展刑事案件偵查工作,參與偵查或直接承擔(dān)重特大疑難案件及跨地區(qū)、涉外案件。 5、負(fù)責(zé)治安管理工作。指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)依法開展治安行政管理工作,查處危害社會(huì)治安秩序的行為,參與處置重大治安事故和群體性事件的工作;依法指導(dǎo)、監(jiān)督槍支彈藥、危爆物品、麻醉藥品、精神藥品的安全管理及易制毒化學(xué)品管制工作。 6、負(fù)責(zé)出入境管理有關(guān)工作,組織、指導(dǎo)公民因私出境、入境和外國人在我市境內(nèi)居留、旅游的有關(guān)管理工作。 7、指導(dǎo)、監(jiān)督全市消防工作。 8、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)依法維護(hù)道路交通安全、交通秩序以及機(jī)動(dòng)車輛和駕駛員管理工作。 9、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)信息網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)、信息通信建設(shè)和管理工作。 10、承擔(dān)指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)防范處置邪教組織的違法犯罪活動(dòng)的職責(zé)。 11、承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)對恐怖活動(dòng)的防范、打擊工作的職責(zé)。 12、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰工作;指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)對看守所、拘留所的管理工作;承擔(dān)全市中心強(qiáng)制戒毒所管理工作。 13、承擔(dān)全市勞動(dòng)教養(yǎng)案件的審批工作,組織、指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)執(zhí)法監(jiān)督工作。 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 天水市公安局共設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)30個(gè),其中,副縣級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有政治部、警務(wù)督察支隊(duì)、治安警察支隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)等16個(gè)(其中下設(shè)二級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)43個(gè),均為正科級),科級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、審計(jì)科、行政審批改革科、科技信息科等14個(gè)。 天水市公安局交通警察支隊(duì)為正縣級單位,隸屬于市公安局,由支隊(duì)本級(內(nèi)設(shè)辦公室、政工科、紀(jì)檢督查科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、交通秩序科、交通事故對策科、宣傳科、車輛管理所、駕駛員考試中心、機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)監(jiān)督大隊(duì)、城市交通指揮中心、科技通訊科、法制科、交通設(shè)施工程大隊(duì)、特勤大隊(duì)等15個(gè)正科級單位)和機(jī)動(dòng)大隊(duì)、卦臺山大隊(duì)、高速公路平南大隊(duì)、甘泉高速公路大隊(duì)、玉泉高速公路大隊(duì)、新興高速公路大隊(duì)等6個(gè)下屬正科級大隊(duì)。決算匯總數(shù)據(jù)包含交通警察支隊(duì)。 第二部分? 2020年度部門決算表 一、收入支出決算總表(見附件) 二、收入決算表(見附件) 三、支出決算表(見附件) 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(見附件) 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(見附件) 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(見附件) 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(見附件) 八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(見附件) 九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(見附件) 第三部分? 2020年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 2020年度收、支總計(jì)18328萬元。收、支較上年決算數(shù)增加849.92萬元,減少5.68%,主要原因一是本年度市本級新增社會(huì)治安防控體系建設(shè)資金300萬元,二是交警支隊(duì)在職人員實(shí)行警員序列套改以及職級正常晉升增加;三是交警支隊(duì)科技信息化系統(tǒng)維護(hù)支付額度增加。 二、收入決算情況說明 2020年度,收入總計(jì)為17616萬元,較2019年度決算數(shù)據(jù)增加2395.73萬元,增加15.1%。其中: 1、財(cái)政撥款收入17196.24萬元,為財(cái)政補(bǔ)助資金,占收入總計(jì)的97%,較2019 年度決算數(shù)增加2070.58萬元,增加12.54%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入16896.24萬元,比上年增加2270.58萬元,增長12%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入300萬元,比上年減少200萬元,下降40%。主要原因:一是市本級2020年增加特警基地建設(shè)項(xiàng)目322萬元、警務(wù)輔助人員經(jīng)費(fèi)500萬元、警犬基地附屬項(xiàng)目建設(shè)230萬元、社會(huì)治安防控體系建設(shè)項(xiàng)目300萬元等,財(cái)政撥款數(shù)額增加;二是交警支隊(duì)在職人員實(shí)行警員序列套改以及職級正常晉升增加;三是交警支隊(duì)科技信息化系統(tǒng)維護(hù)支付額度增加;四是交警支隊(duì)天水市城區(qū)關(guān)鍵交叉口交通組織優(yōu)化項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少等。 2、本單位未涉及到上級補(bǔ)助收入。 3、本單位未涉及事業(yè)收入。 4、其他收入420.56萬元,占收入總計(jì)的2.84%。較2019 年度決算數(shù)增加325.15萬元,增加24.93%,主要原因一是本年度代管戶資金收入省廳撥入業(yè)務(wù)費(fèi)增加。二是交警支隊(duì)秦州區(qū)和麥積區(qū)財(cái)政局撥來重點(diǎn)工程項(xiàng)目--天水市城區(qū)關(guān)鍵交叉口交通組織優(yōu)化項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)。 5、本單位未涉及到事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額。 6、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余712.27萬元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完、結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)年或以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2019年度決算減少1544.81萬元,下降55.89%,主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)資金支出進(jìn)度加大,余額減少。 三、支出決算情況說明 2020年度,支出總計(jì)為17818.83萬元,較2019年度決算數(shù)據(jù)增加1052.4萬元,增加6.98%。其中: 基本支出15696.18萬元,占88.5%,較2019 年度決算數(shù)增加1916.82萬元,增加15%,主要原因:一是本級是機(jī)關(guān)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、工傷保險(xiǎn)、醫(yī)療補(bǔ)助、住房公積金等社會(huì)保障支出1065萬元;二是交警支隊(duì)在職人員實(shí)行警員序列套改以及職級正常晉升增加;三是交警支隊(duì)加快科技信息化系統(tǒng)維護(hù)支付進(jìn)度。 項(xiàng)目支出2122.66萬元,占11.5%,較2019 年度決算數(shù)減少864.41萬元,減少29.5%,主要原因一是市本級警犬基地建設(shè)項(xiàng)目未驗(yàn)收、智慧公安項(xiàng)目財(cái)政未安排資金、警犬基地附屬項(xiàng)目前期階段未形成支出。二是交警支隊(duì)減少了天水市城區(qū)關(guān)鍵交叉口交通組織優(yōu)化工程項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出。 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)17300.51萬元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加737.77萬元,增長4.4%。 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 2020年度,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)16866.77萬元,與上年相比增加1558.04萬元,增加9.8%;完成年初預(yù)算111.4%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是增加預(yù)算外人員經(jīng)費(fèi);二是增加掃黑、特警基地等項(xiàng)目預(yù)算外資金。其中: 1、公共安全支出15086.41萬元,占89.9%,主要用于我局辦案等維護(hù)社會(huì)治安、保護(hù)人民、打擊犯罪、人員工資、辦公經(jīng)費(fèi)以及辦公和公安專用設(shè)備采購等職能的支出。完成年初預(yù)算116%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是2020年度局辦案等維護(hù)社會(huì)治安、打擊犯罪等業(yè)務(wù)量逐年上漲趨勢依然存在。 2、社會(huì)保障和就業(yè)支出965.5萬元,占6%,主要用于離退休人員工資,完成年初預(yù)算76%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金單位承擔(dān)部分是由財(cái)政直接劃撥繳費(fèi)。 3、衛(wèi)生健康支出347.8萬元,占2.17%,用于基層服務(wù)型黨組織建設(shè),完成年初預(yù)算100.89%。 4、住房保障支出467.06萬元,占2.42%,用于退休職工住房補(bǔ)貼,完成年初預(yù)算103%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因我部門本年度申請離退休人員購房補(bǔ)貼。 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 2020 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出15340.48萬元。其中: 1、人員經(jīng)費(fèi)10850.92萬元,較上年增加2707.58萬元,增加33.6%,主要原因一是在職人員職務(wù)級別工資正常晉升;二是我局新增招錄輔警及留置陪護(hù)人員。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括:基本工資4282.88萬元、津貼補(bǔ)貼1612.9萬元、獎(jiǎng)金203.14萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)125.11萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)715.54萬元、職業(yè)年金2.81萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)237.19萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)103.68萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)216.84萬元、住房公積金452.16萬元、其他工資福利支出1355.25萬元、離休費(fèi)1.02萬元、退休費(fèi)104.92萬元、撫恤金121.91萬元、生活補(bǔ)助84.91萬元、救濟(jì)費(fèi)11萬元、醫(yī)療費(fèi)32萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金1187.52萬元等。 2、公用經(jīng)費(fèi)4489.56萬元,較上年減少837.77萬元。下降18%主要原因是堅(jiān)決落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,壓減一般性支出,嚴(yán)格控制非剛性非重點(diǎn)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括:辦公費(fèi)123.52萬元、印刷費(fèi)74.7萬元、手續(xù)費(fèi)6.96萬元、水費(fèi)11萬元、電費(fèi)189.35萬元、郵電費(fèi)50.75萬元、取暖費(fèi)98.27萬元、物業(yè)管理費(fèi)21.25萬元、差旅費(fèi)456.14萬元、維修(護(hù))費(fèi)194.76萬元、租賃費(fèi)105. 8萬元、會(huì)議費(fèi)32.93萬元、培訓(xùn)費(fèi)62.14萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.34萬元、專用材料費(fèi)494.9萬元、被裝購置費(fèi)34萬元、勞務(wù)費(fèi)128.31元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)117.45萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)70.9萬元、福利費(fèi)73.6萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)193萬元、其他交通費(fèi)用605.7萬元、其他商品和服務(wù)支出33.78萬元、辦公設(shè)備購置205.36萬元、專用設(shè)備購置792.11萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新312萬元。 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明 2020年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算146.6萬元,決算193萬元,完成年初預(yù)算132%,市本級決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:本單位嚴(yán)格按照《“三公”經(jīng)費(fèi)支付管理制度》執(zhí)行單位三公經(jīng)費(fèi)日常開支,厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。交警支隊(duì)決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是我單位承擔(dān)全市高速公路278.3公里、羲皇大道、天巉公路交通管理工作以及縣區(qū)交管業(yè)務(wù)工作指導(dǎo),點(diǎn)多線長,動(dòng)態(tài)巡邏監(jiān)控任務(wù)繁重,執(zhí)勤車輛使用頻率高,油耗較大;二是2020年以來疫情防控、特勤、應(yīng)急處置工作任務(wù)大增;三是警用車輛老化嚴(yán)重,大多使用年限十年以上,維修保養(yǎng)成本高,導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)比預(yù)算數(shù)大。 (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明 1、因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出情況 2020年我單位未涉及因公出國(境)費(fèi)用。同時(shí)未涉及因公出國(境)組團(tuán)情況。 2、公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)支出情況 2020年我單位公務(wù)用車未購置。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)193萬元,較上年減少63.57萬元,下降26.42%,下降的原因?yàn)椋簤嚎s三公經(jīng)費(fèi)開支,公車改革制度運(yùn)行良好,嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約反對浪費(fèi)等規(guī)章制度,提倡統(tǒng)籌管理,盡量拼車坐滿,近程綠色出行。 3、公務(wù)接待費(fèi)用支出情況 2020年本單位公務(wù)接待費(fèi)0.34萬元,較上年減少0萬元,我局厲行節(jié)約反對浪費(fèi),嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定等制度。其中,國內(nèi)公務(wù)接待共5批次,接待人次35人。國外公務(wù)接待共0批次,接待人次0人,較上年增長(下降)0,增加(減少)0萬元。 八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明 2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4489.6萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、取暖費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、“三公經(jīng)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)(公務(wù)員車補(bǔ))等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少837.77萬元,下降18%,主要原因是厲行節(jié)約進(jìn)一步控制辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)等支出。 九、政府采購支出情況說明 2020年度本部門政府采購支出合計(jì)2485萬元,其中:政府采購貨物支出2220.44萬元、政府采購工程支出264.6萬元。其中,我單位隸屬交警支隊(duì)授予中小企業(yè)、小微企業(yè)合同199.04萬元。 十、國有資產(chǎn)占用情況說明 截至2020年12月31日,本部門共有車輛95輛,其中,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車95輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備19臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備23臺(套)。 十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明 2020年度,本單位隸屬交警支隊(duì)政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支各300萬元,比上年相比各減少200萬元,下降40%,主要原因是減少了天水市城區(qū)關(guān)鍵交叉口交通組織優(yōu)化工程項(xiàng)目市級財(cái)政預(yù)算建設(shè)經(jīng)費(fèi)。 全部為城鄉(xiāng)社區(qū)支出。 十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明 本部門2020年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。 十三、預(yù)算績效情況說明 根據(jù)預(yù)算績效管理要求,2020年度本部門對29個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評,涉及資金3728.46萬元;從評價(jià)情況來看,部門管理指標(biāo)中資金到位及時(shí)、執(zhí)行符合規(guī)定、管理制度健全;履職效果指標(biāo)完成率較好;能力建設(shè)指標(biāo)中組織建設(shè)規(guī)范、人力資源、檔案管理完備、信息化建設(shè)完備;服務(wù)對象滿意度指標(biāo)達(dá)到預(yù)期。分別為:線路租費(fèi)、警犬伙食費(fèi)、禁毒專項(xiàng)、公益性崗位工資、全市公安民警獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)、民警體檢費(fèi)、協(xié)警公務(wù)費(fèi)、反恐防暴伙食補(bǔ)助、機(jī)場分局工作經(jīng)費(fèi)、戒毒所戒毒人員給養(yǎng)費(fèi)、特別辦案費(fèi)、反恐經(jīng)費(fèi)、留置陪護(hù)人員經(jīng)費(fèi)、警犬基地工作經(jīng)費(fèi)、特警基地建設(shè)項(xiàng)目增建部分工程款、警務(wù)輔助人員經(jīng)費(fèi)、反電信詐騙項(xiàng)目、警犬基地建設(shè)項(xiàng)目、警犬基地附屬工程建設(shè)項(xiàng)目、社會(huì)治安防控體系建設(shè)項(xiàng)目(前期)、市交警支隊(duì)疫情期間執(zhí)勤防護(hù)裝備購置資金項(xiàng)目、支隊(duì)天翼對講機(jī)通訊費(fèi)及機(jī)動(dòng)車監(jiān)管中心網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用項(xiàng)目、天水市城區(qū)關(guān)鍵交叉口交通組織優(yōu)化項(xiàng)目、支隊(duì)執(zhí)法辦案支出項(xiàng)目、玉泉大隊(duì)執(zhí)法辦案支出項(xiàng)目、機(jī)動(dòng)大隊(duì)執(zhí)法辦案支出項(xiàng)目、卦臺山大隊(duì)執(zhí)法辦案支出項(xiàng)目、新興大隊(duì)執(zhí)法辦案支出項(xiàng)目、平南大隊(duì)執(zhí)法辦案支出項(xiàng)目、甘泉大隊(duì)執(zhí)法辦案支出項(xiàng)目。績效自評報(bào)告附后。 第四部分? 名詞解釋 1、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。 3、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。 4、其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。 5、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。 6、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7、一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)派駐派出機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):指由紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)擔(dān)的派駐各部門和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。 8、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。 9、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。 10、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 11、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 12、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。 13、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出:指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 14、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 15、工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。 16、商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。 17、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。 18、其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
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