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天水市公共資源交易中心2018年度部門決算公開說明
發布時間:2019-09-29 18:14
新聞來源:天水市公共資源交易中心
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 一、單位基本概況

(一)主要職能職責

我中心主要職能是建設、管理市級公共資源交易平臺,為進場交易活動提供場所、設施和服務,為開展相關監管活動提供必需條件。

(二)機構設置情況

天水市公共資源交易中心為市政府直屬正縣級參照公務員管理事業單位。核定編制35人,實有干部職工31人,退休職工4人。內設機構有辦公室、評審科、建設工程科、政府采購科、交通水利工程科、土地產權科、信息科、財務科8個職能科室。

二、天水市公共資源交易中心2018年度部門決算情況說明

(一)收入決算情況

2018年度,收入總計為1149.46萬元,較2017年度決算數據增加219.94萬元,增長23.66%,變動原因主要是人員增加、辦公區改造和信息化建設其中:

1.財政撥款收入1149.46萬元,一般公共預算財政撥款資金。較2017 年度決算數增加219.94萬元,增長23.66%,主要原因是人員增加、辦公區改造和信息化建設

2. 上級補助收入0.00萬元,無收入。較2017 年度決算數增加(或減少)0.00萬元,增長(或下降)0.00。

3. 事業收入0.00萬元,為事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。較2017年度決算數增加(或減少)0.00萬元,增長(或下降)0.00。

4.其他收入0.00萬元,為預算單位在“財政撥款”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入,主要是公費醫療撥款、資產出租收入、投資收益以及存款利息等。較2017年度決算數增加(或減少)0.00萬元,增長(或下降)0.00。

5.用事業基金彌補收支差額0.00萬元,為事業單位在當年的“財政撥款”“事業收入”“事業單位經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。較2017年度決算增加(或減少)0.00萬元,增長(或下降)0.00。

6.上年結轉和結余0.00萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括部分事業收入、經營收入、其他收入結轉和結余。

(二)支出決算情況

2018年度,天水市公共資源交易中心支出為1149.46萬元2017年度決算數據增加216.22萬元,增長23.16%,變化原因主要是人員增加、辦公區改造和信息化建設其中:

基本支出1149.46萬元,較2017 年度決算數增加216.22萬元,增長23.16%變動原因主要是人員增加、辦公區改造和信息化建設

項目支出0.00萬元,較2017年度決算數增加(或減少)0.00萬元,增長(或下降)0.00。

(三)財政撥款收入決算情況。

2018年度,天水市公共資源交易中心財政撥款收入總計1149.46萬元,與上年相比增加219.94萬元,增長23.66%主要原因是人員增加、辦公區改造和信息化建設其中:一般公共預算財政撥款收入1149.46萬元,與上年相增加219.94萬元,增長23.66%;政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元,與上年相比增加(減少)0.00萬元,增長(下降)0.00。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況

2018年度,天水市公共資源交易中心一般公共預算財政撥款支出總計1149.46萬元,與上年相比增加216.22萬元,增長23.16%;完成年初預算100%,決算數大于預算數的主要原因是業務需求人員增加、辦公區改造和信息化建設,其中:

1、一般公共服務支出1140.10萬元,99.18%主要用于職工公益性崗位人員工資、業務費等,完成年初預算100%,決算數大于大于預算數的主要原因是業務需求人員增加、辦公區改造和信息化建設

2、社會保障和就業支出9.05萬元,占0.78%主要用于對個人和家庭的補助,退休人員工資,完成年初預算100%

3、城鄉社區支出0.30萬元,占0.04%主要用于支部標準化建設,完成年初預算100%

四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

天水市公共資源交易中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1149.46萬元,其中:

1.人員經費216.54萬元,主要包括:人員經費用途主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

2.日常公用經費867.59萬元,主要包括:公用經費用途主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、2018“三公”經費支出決算說明

2018年“三公經費”預算0.00萬元,決算0.00萬元,完成年初預算0.00%。

1、因公出國(境)經費支出情況

2018年我單位因公出國(境)費用0.00萬元。較上年增加(減少)0.00萬元,增長(下降)0.00%。

因公出國(境)組團情況:本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國(境)團組織0個,共有0人;參加其他單位組織的出國(境)團組0個,增加0.00萬元。

2、公務用車購置和運行費支出情況

2018年我單位公務用車購置費0.00萬元,較上年增加(減少)0.00萬元,增長(下降)0.00%。

2018年我單位公務用車運行費0.00萬元,較上年增加(減少)0.00萬元,增長(下降)0.00%。

3、公務接待費用支出情況

2018年本單位公務接待費0.00萬元,較上年增加(減少)0.00萬元,增長(下降)0.00%。

其中國內公務接待共0批次,接待人次0人,較上年增加(減少)0,增加(減少)0.00萬元。國外公務接待共0批次,接待人次0人,較上年增長(下降)0.00%,增加(減少)0.00萬元。

六、機關運行經費支出情況

本單位2018年度機關運行經費支出867.89萬元,比 2017年增加196.25萬元,增長29.23%萬元。主要原因是業務需求公益性崗位人員增加、辦公區改造和信息化建設。

七、政府采購支出情況

本單位2018年度政府采購支出總額 27.63萬元,較上年增加11.25萬元,增加68.68%,主要原因辦公業務需求。其中:政府采購貨物支出27.63萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。

八、國有資產占用情況

截至20181231日,本部門共有車輛0輛,其中,領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

九、預算績效情況

無項目支出。

十、相關專業名詞解釋

例如:

1.財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指預算單位在財政撥款收入”“事業收入”“經營收入之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)派駐派出機構(項):指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

8.結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出:指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公經費財政撥款支出:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

14.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15.工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

16.商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位

購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

17.對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

18.其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

財政部預決算公開平臺網址:

http://www.mof.gov.cn/zyyjsgkpt/zybmyjs/index.html

附件: 決算公開數據

 

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