1、部門預算收支編制的依據
根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》及《
天水市財政局關于下達2015年市直部門支出
預算的通知》(天財預〔2015〕128號)的規定,堅持收支平衡、精細科學、應收盡收的原則。
2、支出項目填報口徑:
(1)基本支出:包括人員經費、商品和服務支出,其中人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
——工資福利支出:指我單位開支的在職職工的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各類社會保險費等。
——對個人和家庭的補助支出:指用于對個人和家庭補助支出,主要包括:單位發放的離退休經費、生活補助、住房公積金等。
——商品和服務支出:指我單位在日常工作中購買商品和服務的支出,主要包括:辦公費、水電費、交通費、差旅費、會議費、培訓費等,不包括項目支出中購買商品和服務的支出。
(2)項目支出:指我單位根據職能職責為完成行政工作或事業發展目標,在基本支出
預算之外編制的年度項目支出計劃。
3、本預算以2014年10數據為基礎編制,預計2015年支出共計885萬元,其中對在職職工、離退休職工、遺屬、退職人員支出830萬元,辦公經費55。財政補助收入885萬元,全年收入支出平衡。
附:天水市工信委2015年預算表
| 天水市工業和信息化委員會2015年部門收支預算總表 |
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| 單位:萬元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 項 目 | 預算數 | 項 目 | 預算數 |
| 一、財政撥款 | 885 | 一、一般公共服務 |
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| 二、事業收入 |
| 二、公共安全 |
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| 三、事業單位經營收入 |
| 三、教育 |
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| 四、其他收入 |
| 四、科學技術 |
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| 五、文化體育與傳媒 |
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| 六、社會保障和就業 | 489 |
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| 七、醫療衛生 |
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| 八、節能環保 |
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| 九、城鄉社區事務 |
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| 十、農林水事務 |
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| 十一、交通運輸 |
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| 十二、資源勘探電力信息等事務 | 396 |
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| 十三、商業服務業等事務 |
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| 十四、金融監管等事務支出 |
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| 十五、地震災后恢復重建支出 |
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| 十六、國土資源氣象等事務 |
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| 十七、住房保障支出 |
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| 十八、糧油物資儲備管理事務 |
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| 十九、預備費 |
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| 二十、國債還本付息支出 |
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| 二十一、其他支出 |
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| 本年收入合計 | 885 | 本年支出合計 | 885 |
| 用事業基金彌補收支差額 |
| 年末結轉和結余結轉 |
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| 上年結轉和結余 |
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| 收入總計 | 885 | 支出總計 | 885 |
| 天水市工業和信息化委員會2015年一般公共預算支出表 |
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| 單位:萬元 |
| 項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 |
| 一、一般公共服務 |
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| 二、公共安全 |
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| 三、教育 |
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| 四、科學技術 |
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| 五、文化體育與傳媒 |
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| 六、社會保障和就業 |
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| 2080501 | 489 | 489 |
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| 七、醫療衛生 |
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| 八、節能環保 |
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| 九、城鄉社區事務 |
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| 十、農林水事務 |
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| 十一、交通運輸 |
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| 十二、資源勘探電力信息等事務 |
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| 2150501 | 390 | 390 |
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| 2150502 | 6 | 6 |
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| 十三、商業服務業等事務 |
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| 十四、金融監管等事務支出 |
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| 十五、地震災后恢復重建支出 |
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| 十六、國土資源氣象等事務 |
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| 十七、住房保障支出 |
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| 十八、糧油物資儲備管理事務 |
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| 十九、預備費 |
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| 二十、國債還本付息支出 |
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| 二十一、其他支出 |
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| 本年支出合計 | 885 | 885 |
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| 天水市工業和信息化委員會2015年一般公共預算基本支出表 |
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| 單位:萬元 |
| 項 目 | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助 | 備注 |
| 一、一般公共服務 |
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| 二、公共安全 |
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| 三、教育 |
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| 四、科學技術 |
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| 五、文化體育與傳媒 |
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| 六、社會保障和就業 |
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| 2080501 | 489 |
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| 489 |
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| 七、醫療衛生 |
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| 八、節能環保 |
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| 九、城鄉社區事務 |
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| 十、農林水事務 |
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| 十一、交通運輸 |
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| 十二、資源勘探電力信息等事務 |
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| 2150501 | 390 | 325 | 49 | 16 |
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| 2150502 | 6 |
| 6 |
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| 十三、商業服務業等事務 |
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| 十四、金融監管等事務支出 |
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| 十五、地震災后恢復重建支出 |
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| 十六、國土資源氣象等事務 |
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| 十七、住房保障支出 |
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| 十八、糧油物資儲備管理事務 |
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| 十九、預備費 |
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| 二十、國債還本付息支出 |
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| 二十一、其他支出 |
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| 本年支出合計 | 885 | 325 | 55 | 505 |
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| 天水市工業和信息化委員會2015年“三公”經費預算財政撥款情況統計表 |
| 單位:萬元 |
| 項目 | 本年預算數 |
| 合計 | 30 |
| 1、因公出國(境)費用 |
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| 2、公務接待費 | 2 |
| 3、公務用車費 |
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| 其中:(1)公務用車運行維護費 | 28 |
| (2)公務用車購置 |
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| 備注:“三公”經費總體較上年實際支出下降10% |