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政府信息公開

天水市公安局交通警察支隊2021 年部門決算公開說明
2022-10-21    閱讀:  
 索 引 號  13915369G/2022-08455  發布機構  天水市公安局  公開日期  2022-10-21
 文  號   主題分類   失效日期 
 體裁分類   服務對象 
 公開范圍  公開  主 題 詞 
 著錄日期  2022-10-21  生效日期 
 組配分類    公開方式  主動公開
索引號: 13915369G/2022-08455
發布機構: 天水市公安局
公開日期: 2022-10-21
公開范圍: 公開
著錄日期: 2022-10-21
組配分類:
公開方式: 主動公開

目錄

第一部分 天水市公安局交通警察支隊基本情況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 天水市公安局交通警察支隊部門決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

一般公共預算財政撥款支出決算表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 天水市公安局交通警察支隊部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算情況說明

二、2021年度收入決算表說明

三、2021年度支出決算表說明

四、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算表說明

五、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表說明

六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

附件

第一部分 天水市公安局交通警察支隊基本情況

一、部門職責

天水市公安局交通警察支隊隸屬天水市公安局,主要履行下列職責:

1、全面排查、跟蹤督辦,全力預防道路交通事故發生。今年以來,各級公安交管部門扎實開展道路交通安全大排查大整治行動,推動系統整治、綜合治理。道路隱患排查方面,共排查治理隱患路段33處,期間完成了公安部暗訪通報的3方面9項安全隱患問題的專項整改任務。企業隱患方面,排查出中型風險客運企業1個、低風險客運企業18個、微風險客運企業14個。針對以上風險,各縣區公安交管部門與這些風險企業、實際車主、法人代表逐一見面,通報情況,進一步壓靠責任,全力消除隱患,隱患整改率達到100%。車輛和駕駛人隱患方面,對全市573輛“兩客一危”車輛、6745輛重型貨車、22輛營轉非客車、7489輛農村面包車進行重點監管,檢驗率、報廢率均達到100%;AB類駕駛證審驗率、換證率、學習率均達到99%以上;共淘汰報廢老舊機動車10083輛,同時兼顧好轄區內的156輛旅游大客車、30輛危化品運輸車、386輛大型公路客車以及接送學生車輛等重點車輛的隱患排查整治,交通事故預防源頭防線全方位筑牢。

2、嚴格執法、嚴密管控,大力整治道路通行環境。全市各級公安交管部門緊盯“減量控大”“一表考”等目標任務,共組織開展了44項專項整治行動,集中警力,重拳出擊,不斷加大對“兩客一危”、農村面包車、農用車輛查處力度,嚴防交通事故發生。期間,各級公安交管部門在城市道路、高速公路、鄉鎮集市、城郊結合部、轄區國省道等科學布警布防,集中查處機動車超速、超載、酒后駕駛、涉牌涉證、非法飆車、非法改拼裝等交通違法行為,營造嚴管氛圍,形成嚴管高壓態勢。全年共查處各類交通違法行為109.1萬余起,其中重點交通違法行為31余萬起,吊銷駕駛證547人,暫扣駕駛證1524人,記滿12分9916人,行政拘留483人,刑事拘留421人,因交通肇事追究刑事責任98人,路面主陣地更加堅實穩固。

3、補齊短板、堵塞漏洞,夯實農村道路安全基礎。積極推廣農村“路長制”,推動深化“千燈萬帶”示范工程,深入推進警保合作,“兩站兩員”全覆蓋,推動安裝使用手機APP,農村地區機動車錄入率達100%以上,駕駛人錄入率達94%以上。常態化開展農村交通違法治理行動,查處農村地區交通違法13.4萬余起。清理整頓鄉鎮重點路段“馬路市場”“占道擺攤”等安全隱患4處,對2020年武山“6.4”、麥積“8.15”較大事故隱患路段開展“回頭看”,安裝波形防護欄1600米,加裝4塊減速帶及2塊警示標志牌。在麥積區“1.06”事故G310國道安裝4組爆閃燈和語音提示、視頻監控系統,投入191.6萬元對G310國道危險路段進行全面治理。建成警保合作一類勸導站12個、二類勸導站76個,聘用勸導員967名,其中警保合作勸導員104名,自然村硬化道路405條760公里,村道生命安全防護工程160條340公里,農村道路交通安全基礎逐步夯實。

4、提質增效、疏堵保暢,做精做細城市道路管理。大力推動“智慧交管”建設,啟動了指揮中心建設,持續完善信息中心、指揮中心、監管中心功能和前端感知設備,以加密補盲措施加大道路科技設施投入,織密道路安全防控網,延伸管理服務觸角,補齊事故預防短板。將主城區交通秩序整治和“一難兩亂”治理結合起來,認真調查摸底,廣泛開展調研,精準對癥施策,新增配建設施16處、停車泊位3845個,增設路外停車泊位1621個、路內臨時停車泊位3447個,處罰違停車輛23.4萬余起,拖移“僵尸車”150余輛,整改“罩衣車”230余輛。結合全國文明城市創建,進一步深化文明暢通提升行動,優化城市區域、路段、路口交通組織,暢通道路“微循環”,分解主干道交通壓力,切實改善交通節點,讓市民交通出行更加便捷。對主城區全部道路交通標志標線進行重新施劃,安裝信號燈8處,相控陣視頻雷達10組,標志牌150余塊,道路中心隔離護欄19000余米,智能化升級改造信號燈50個,渠劃改造道路9條,有效提升城區的通行能力。同時,強化城市道路交通秩序整治,嚴查嚴懲渣土車超速超載、遮擋污損號牌、揚塵污染,嚴查機動車闖紅燈、公交車出租車隨意停車,嚴厲打擊酒駕醉駕毒駕和“飆車”、假牌假證等違法犯罪。持續深化禮讓斑馬線交通秩序治理,開展“車讓人、人快走”和“一盔一帶”安全守護專項行動,教育警告和糾正非機動車駕駛人5萬余人次,查處摩托車駕駛人不戴頭盔2.7萬余人次,全力營造文明暢通、和諧有序的城市交通環境。

5、放管結合、做優服務,努力打造最優營商環境。進一步抓好已出臺改革措施落實落地,做優做細服務站、提升“便捷辦”能力;織密織實服務點、提升“就近辦”能力;建強建實網辦中心、提升“網上辦”能力;全面落實“一門辦、一窗辦、一證辦”,強化服務質量和服務效率,提升服務群眾能力。全面開展“我為群眾辦實事”實踐活動,不斷拓展民生服務渠道,努力打造最優營商環境,群眾滿意度和獲得感持續提升。我市啟動了車管所建設項目,全年辦理各類業務22.9萬余筆。在市區10個路段開辟道路單側夜間停車位,允許車輛在19時至次日7時在道路單側停車,在5條餐飲集中路段推行30分鐘臨時停車措施,有效緩解了群眾夜間停車難和臨時停車就餐難問題。實行公安交管“柔性執法”,優先放行保障重點民生和建設的運輸車輛。一線執勤民警特別是交警快騎隊秉持文明、平和、理性執法觀念,大力開展愛民暖民服務行動,力所能及地解決群眾困難,樹立了公安交警良好形象。

6、深度宣傳、警示曝光,凝聚交通安全管理力量。持續推進開展交通安全宣傳教育提升行動,引導各級媒體主動發聲,廣大媒體朋友隨警作戰,多頻次、多視角宣傳報道交通安全工作,組織路面執勤執法宣傳、重點部位宣傳、專題宣傳、微信微博宣傳,開展警示教育和媒體曝光,在全社會引起了強烈反響和高度認同;人大代表、政協委員和各級義務監督員深入一線走訪調研,全方位宣傳交通安全法律法規,為改善交通環境、預防交通事故建言獻策;組織1.2萬余名駕校學員和社會各界志愿者,開展文明交通勸導活動;農村“兩站兩員”認真履職,在重點時段開展交通安全勸導提示;持續開展五大曝光行動,倒逼政府屬地管理、部門行業監管、企業安全主體責任落實。在新聞媒體發布信息575條,建設交通安全宣傳陣地582處,開展“七進宣傳”2084場次,各類主題宣傳1036場次。

7、全警動員、眾志成城,全時全域防控阻擊疫情。全市各級公安交警遵照市委、市政府統一部署,在市局黨委的堅強領導下,始終把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位,把疫情防控工作作為當前最重要的政治任務,全面強化政治擔當,全面樹立信心決心,以最堅決的態度、最嚴格的措施、最果斷的行動,晝夜奮戰,全力攻堅,積極應對我市新型冠狀病毒肺炎防控交通管理工作, 為全市人民筑起了一道疫情防控的安全屏障。期間,全體交警晝夜奮戰,全力攻堅,啟動聯合檢查點56個,設置固定檢查點49個,發放紅色《臨時通行證》2500余張,檢查車輛16.2萬余輛,排查27萬余人,勸返車輛24萬余臺、35萬余人,保障支援物資17批次,醫務支援隊10批次、護送出院病人130余人、務工人員1390余名,為23921臺運輸生產生活、應急物資車輛提供便利。

8、政治建警、整治頑疾,做嚴做活隊伍管理工作。緊緊抓住“關鍵少數”,突出筑牢政治忠誠、清除害群之馬、整治頑瘴痼疾、弘揚英模精神四項任務,扎實推進黨史學習教育和政法隊伍教育整頓。共組織機關民警開展集中學習45次、交流研討6次、講專題黨課28場次,警示教育大會8場次,隊伍教育整頓推進會6次。另外,做精做細日常工作,強化素質練兵,開展送教上門活動4次,舉辦各類培訓班9場次參訓人員1100余人,慰問工會會員339人,走訪困難黨員、患重大疾病民警、特困人員、基層交警大隊48次。一年來,全市交警部門立功受獎人員57人,為88名民警解決了職級待遇,其中34人為四級高級警長。

二、機構設置

天水市公安局交警支隊隸屬于天水市公安局,為正縣級單位,內設22個機構,其中有15個科室、7個直屬隊。

第二部分 天水市公安局交通警察支隊部門決算表(詳見附件)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 天水市公安局交通警察支隊部門決算情況說明

一、2021 年度收入支出決算情況說明

2021年度收入總計7,228.01萬元,支出總計7,228.01萬元。比2020年度決算數增加340.11萬元,增長 4.94%,增加的原因是2021年民警工資正常晉升、調離、退休人員職業年金記實等情況所致。

(一)2021年度收入決算情況說明

1.財政撥款收入6,450.43 萬元,系我單位當年從財政取得的資金。比2020年度決算數增加165.19萬元,增長2.63%。

2.其他收入505.96萬元,系秦州區財政局撥付城區交叉口交通組織優化項目款500萬元,個人繳納工會會費5.96萬元。比2020年決算數增加197.40萬元,增長63.97%。主要原因是收到交通組織優化項目款比2020年增加200萬元。

3.年初結轉和結余271.62萬元,以前年度尚未完成支付結轉到本年繼續使用的資金。比2020年度減少22.48 萬元,下降 7.64%,造成差異的原因為未完成支付的撫恤金21.26萬元,收回借款1.22萬元,2020年已全部支出。

(二)2021年度支出決算情況說明

1.公共安全支出5,801.13萬元,主要用于民警工資、單位辦公經費等支出。比2020年度決算數增加272.66萬元,增長 4.93%,增加的主要原因是2021年民警工資正常晉升。

2.社會保障和就業支出483.53萬元,主要用于行政事業單位離退休等方面的支出。比2020年度決算數增加64.24萬元,增長15.32%,主要原因是離退休人員支出和單位養老保險繳費支出增加。

3.衛生健康支出211.32萬元,主要用于單位醫療方面的支出。比2020年度決算數增加58.58萬元,增長38.35%,主要原因是2021年度調離、退休民警職業年金記實,造成當年支出增加。

4.城鄉社區支出176.34萬元,主要用于城區交叉口交通組織優化項目支出166.34萬元,秦州區、麥積區城區交通信號燈電費支出10.00萬元。比2020年度決算數減少123.66萬元,下降 41.22%,主要原因是2021年城區交叉口交通組織優化項目尾款已支付完成,造成當年支出減幅較大。

5.住房保障支出262.15萬元,主要用于民警住房公積金等方面的支出。比2020年度決算數增加46.37萬元,增長 21.49%,主要原因是民警工資正常晉升繳費基數變大,造成支出增加。

6.年末結轉和結余293.54萬元,以前年度的結轉和結余。比2020年度決算數增加21.92萬元,增長8.07%,主要原因是城區交叉口交通組織優化項目未到質保期限,暫未支付質保金,形成結轉資金增長。

二、2021年度收入決算表說明

2021年度全年收入6,956.40萬元,比2020年度決算數增加 362.60萬元,增長5.50%。其中,財政撥款收入6,450.43萬元,占92.73%;其他收入505.96萬元,占7.27%。

三、2021年度支出決算表說明

2021年度全年支出6,934.48萬元,比2020年度決算數增加318.20萬元,增長4.81%。其中,基本支出5,907.12萬元,占 85.18%;項目支出1,027.35萬元,占14.82%。

四、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算表說明

2021年度財政撥款支出6,274.09萬元,完成年初預算的 89.41%。

(一)基本支出5,890.87萬元,完成年初預算的140.56%。

1.公共安全支出4,933.87萬元,完成年初預算的145.85%,包括:行政運行4,031.44萬元,完成年初預算的119.17%,主要用于行政運行支出。決算數大于預算數的主要原因是追加過渡期獎勵性補貼、民警工資正常晉升等。執法辦案852.43萬元,年初預算為0萬元,為單位機構運行支出;決算數大于預算數的主要原因是財政將預算中一般行政管理事務經費調至執法辦案功能科目劃撥資金。其他公安支出50萬元,年初預算為0萬元,主要是中央政法轉移支付資金,預算由上級單位編制,單位用于公務用車購置費。

2.社會保障和就業支出483.53萬元,完成年初預算的 125.74%。

(1)行政事業單位養老支出436.86萬元,完成年初預算的113.60%,主要包括:行政單位離退休45.52萬元,完成年初預算的111.49%,主要用于單位離退休相關支出,決算數大于預算數的主要原因是離退休人員變動導致。機關事業單位基本養老保險繳費支出383.22萬元,完成年初預算的111.49%,主要用于單位養老保險繳費支出,決算數大于預算數的主要原因是民警人員變動導致。機關事業單位職業年金繳費支出8.12萬元,年初預算為0萬元,決算數大于預算數的主要原因是調離和退休民警職業年金記實。

(2)撫恤46.67萬元,均為死亡撫恤,年初預算為0萬元,主要用于去世民警的撫恤支出,決算數大于預算數的主要原因是單位根據實際情況申請追加預算。

3、衛生健康支出211.32萬元,完成年初預算的118.14%。

(1)公共衛生19.79萬元,年初預算0萬元,用于重大公共衛生服務支出。

(2)行政事業單位醫療191.53萬元,完成年初預算的107.08%。主要包括:行政單位醫療150.75萬元,完成年初預算的114.62%,主要用于單位民警醫療保險支出,決算數大于預算數的主要原因是民警人員變動導致。公務員醫療補助40.78萬元,完成年初預算的100%,主要用于單位民警的公務員醫療補助支出。

4、住房保障支出262.15萬元,完成年初預算的107.14%。

住房改革支出262.15萬元,完成年初預算的107.14%,主要包括:住房公積金252.66萬元,完成年初預算的103.26%,主要用于單位民警住房公積金的繳納,決算數大于預算數的主要原因是民警人員變動導致。購房補貼9.49萬元,年初預算0萬元,主要用于退休民警購房補貼支出,決算數大于預算數的主要原因是單位根據退休民警人員申請追加預算。    

(二)項目支出383.22萬元,完成年初預算的 13.56%。

公共安全支出383.22萬元,完成年初預算的13.56%,全部為執法辦案支出。決算數小于預算數的主要原因是財政撥款不到位,導致預算執行率低。

五、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出5890.88萬元,完成年初預算的140.56%。

(一)人員經費4,611.18萬元,完成年初預算的121.12%,決算數大于預算數的主要原因是民警工資正常晉升,住房公積金、養老保險、職業年金繳費基數變大、退休人員變動等。包括:工資福利支出3,979.41萬元,主要用于民警基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、職工基本醫療保險繳費、住房公積金等支出,完成年初預算的112.70%,決算數大于預算數的主要原因是民警工資正常晉升,住房公積金、養老保險、職業年金繳費基數變大。對個人和家庭的補助631.77萬元,完成年初預算的1104.08%,決算數大于預算數的主要原因是過渡期獎勵性津補貼、死亡撫恤金未納入當年預算,在支付時根據實際情況申請追加預算。

(二)公用經費1,279.70萬元,完成年初預算的333.45%,決算數大于預算數的主要原因是預算中將其他交通費計入人員經費中,決算中將其他交通費計入公用經費;非稅收入項目預算中包含了部分公用經費預算。包括:商品和服務支出1,071.40萬元,完成年初預算的279.17%,決算數大于預算數的主要原因是預算中將其他交通費計入人員經費中,決算中將其他交通費計入公用經費;非稅收入項目預算中包含了部分公用經費預算。資本性支出208.30萬元,年初預算為0萬元,非稅收入項目預算中包含了資本性支出預算。

六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明

天水市公安局交通警察支隊“三公”經費財政撥款支出包括公務用車購置費和公務用車運行費。其中:公務用車購置及運行費是反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃油費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。截至 2021年底,用一般公共預算財政撥款安排運行維護費的公務用車保有量為45輛。公務用車購置及運行維護費2021年度支出292.32萬元,其中,公務用車購置費151.99萬元,2021年單位購置公務用車10輛,公務用車運行費140.33萬元。公務用車購置及運行維護費預算數281萬元,決算數292.32萬元,預決算差異率4.03%。公務用車購置費預算數205萬元,決算數151.99萬元,預決算差異率-25.86%。公務用車運行維護費預算數76萬元,決算數140.33萬元,預決算差異率84.65%。造成差異的主要原因是:一是我單位承擔兩區五縣交通管理工作,點多線長,動態巡邏監控任務繁重,執勤車輛使用頻率高,油耗大;二是承擔特勤、疫情防控、應急處置工作任務大增;三是警用車輛老化嚴重,維修保養成本高;四是新成立一個高速公路大隊,購置10輛執法執勤車輛。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表情況說明

政府性基金預算財政撥款本年收入176.34萬元,本年支出176.34萬元,主要包括:城市建設支出166.34萬元和城市公共設施10萬元。

(一)基本支出10萬元,年初預算為0萬元,2021年追加預算,全部為城市基礎設施配套安排的支出,用于麥積區、秦州區兩區城區信號燈電費支出。

(二)項目支出166.34萬元,年初預算為0萬元,2021年追加預算,全部為國有土地使用權出讓收入安排的城市建設支出,用于城區交叉口交通組織優化項目尾款支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)關于機關運行經費支出

2021年度機關運行經費支出1279.70萬元,比上年決算數增加141.28萬元,增長12.46%。主要原因是我單位增加一個直屬大隊,增加行政開支。

(二)關于政府采購支出

本單位2021年度政府采購支出總額590.03萬元,其中:政府采購貨物支出221.96萬元、政府采購工程支出159.68萬元、政府采購服務支出208.39萬元。授予中小企業合同金額590.03萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額590.03萬元,占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的 100%。

(三)關于國有資產占用情況

截至 2021年12月31日,共有車輛45輛。其均為執法執勤用車;單價50萬元(含)以上通用設備2臺(套);單價100萬元(含)以上專用設備2臺(套)。

(四)關于2021年度預算績效情況的說明

1.預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,天水市公安局交通警察支隊組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,一級項目1個,共涉及資金26.40萬元,全部為財政撥款預算,自評覆蓋率達到 100.0%。

2.部門決算中項目績效自評結果

2021年,本部門預算支出項目1個,當年財政撥款26.40萬元,全年支出26.40萬元,預算執行率100%。通過自評,支隊天翼對講機通訊費及機動車監管中心網絡費用項目結果為“優”,項目自評得分99.99分。

3.以天水市公安局交通警察支隊為主體開展的項目績效自評報告見附件。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外 的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款 項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映 在本項內。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

八、年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費: 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買 貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖 費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十五、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

十六、對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

十七、其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

  
附件【2021年天水市公安局交通警察支隊單位自評報告.docx
附件【2021年天水市公安局交通警察支隊部門決算公開表.xls
附件【2021年天水市公安局交通警察支隊績效自評附件.xlsx
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