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政府信息公開

天水市公路管理局2021年度部門決算公開說明
2022-10-20    閱讀:  
 索 引 號  tssjtysj/2023-00025  發布機構  天水市交通運輸局  公開日期  2022-10-20
 文  號   主題分類  財政  失效日期 
 體裁分類   服務對象 
 公開范圍  公開  主 題 詞 
 著錄日期   生效日期 
 組配分類    公開方式  主動公開
索引號: tssjtysj/2023-00025
發布機構: 天水市交通運輸局
公開日期: 2022-10-20
主題分類: 財政
公開范圍: 公開
著錄日期:
組配分類:
公開方式: 主動公開

目錄

第一部分單位基本情況

一、單位職能

二、機構情況及增減變動原因

三、人員情況

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況表

二、支出決算情況表

三、財政撥款收入決算情況表

四、一般公共預算財政撥款支出決算表

五、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

六、2021年“三公”經費支出決算說明

七、政府性基金預算收支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況表

第三部分名詞解釋

一、單位基本情況

(一)單位職能

1. 負責全市農村公路項目管理工作;擬定全市農村公路發展規劃;負責上報農村公路橋梁建設、養護、大中修、小修保養等各類項目的計劃報批;負責農村公路統計工作;負責全市農村公路數據庫及項目數據庫建設工作。

2. 負責全市農村公路項目技術管理工作;審核、上報全市農村公路工程技術性文件;對農村公路建設進度、工程質量以及資金使用進行監督檢查;負責對全市農村公路建設進行技術指導;負責農村公路工程竣工驗收;負責公路工程技術檔案工作。

3. 負責全市農村公路、橋梁養護管理工作;負責全市農村損毀公路修復工作;監督指導養護資金的使用,推廣應用公路、橋梁養護技術;負責農村公路養護管理統計報表;負責全市農村公路養護安全生產工作;負責公路養護、維修檔案工作。

4. 負責文電、會務、機要、檔案等機關日常工作;承擔信息、安全、保密、信訪、政務公開、機關財務和資產管理等工作;起草重要報告和綜合性文件;負責黨務、群團、精神文明、綜合治理等工作。

(二)機構情況及增減變動原因

我局內設辦公室、工程技術科、養護管理科、計劃統計科、路政管理科。

(三)人員情況

我單位屬于財政全額撥款事業單位,編制27人,正式在職人員26人,其中:管理崗8人(正科級5人、九級職員3人)、事業專業技術人員15人(高級3人、中級9人,初級3人)、事業工人3人(技師2人、中級工1人);退休人員9人。

二、2021年度部門決算情況說明

(一)收入決算情況

2021年度,我單位收入為689.78萬元,其中:財政撥款收入689.78萬元。

(二)支出決算情況

2021年度,我單位支出為689.78萬元。其中:基本支出366.78萬元,占53%;項目支出323萬元,占47%。

(三)財政撥款收入決算情況

2021年度,我局財政撥款收入689.78萬元,比上年相比減少381萬元,因財政壓縮項目支出。

(四)一般公共預算財政撥款支出決算情況

2021年度,我單位一般公共預算財政撥款支出總計689.78萬元,與上年相比減少381萬元,均因財政壓縮項目支出。

(五)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

2021年度財政撥款基本支出366.78萬元。其中:

1. 工資福利支出270.31萬元,主要包括基本工資169.30萬元、津貼補貼14.37萬元、獎金8.30萬元、績效工資17.57萬元、機關事業單位基本養老保險繳費26.18萬元。

2. 對個人和家庭的補助支出74.82萬元,主要包括退休費4.19萬元、生活補助1.22萬元、獎勵金48.04萬。

3. 商品和服務支出21.65萬元,主要包括辦公費2.21萬元、印刷費0.16萬元、水費0.52萬元、電費1.82萬元、物業管理費0萬元、郵電費0.51萬元、差旅費4.53萬元、培訓費0.33萬元、勞務費4.36萬元、工會經費1.75萬元、福利費3.20萬元、公務用車運行維護費2萬元。

(六)2021年“三公”經費支出決算說明

2021年“三公經費”預算2萬元,決算2萬元,完成年初預算100%,與2020年相比無變化。

1. 因公出國(境)經費支出情況

2021年我單位因公出國(境)費用0萬元,與2020年相比無變化。

因公出國(境)組團情況:本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國(境)團組織0個,參加其他單位組織的出國(境)團組0個。

2. 公務用車購置和運行費支出情況

2021年我單位公務用車購置費0萬元,與2020年相比無變化。

2021年我單位公務用車運行費2萬元,與2020年相比無變化。

3. 公務接待費用支出情況

2021年本單位公務接待費0萬元,與2020年相比無變化國內公務接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。

(七)政府性基金預算收支決算情況說明

我單位2021年度沒有使用政府性基金預算安排的支出。

(八)國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

我單位2021年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

(九)其他重要事項情況說明

1. 機關運行經費支出情況

2021年,我單位是事業單位沒有機關運行經費。

2. 政府采購支出情況

2021年,我單位政府采購支出0萬元 ,與2020年相比較無變化。

3. 國有資產占用情況

2021年度,我單位資產總額為487.71萬元,其中:公務車輛1輛、單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套)、單價100萬元(含)以上的專用設備單價0臺(套)。

(十)預算績效情況

關于2021年度預算績效情況的說明

根據財政預算績效管理要求,我局組織對2021年度農村公路前期費、甘麥公路養護經費和農村公路水毀保險費3個一般公共預算項目支出開展了重點績效評價,共涉及資金392.01萬元,占一般公共預算項目支出總額的56%。

根據年初設定的績效目標,農村公路前期費項目自評為合格,甘麥路養護項目自評為良好,農村公路水毀保險費項目自評為優秀。項目全年預算數為700萬元,執行數為392.01萬元,完成預算的56%。主要產出和效果:按照省市政府為民辦實事工作安排,計劃建設自然村組道路項目405個760公里,實際完成949.5公里,超額完成189.5公里。村道安全生命防護工程項目160個340公里,危橋改造項目4個,現已全部完成。打造特色農村示范路共13條88.9公里,總投資5541萬元。其中美麗村組示范路2條、生態旅游示范路2條、平安村組示范路3條、產業資源示范路4條、提質改造示范路2條,現已全部完成。麥積區創建全省自然村組道路建設示范區,建設自然村組通硬化路43條100.2公里,打造產業資源示范路、提質改造示范路、平安村組示范路各1條共11.22公里,危橋改造1座已全部完成。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)派駐派出機構(項):指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

8.結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出:指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費財政撥款支出:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

14.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15.工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

16.商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位

購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

17.對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

18.其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

  
附件【甘麥公路養護資金2021.xls
附件【2021決算表格.xls
附件【“十四五”重大公路項目前期費2021.xls
附件【2021天水市公路管理局績效自評附件.xlsx
附件【農村公路水毀保險費2021.xls
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