政府信息公開
| 天水市一級公路收費處 2022年度部門預算公開說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-01-21 閱讀: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、天水市一級公路收費處概況 (一)主要職能 負責貫徹執行國家一級公路收費有關法律法規政策規定;依法收取市轄一級公路車輛通行費;負責車輛通行費上解國庫及收支預算工作;負責收費公路票據(卡)管理和現金及非現金密鑰管理工作;負責市轄一級收費公路的養護管理工作,承擔全市一級公路聯網收費系統的建設管護任務。 (二)機構設置情況 經2020年5月29日市編委會議研究同意,成立天水市一級公路收費處,為公益二類正科級事業單位,隸屬市交通運輸局,編制11名,其中主任1名、副主任2名。 二、部門預算安排情況 (一)2022年財政撥款收入預算136.56萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入136.56萬元。與2021年預算相比減少27.94萬元,減少20 %。減少的主要原因是:退休人員1名。 (二)2022年財政撥款支出預算136.56萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出136.56萬元,基金預算撥款0元。與2021年預算相比減少27.94萬元,減少20 %。減少的主要原因是:退休人員1名。 1. 基本支出 2022年一般公共預算財政撥款基本支出136.56萬元。其中人員經費136.56萬元,公用經費0萬元。與2021年預算相比減少27.94萬元,減少20 %。減少的主要原因是:退休人員1名。 2. 項目支出 (1)項目支出增減情況 2022年項目支出16.52萬元。其中:一般公共預算撥16.52萬元。與2021年預算相比無變動。 (2)項目分類分級情況 2022年項目支出16.52萬元,2022年人員過渡經費 (三)政府支出功能分類指標 1.社會保障和就業支出0萬元。 2. 衛生健康支出0萬元。 3.交通運輸支出0萬元。 4.住房保障支出0萬元。 (四)非稅收入 2022年無非稅收入 (五)政府性基金預算支出 2022年無政府性基金預算安排的支出。 (六) 機關運行經費支出 機關運行經費0萬元,2022年,我單位是事業單位沒有機關運行經費。 三、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況 (一)因公出國(境)費用0萬元,與2021年預算相比沒有變化。 (二)公務接待費0萬元,與2021年預算相比沒有變化。 (三)公務用車購置及運行維護費0萬元,與2021年預算相比沒有變化。 (四)培訓費0萬元,與2021年預算相比無變化。 (五)會議費0萬元,與2021年預算相比沒有變化。 四、其他重要事項情況說明 (一)2022年政府采購預算總額238萬元。 (二)國有資產占用情況國有資產占用情況:我局固定資產22158萬元。其中:通用設備129.04萬元,家具、用具、裝具1.93萬元,無形資產21704,9萬元,土地房屋及建設物322.16萬元。 (三)部門績效評價進展情況:2022年預算實行績效目標管理的項目1個,涉及一般公共預算財政撥款16.52萬元。其中:組織自評項目1個,涉及16.52萬元,占部門預算安排總額的100%。 五、名詞解釋 1.財政撥款:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。 2.基本支出:預算單位保障正常運轉,完成正常工作任務發生的支出,包括人員支出和公用支出。 3.項目支出:預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。 4.“三公”經費:用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 5.政府性基金:指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展,向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。 6.其他收入:指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。 7.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 8.一般公共服務支出:反映政府提供的一般公共服務的支出。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附件【附件2:收費處績效目標.xlsx】 附件【附件3:收費處整體支出績效.xls】 附件【附件1:收費處2022預算公開表(10張).xlsx】 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【關閉窗口】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


