天水市公共資源交易中心2016年度部門決算公開
一、天水市公共資源交易中心概況
(一)主要職能
我中心主要職能是建設、管理市級公共資源交易平臺,為進場交易活動提供場所、設施和服務,組織現場招標采購等交易活動。
(二)機構設置情況
天水市公共資源交易中心為市政府直屬正縣級參照公務員管理事業單位。核定編制35人,實有干部職工28人,退休職工4人。內設機構有辦公室、財務科、評審科、信息科、建設工程科、政府采購科、交通水利工程科、土地產權科8個職能科室。
二、天水市公共資源交易中心2016年度部門決算情況說明
(一)收入決算情況。2016年度天水市公共資源交易中心收入為1001.27萬元,其中:財政撥款收入1001.27萬元,占100%。
(二)支出決算情況
2016年度,天水市公共資源交易中心支出為952.96萬元。其中:基本支出952.96萬元,占100%。
(三)財政撥款收入決算情況。
2016年度,天水市公共資源交易中心財政撥款收入總計1001.27萬元,與上年相比減少482.93萬元,下降32.54%。完成年初預算100%,全部為一般公共預算財政撥款收入1001.27萬元。
(四)一般公共預算財政撥款支出決算情況。
2016年度,天水市公共資源交易中心一般公共預算財政撥款支出總計952.96萬元,與上年相比減少840.44萬元,下降46.86%;完成年初預算100%,決算數大于預算數的主要原因:落實中心職工工資、退休養老金提標政策、車改后新增加的交通補貼、土地拍賣傭金支出未納入到年初預算。
2016年一般公共服務支出共938.00萬元,完成年初預算100%,決算數大于預算數的主要原因:落實中心職工工資提標政策、土地拍賣傭金支出的增加。
2016年社會保障和就業支出共7.52萬元,完成年初預算100%,決算數大于預算數的主要原因:落實退休養老金提標政策。
城鄉社區支出7.44萬元,年初無預算,決算數大于預算數的主要原因:車改后增加了職工交通補助。
(五)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
2016年度財政撥款基本支出952.96萬元。
其中: 工資福利支出216.48萬元,主要包括基本工資82.80萬元、津貼補貼102.69萬元、獎金8.44萬元、績效工資22.55萬元。
對個人和家庭的補助支出14.33萬元,主要包括退休費7.52萬元、獎勵金0.38萬元、采暖補貼6.43萬元。
商品和服務支出722.15萬元,主要包括辦公費15.80萬元、水電費3.28萬元、郵電費1.16萬元、差旅費3.28萬元、維修費5.58萬元、培訓費1.15萬元、勞務費25.48萬元、委托業務費654.94萬元、工會經費0.71萬元、福利費3.34萬元、其他交通費用7.44萬元。
無其他資本性支出。
(六)2016年“三公”經費支出決算說明
2016年“三公經費”預算0萬元,決算0萬元。主要原因:無因公出國(境)、無公務接待,公車改取消公務用車。
1、 因公出國(境)經費支出情況
2016年我單位因公出國(境)費用0萬元,較上年無變化。
2、公務用車購置和運行費支出情況
2016年我單位公務用車購置費0萬元,較上年無變化。
3、公務接待費用支出情況
2016年本單位公務接待費0萬元,較上年無變化。
(七)其他需要說明的情況
1、機關運行經費支出情況
2016年,天水市公共資源交易中心運行經費支出67.21萬元 ,比上年減少918.9萬元,下降93.18%。主要原因是較上年辦公樓無大型裝修建設。
2、 政府采購支出情況
2016年,天水市公共資源交易中心政府采購支出0萬元。
3、國有資產占用情況
2016年度,天水市公共資源交易中心資產總額為0萬元,其中:公務車輛0輛。
三、名詞解釋
財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。
上年結轉和結余:指以前年度尚未完成,結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。
一般公共服務:指省財政廳用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。
社會保障和就業:指省財政廳用于離退休人員的經費。
住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。
住房公積金:指按照國家統一規定,依據省上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
三公經費:是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。
機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
四、天水市公共資源交易中心2016年部門決算表






