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政府信息公開

天水市交通基建工程質量監督站2023年部門預算公開說明
2023-01-18    閱讀:  
 索 引 號  tssjtysj/2023-00007  發布機構  天水市交通運輸局  公開日期  2023-01-18
 文  號   主題分類  財政  失效日期 
 體裁分類   服務對象 
 公開范圍  公開  主 題 詞 
 著錄日期   生效日期 
 組配分類    公開方式  主動公開
索引號: tssjtysj/2023-00007
發布機構: 天水市交通運輸局
公開日期: 2023-01-18
主題分類: 財政
公開范圍: 公開
著錄日期:
組配分類:
公開方式: 主動公開

按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市市委市政府<關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》,現將2023年部門預算公開如下:

一、部門職責

貫徹執行國家和上級交通主管部門頒發的工程質量工作的法律、法規、規章、規范、方針和政策;受市政府交通主管部門的委托,對全市公路建設(指公路、橋梁、隧道、交通工程、沿線設施和場站的勘察、設計、施工和竣工驗收全過程)實施質量監督管理;對工程建設各方主體(指項目法人和勘察、設計、施工、監理等單位)執行國家有關公路工程質量的法律、法規和交通部制定的技術標準、規范以及質量檢驗評定情況進行監督檢查;接受上級交通質監機構的業務指導、規劃管理本市公路工程質量監督工作;在政府交通主管部門委托的權限內實施工程質量監督;向委托部門報送工程質量監督報告;參與本市交通行業的優秀勘察設計、優質工程的核驗和推薦,掌握和發布本市公路工程質量動態;接受項目法人關于工程質量事故的報告,依據委托調查處理一般工程質量事故;受理社會對工程質量問題的舉報并查證。

二、機構設置

我站內設辦公室(財務室)、質量監督股、安全監督股,編制10人,正式在職人員9人,其中,管理崗3人(副科級1人、科員2人)、事業專業技術人員4人(副高級3人、中級1人)、事業工人2人(高級工1人、中級工1人)。

三、部門預算安排情況

(一)2023年財政撥款收入預算150.24萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入150.24萬元。與2022年預算相比增加10.04萬元,增長7.16 %。增長的主要原因是:2023年人員經費和社保增長。

(二)2023年財政撥款支出預算150.24萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出150.242萬元,基金預算撥款0元。與2022年預算相比增加10.04萬元,增長7.16 %%。增長的主要原因是:2023年人員經費和社保增長。

1. 基本支出

2023年一般公共預算財政撥款基本支出150.24萬元。其中人員經費139.47萬元,公用經費10.77萬元。與2022年預算相比增加10.4萬元,增長7.16 %%。增長的主要原因是:2023年人員經費和社保增長。

2. 項目支出

2023年無項目專項

(三)政府支出功能分類指標

1.社會保障和就業支出12.57萬元。與2022年預算相比增加1.15萬元,增長10%。增長的主要原因是職工社保基數增長。

2. 衛生健康支出6.25萬元。與2022年預算相比增加0.48萬元,增長8%。增長的主要原因是職工社保基數增長。

3.交通運輸支出123.05萬元。與2021年預算相比增加7.83萬元,增長7%。增長的主要原因是職工社保基數及人員經費增長。

4.住房保障支出8.37萬元。與2021年預算相比增加0.58萬元,增長7%。增長的主要原因是職工公積金基數增長。

(四)非稅收入

2023年無非稅收入。

(五)政府性基金預算支出

2023年無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

(一)因公出國(境)費用0萬元,與2022年預算相比沒有變化。

(二)公務接待費0萬元,與2022年預算相比沒有變化。

(三)公務用車購置及運行維護費0萬元(其中:公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費0萬元)。與2022年預算相比沒有變化。

(四)培訓費1.05萬元,與2022年預算相比增加0.38萬元。增長的主要原因是人員工資調整經費增加。

(五)會議費0萬元,與2022年預算相比沒有變化。

五、其他重要事項情況說明

(一)2023年政府采購預算總額17.9萬元。

(二)國有資產占用情況國有資產占用情況:我站固定資產45.75萬元。其中:專用設備34.99萬元,通用設備10.76萬元。

(三)部門績效評價進展情況:2023年預算實行績效目標管理的項目0個,涉及一般公共預算財政撥款0萬元。

六、名詞解釋

1.財政撥款:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出:預算單位保障正常運轉,完成正常工作任務發生的支出,包括人員支出和公用支出。

3.項目支出:預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費:用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

5.政府性基金:指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展,向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入:指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出:反映政府提供的一般公共服務的支出。


  
附件【2023年交通質監站預算公開附表.xls
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