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政府信息公開

天水市教育局(本級)2021年度部門決算公開
2022-10-19    閱讀:  
 索 引 號  tssjyj/2023-00013  發布機構  天水市教育局  公開日期  2022-10-19
 文  號   主題分類  其他  失效日期 
 體裁分類   服務對象 
 公開范圍  公開  主 題 詞 
 著錄日期   生效日期  2022-10-19
 組配分類    公開方式  主動公開
索引號: tssjyj/2023-00013
發布機構: 天水市教育局
公開日期: 2022-10-19
主題分類: 其他
公開范圍: 公開
著錄日期:
生效日期: 2022-10-19
組配分類:
公開方式: 主動公開

天水市教育局(本級)2021年度部門決算公開說明

目?錄

第一部分??部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分??2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分??2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用情況說明

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十三、預算績效情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分??部門概況

一、部門職責

天水市教育局是天水市人民政府主管教育的職能部門。主要職責是:負責全市各級各類教育的統籌規劃和協調管理,指導全市各級各類學校的教育教學改革,負責推進義務教育均衡發展,在各級各類學校全面實施素質教育,負責教育基本信息的統計、分析和發布;負責本部門教育經費的統籌管理,參與擬訂全市教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策。

二、機構設置

1.內設及歸口管理機構

天水市教育局內設及歸口管理機構有辦公室、人事科、黨建科、思想政治工作科、財務審計科、項目管理科、基礎教育科、發展改革科(政務服務管理科)、教師工作科、職業教育與成人教育科、體育衛生與藝術科、安全工作科,及局屬5個二級單位。

2.參照公務員法管理的事業單位

天水市教育局局屬參照公務員法管理事業單位1個:天水市人民政府教育督導室。

3.其他事業單位

天水市教育局局屬非參照公務員法管理事業單位4個:天水市招生考試辦公室、天水市電化教育館、天水市勤工儉學辦公室、天水市師生權益保障服務中心。

第二部分??2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

(以上內容詳見附件1)

第三部分???2021年度部門決算情況說明

(天水市教育局2021年度部門決算包括局機關及5個局屬單位。)

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收支總計2682.28萬元。收支較上年決算數3739.79萬元減少1057.51萬元,減少28.28%,主要原因是中小學幼兒園國培專項以及校園足球藝術展演等專項經費未實現支付所致。

二、收入決算情況說明

2021年度收入總計2682.28萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入2538.42萬元,占94.6%,較上年減少992.11萬元,減少28.1%,主要原因是中小學幼兒園國培專項以及校園足球藝術展演等專項經費未實現支付所致;政府性基金預算財政撥款收入7萬元,占0.26%,為本年度彩票公益金安排的支出,較上年減少13萬元,減少65%,原因為安排的彩票公益金減少;事業收入136.86萬元,占5.14%,較上年減少52.39萬元,減少27.69%,主要原因是由于疫情影響專戶申請資金減少。

三、支出決算情況說明

2021年度本年支出合計2682.28萬元,其中:基本支出2682.28萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收支總計2538.42萬元。與2020年3550.53萬元相比,財政撥款收支總計各減少992.11萬元,減少28.1%。主要原因是中小學幼兒園國培專項以及校園足球藝術展演等專項經費未實現支付所致。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款支出2538.42萬元,較上年決算數3530.53萬元減少992.11萬元,減少28.1%。主要原因是中小學幼兒園國培專項以及校園足球藝術展演等專項經費未實現支付所致。主要用于以下幾個方面:

1.教育支出年初預算數為4950.7萬元,支出決算為2226.56萬元,完成年初預算的44.98%,決算數小于預算數的主要原因是教育局國培等專項經費未實現支付以及由于疫情采購和培訓費未能全部支付。

2.社會保障和就業支出年初預算數為136.11萬元,支出決算為169.73萬元,完成年初預算的124.7%。決算數大于預算數的主要原因是財政追加下達離退休費、機關事業單位基本養老保險繳費支出、職業年金繳費支出等人員經費所致。

3.衛生健康支出年初預算數為53.4萬元,支出決算為66.91萬元,完成年初預算的125.3%,決算數大于預算數的主要原因是行政事業單位醫保支出增加以及防疫專項資金增加。

4.城鄉社區支出年初預算為0萬元,支出決算為0.09萬元,決算數大于預算數的主要原因是本年度撥付支出的“四抓兩整治”黨建資金

5.住房保障支出年初預算數為68.3萬元,支出決算為72.12萬元,完成年初預算的105.6%,決算數大于預算數的主要原因是職工住房公積金增加。

6.一般公共服務支出年初預算數為0萬元,支出決算數為3萬元,差異原因為撥來市委教育工委困難黨員慰問費所致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出2538.42萬元。其中:人員經費2364.89萬元,較上年決算數2450.34萬元減少85.46萬元,減少3.49%,主要原因是本年度目標考核獎勵性津補貼減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費173.53萬元,較上年決算數1080.19萬元減少906.66萬元,減少83.93%,主要原因是中小學幼兒園國培經費以及校園足球藝術展演等經費未實現支付所致。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、印刷費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、委托業務費、專用材料費、郵電費、公務用車運行維護費、工會經費、福利費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2021年度“三公”經費支出年初預算數為5.1萬元,支出決算為3.57萬元,完成年初預算的70%,決算數小于預算數的主要原因是本年度由于疫情影響壓減了公務車輛運行。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為4萬元,支出決算為3.57萬元,完成年初預算的89.25%,決算數小于預算數的主要原因是本年度由于疫情影響壓減了公務車輛運行。

其中:本年度公務用車購置費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,較上年增加(減少)0萬元。

公務用車運行維護費年初預算數為4萬元,支出決算為3.57萬元,完成年初預算的89.25%,決算數小于預算數的主要原因是本年度由于疫情影響壓減了公務車輛運行。

3.公務接待費年初預算數為1.1萬元,支出決算為0.91萬元,完成年初預算的82.73%,較上年減少0.3萬元,減少26%,減少的主要原因是教育局嚴格執行厲行節約反對浪費有關規定要求,嚴控公務接待費支出。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2021年度因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務用車保有量為2輛;國內公務接待9批次93人次,其中:外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。

八、機關運行經費支出情況說明

2021年度機關運行經費支出173.53萬元,機關運行經費主要用于機關開支辦公費、差旅費、物業費、維修(護)費、信息網絡購置更新費等。機關運行經費較上年決算數248萬元減少74.47萬元,下降30%,主要原因是2021年市教育局教育事業發展經費未能實現完全支付。

本年度會議費支出8.25萬元,較上年決算數11.64萬元減少3.39萬元,下降29.15%,主要原因是從嚴控制會議數量、時間、規模和形式及受新冠疫情影響,壓減會議數量。

本年度培訓費支出2.46萬元,較上年決算數1021.45減少1018.99萬元,減少99.76%,主要原因是本年度中小學幼兒園教師國培經費未能實現支付以及市直教師培訓費指標市財政未下達。

九、政府采購支出情況說明

2021年度政府采購支出合計0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,主要原因是本年度政府采購計劃均未實現支付。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

十、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上,專用設備0臺(套)。

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年收入7萬元,本年支出7萬元,年末結轉和結余0萬元,主要為體育事業的彩票公益金用于全市中小學開展體育與藝術教育活動。

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2021年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,對9個項目開展了績效自評,其中,以部門(單位)撰寫績效自評報告和填報自評表的形式,對9個項目開展部門預算項目支出績效自評,涉及預算資金3871.52萬元。從評價情況來看,市教育局各類教育項目立項依據充分、預算編制合理、績效目標明確、資金到位方面由于疫情影響部分未能撥付、預算執行進度較快;建立了相應的資金管理辦法,完善了基本建設、政府采購、國有資產管理、財務管理和內部控制等制度措施,有效地保障了資金安全和績效目標如期實現,各類教育項目在教育教學、人才培養、科學研究、社會服務等方面發揮了積極作用。

(二)績效自評結果

通過自評,在9個部門預算項目中,有7個項目評價結果為“優秀”,2個項目評價結果為“合格”。(具體情況詳見附件2)

第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款?項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

八、年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國?外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保?留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十五、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

十六、對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

十七、其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

  
附件【附件1:天水市教育局(本級)2021年度決算公開表.xls.xls
附件【附件2:天水市教育局(本級)2021年部門預算項目支出績效自評.xlsx.xlsx
附件【附件3:鄉村教師生活補助項目支出績效自評表.xls
附件【附件4:秦州區農村義務教育學校營養改善計劃市級配套項目支出績效自評表.xls
附件【附件5:教師節專項經費項目支出績效自評表.xls
附件【附件6:市教育局教育事業發展專項項目支出績效自評表.xls
附件【附件7:天水市第六屆中學生運動會項目支出績效自評表 .xls
附件【附件8:中等職業教育國家助學金項目支出績效自評表.xls
附件【附件9:中等職業學校免學費補助市級配套項目支出績效自評表.xls
附件【附件10:校園足球活動開展經費項目支出績效自評表.xls
附件【附件11:2021年教育園區市級補助資金項目項目支出績效自評表.xls
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