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政府信息公開

天水市公安局交通警察支隊(duì)2020年度部門決算公開說明
2021-09-29    閱讀:  
 索 引 號(hào)  13915369G/2021-05521  發(fā)布機(jī)構(gòu)  天水市公安局  公開日期  2021-09-29
 文  號(hào)   主題分類   失效日期 
 體裁分類  財(cái)政信息公開  服務(wù)對(duì)象 
 公開范圍  公開  主 題 詞 
 著錄日期  2021-09-29  生效日期 
 組配分類    公開方式  主動(dòng)公開
索引號(hào): 13915369G/2021-05521
發(fā)布機(jī)構(gòu): 天水市公安局
公開日期: 2021-09-29
體裁分類: 財(cái)政信息公開
公開范圍: 公開
著錄日期: 2021-09-29
組配分類:
公開方式: 主動(dòng)公開

目?錄

第一部分? 部門概括

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分? 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購(gòu)支出情況說明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分? 名詞解釋


第一部分? 部門概括

一、部門職責(zé)

天水市公安局交警支隊(duì)主要承擔(dān)全市公安交管工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、實(shí)戰(zhàn)、服務(wù)四大職能。即指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)道路和高速公路交通安全工作,實(shí)施道路交通安全管理,預(yù)防和處理道路交通事故,維護(hù)轄區(qū)道路交通秩序,查處道路交通違法行為,進(jìn)行機(jī)動(dòng)車登記、駕駛證申領(lǐng)和使用管理,開展道路交通安全法規(guī)和常識(shí)宣傳教育;參與全市道路交通安全規(guī)劃、影響評(píng)價(jià)、施工驗(yàn)收工作;對(duì)全市公安交管各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)、督導(dǎo)、檢查;指導(dǎo)社會(huì)各單位交通安全工作,監(jiān)督、檢查運(yùn)輸企業(yè)履行交通安全責(zé)任情況;承辦市委、市政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水市公安局交通警察支隊(duì)為正縣級(jí)單位,隸屬于市公安局,由支隊(duì)本級(jí)(內(nèi)設(shè)辦公室、政工科、紀(jì)檢督查科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、交通秩序科、交通事故對(duì)策科、宣傳科、車輛管理所、駕駛員考試中心、機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)監(jiān)督大隊(duì)、城市交通指揮中心、科技通訊科、法制科、交通設(shè)施工程大隊(duì)、特勤大隊(duì)等15個(gè)正科級(jí)單位)和機(jī)動(dòng)大隊(duì)、卦臺(tái)山大隊(duì)、高速公路平南大隊(duì)、甘泉高速公路大隊(duì)、玉泉高速公路大隊(duì)、新興高速公路大隊(duì)等6個(gè)下屬正科級(jí)大隊(duì)。

2020年末市財(cái)政供給在職人員268人。其中:行政人員178人,參照公務(wù)員管理事業(yè)人員90人。退休人員55人,遺屬10人。聘用一年以上的協(xié)警和臨時(shí)人員80人。

第二部分? 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表(見附件)

二、收入決算表(見附件)

三、支出決算表(見附件)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(見附件)

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(見附件)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(見附件)

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(見附件)

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(見附件)

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(見附件)

第三部分? 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度,天水市公安局交通警察支隊(duì)收、支總計(jì)6887.90萬(wàn)元,較2019年度決算數(shù)增加554.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.76%,主要原因:一是在職人員實(shí)行警員序列套改以及職級(jí)正常晉升增加;二是科技信息化系統(tǒng)維護(hù)支付額度增加。

二、收入決算情況說明

2020年度,天水市公安局交通警察支隊(duì)收入總計(jì)為6593.8萬(wàn)元,較2019年度決算數(shù)增加711.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.10%。其中:

1.財(cái)政撥款本年收入6,285.24萬(wàn)元, 為財(cái)政預(yù)算撥款資金,占收入總計(jì)95.32%,比上年增加415.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.08%。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5,985.24萬(wàn)元,比上年增加615.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.46%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入300萬(wàn)元,比上年減少200萬(wàn)元,下降40%。主要原因:一是在職人員實(shí)行警員序列套改以及職級(jí)正常晉升增加;二是科技信息化系統(tǒng)維護(hù)支付額度增加;三是天水市城區(qū)關(guān)鍵交叉口交通組織優(yōu)化項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少等。

2.本單位未涉及到上級(jí)補(bǔ)助收入。

3.本單位未涉及事業(yè)收入。

4.其他收入308.56萬(wàn)元,主要是省交警總隊(duì)、秦州、麥積兩區(qū)財(cái)政局撥專項(xiàng)資金等,占收入總計(jì)4.68%。較2019年決算數(shù)增加296.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.86%,主要原因是秦州區(qū)和麥積區(qū)財(cái)政局撥來重點(diǎn)工程項(xiàng)目--天水市城區(qū)關(guān)鍵交叉口交通組織優(yōu)化項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

5.本單位未涉及到事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余294.1萬(wàn)元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完、結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)年或以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn),也包括其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2019年度決算減少156.81萬(wàn)元,下降34.78%。主要原因是資金的預(yù)算執(zhí)行率提高。

三、支出決算情況說明

2020年度,天水市公安局交通警察支隊(duì)支出為6616.28萬(wàn)元,較2019年度決算數(shù)據(jù)增加577.4萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.56%。其中:

基本支出5,893.24萬(wàn)元,占全部支出的89.07%,較2019年度決算數(shù)增加902.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.09%,主要原因:一是在職人員實(shí)行警員序列套改以及職級(jí)正常晉升增加;二是加快科技信息化系統(tǒng)維護(hù)支付進(jìn)度。

項(xiàng)目支出723.05萬(wàn)元,占全部支出的10.93%,較2019年度決算數(shù)減少325.41萬(wàn)元,下降31.04%。主要原因是減少了天水市城區(qū)關(guān)鍵交叉口交通組織優(yōu)化工程項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度,天水市公安局交通警察支隊(duì)財(cái)政撥款收、支總計(jì)6306.51萬(wàn)元,與上年相比各增加258.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.28%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年度,天水市公安局交通警察支隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6006.51萬(wàn)元,與上年相比480.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.69%;完成年初預(yù)算79.8%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因如下:

1.公共安全支出5218.69萬(wàn)元,占86.88%,主要用于人員工資、辦公經(jīng)費(fèi)以及辦公和公安專用設(shè)備采購(gòu)等,完成年初預(yù)算79.34%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是政府采購(gòu)手續(xù)辦理完畢的項(xiàng)目需要按合同約定分期付款,政府采購(gòu)審批手續(xù)未辦理完畢的專項(xiàng)設(shè)備購(gòu)置, 需要根據(jù)進(jìn)度跨年度申請(qǐng)資金結(jié)算。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出419.29萬(wàn)元,占6.98%,主要用于離退休人員的工資及公用經(jīng)費(fèi)支出,完成年初預(yù)算73.21%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金單位承擔(dān)部分是由財(cái)政直接劃撥繳費(fèi)。

3.衛(wèi)生健康支出152.74萬(wàn)元,占2.54%,用于基層服務(wù)型黨組織建設(shè),完成年初預(yù)算99.79%。

4.住房保障支出215.78萬(wàn)元,占2.54%,用于退休人員住房補(bǔ)貼,完成年初預(yù)算103.09%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是我單位本年度申請(qǐng)退休人員購(gòu)房補(bǔ)貼。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度,天水市公安局交通警察支隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5879.83萬(wàn)元,其中:

1.人員經(jīng)費(fèi)4741.9萬(wàn)元,較上年增加1261.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.25%,主要原因是在職人員實(shí)行警員序列套改以及職級(jí)正常晉升等。

人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括:基本工資1060.7萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼1432.82萬(wàn)元、獎(jiǎng)金89.29萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)30.49萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)331.04萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)127.12萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)48.33萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)37.49萬(wàn)元、住房公積金247.05萬(wàn)元、其他工資福利支出438.28萬(wàn)元、退休費(fèi)34.25萬(wàn)元、撫恤金43.11萬(wàn)元、生活補(bǔ)助7.72萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金814.23萬(wàn)元等。

2.日常公用經(jīng)費(fèi)1137.92萬(wàn)元,較上年減少359.77萬(wàn)元,下降24.02%,主要原因是單位堅(jiān)決落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,壓減一般性支出,努力打造節(jié)約型機(jī)關(guān)。

公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括:辦公費(fèi)58.8萬(wàn)元、印刷費(fèi)18.46萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)6.96萬(wàn)元、水費(fèi)7萬(wàn)元、電費(fèi)48.8萬(wàn)元、郵電費(fèi)49.6萬(wàn)元、取暖費(fèi)34.89萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)1.35萬(wàn)元、差旅費(fèi)59.78萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)70.7萬(wàn)元、租賃費(fèi)5.68萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.69萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)16.72萬(wàn)元、專用材料費(fèi)189.7萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)10.14萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)23.41萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)26.23萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)46.63萬(wàn)元、福利費(fèi)37.57萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)123.82萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用240.07萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出31.5萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置26.05萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置3.36萬(wàn)元等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2020年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算77萬(wàn)元,決算123.82萬(wàn)元,完成年初預(yù)算160.8%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是我單位承擔(dān)全市高速公路278.3公里、羲皇大道、天巉公路交通管理工作以及縣區(qū)交管業(yè)務(wù)工作指導(dǎo),點(diǎn)多線長(zhǎng),動(dòng)態(tài)巡邏監(jiān)控任務(wù)繁重,執(zhí)勤車輛使用頻率高,油耗較大;二是2020年以來疫情防控、特勤、應(yīng)急處置工作任務(wù)大增;三是警用車輛老化嚴(yán)重,大多使用年限十年以上,維修保養(yǎng)成本高,導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)比預(yù)算數(shù)大。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比上年度減少21.72萬(wàn)元,下降14.92%,其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年下降14.84%,公務(wù)接待費(fèi)比上年下降100%。變動(dòng)的主要原因:?jiǎn)挝粐?yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出,壓減機(jī)關(guān)公務(wù)運(yùn)行開支,節(jié)約經(jīng)費(fèi)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年我單位未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用,與上年無(wú)變化。因公出國(guó)(境)組團(tuán)情況:本單位本年度因公出國(guó)(境)團(tuán)組織0個(gè),人數(shù)0人。

2.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)支出情況

本年度單位未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

2020年我單位公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)123.82萬(wàn)元,較上年減少21.57萬(wàn)元,下降14.84%,變動(dòng)原因?yàn)椋簡(jiǎn)挝粐?yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出,壓減機(jī)關(guān)公務(wù)用車運(yùn)行開支,節(jié)約經(jīng)費(fèi)。

3.公務(wù)接待費(fèi)用支出情況

2020年度本單位共支出公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,較上年減少0.15萬(wàn)元,下降100%,變動(dòng)原因?yàn)椋簡(jiǎn)挝粎栃泄?jié)約,壓縮開支,減少公務(wù)接待。

本年度國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,人次0人。國(guó)外公務(wù)接待0批次,人次0人。較上年增長(zhǎng)(下降)0,增加(減少)0萬(wàn)元。2020年本單位人均接待費(fèi)0萬(wàn)元。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2020年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1137.92萬(wàn)元,主要用于開支辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、“三公經(jīng)費(fèi)”、其他交通費(fèi)(公務(wù)員車補(bǔ))等。比 2019年減少359.77萬(wàn)元,下降24.02%。變動(dòng)的主要原因是單位努力打造節(jié)約型機(jī)關(guān),壓減機(jī)關(guān)公務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支,節(jié)約經(jīng)費(fèi)。

九、政府采購(gòu)支出情況說明

2020年度本單位政府采購(gòu)支出合計(jì)199.04萬(wàn)元,其中政府采購(gòu)貨物支出177.44萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出21.60萬(wàn)元。全部為政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日,本部門共有車輛35輛,其中,

領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車35輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備3臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備2臺(tái)(套)。

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

2020年度,本單位政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支各300萬(wàn)元,比上年相比各減少200萬(wàn)元,下降40%,主要原因是減少了天水市城區(qū)關(guān)鍵交叉口交通組織優(yōu)化工程項(xiàng)目市級(jí)財(cái)政預(yù)算建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

全部為城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

2020年度本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,2020年度本部門對(duì)10個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),涉及資金1230.46萬(wàn)元;從評(píng)價(jià)情況來看,部門管理指標(biāo)中資金到位及時(shí)、執(zhí)行符合規(guī)定、管理制度健全;履職效果指標(biāo)完成率較好;能力建設(shè)指標(biāo)中組織建設(shè)規(guī)范、人力資源、檔案管理完備、信息化建設(shè)完備;服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)達(dá)到預(yù)期。項(xiàng)目分別為:市交警支隊(duì)疫情期間執(zhí)勤防護(hù)裝備購(gòu)置資金項(xiàng)目、支隊(duì)天翼對(duì)講機(jī)通訊費(fèi)及機(jī)動(dòng)車監(jiān)管中心網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用項(xiàng)目、天水市城區(qū)關(guān)鍵交叉口交通組織優(yōu)化項(xiàng)目、支隊(duì)執(zhí)法辦案支出項(xiàng)目、玉泉大隊(duì)執(zhí)法辦案支出項(xiàng)目、機(jī)動(dòng)大隊(duì)執(zhí)法辦案支出項(xiàng)目、卦臺(tái)山大隊(duì)執(zhí)法辦案支出項(xiàng)目、新興大隊(duì)執(zhí)法辦案支出項(xiàng)目、平南大隊(duì)執(zhí)法辦案支出項(xiàng)目、甘泉大隊(duì)執(zhí)法辦案支出項(xiàng)目。績(jī)效自評(píng)報(bào)告附后。

第四部分? 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)派駐派出機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):指由紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)擔(dān)的派駐各部門和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

8.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出:指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位購(gòu)置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

15.工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

16.商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

17.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

18.其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。


附件1:2020年度部門決算公開附表.xls

附件2:績(jī)效自評(píng)附件.xlsx

天水市公安局交通警察支隊(duì)    

2021年9月28日       

  
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