政府信息公開
| 天水市農業農村項目服務中心2025年部門預算公開情況說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-17 作者: 點擊數: | ||||||||||||||||||||||||||||||
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目 錄 第一部分 部門基本概況 一、 部門職責 二、 機構設置 第二部分 2025年部門預算情況說明 三、部門收支總體情況 四、一般公共預算情況 五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況 六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況 七、政府采購安排情況 八、國有資產占用情況 九、其他重要事項情況說明 十、預算績效情況說明 十一、名詞解釋 第三部分2025年部門預算公開表 一、部門收支總體情況表 二、部門收入總體情況表 三、部門支出總體情況表 四、財政撥款收支總體情況表 五、財政撥款支出表 六、一般公共預算支出情況表 七、一般公共預算基本支出情況表 八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表 九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表 十、政府性基金預算支出情況表 十一、部門管理轉移支付表 十二、國有資本經營預算支出情況表 十三、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表
前言 按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》,現將2025年部門預算公開如下: 一、部門職責 天水市農業農村項目服務中心,單位性質為公益一類事業單位,天水市農業農村項目服務中心,在市農業農村局的直接領導下,主要負責提出農業農村發展規劃及重大農業農村項目建設的建議;承擔政府投資農業農村建設項目的評審、績效評價等項目服務工作;負責全市農業農村建設項目人員培訓和數字化信息工作;參與全市農業基本建設項目管理辦法、農業農機工程(項目)建設地方標準的制(修)定工作。 二、機構設置 (一)機關內設機構 ①單位全稱:天水市農業農村項目服務中心 ②機構規格:正科級 ③經費形式:全額撥款事業單位 ④編制人數:16人 實有人數:15人 ⑤人員情況:管理人員1人、專業技術人員12人、工勤人員1人 (三)所屬事業單位 …… 三、部門收支總體情況 按照預算管理有關規定,2025年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。 (一)收入預算 2025年部門收入預算248.4萬元比2024年預算245.36增加3.04萬元,增長1.2%。其中:一般公共預算財政撥款收入248.4萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,國有資本經營預算收入0萬元。 (二)支出預算 2025年部門支出預算248.4萬元,比2024年預算增加3.04萬元,增長1.2%。其中:基本支出248.4萬元,占100%;項目支出0萬元。 主要是: 1.一般公共服務支出0萬元; 2.公共安全支出0萬元; 3.教育支出0萬元; 4.科學技術支出0萬元; 5.社會保障和就業支出30.67萬元; 6.衛生健康支出13.06萬元; 7.農林水支出187.14萬元; 8.住房保障支出17.52萬元。 四、一般公共預算情況 2025年部門一般公共預算支出248.4萬元。具體安排情況如下: (一)基本支出 2025年基本支出248.4萬元,比2024年預算增加3.04萬元,增長1.2%,增長/下降的主要原因是單位通過人才引進增加了單位職工。 其中:人員經費支出320.70萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。 公用經費支出17.70萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。 (二)項目支出 2025年一般公共預算項目支出0萬元,比2024年預算增加/減少0萬元,增長/下降0%。其他運轉類項目0個,主要是按照單位職能和財政局要求;特定目標類項目0個,主要是按照單位職能和財政局要求。(涉密項目不公開)。 (三)支出功能分類說明 1、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)專項業務及機關事務管理(項):2025年預算數為248.4萬元,比2024年預算增加3.04萬元,增長1.2*%,增長的主要原因是人員增加。 五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況 (一)“三公”經費情況說明 “三公”經費預算0萬元,比2024年預算增加0萬元,增長0%。 1.因公出國(境)費用0萬元,比2024年預算增加0萬元,增長0%,與上年持平。 2.公務接待費0萬元,比2024年預算增加0萬元,增長0%,與上年持平。 3.公務用車購置及運行維護費0萬元(其中:公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費0萬元),比2024年預算增加0萬元,增長0%,與上年持平。 (二)培訓費預算情況說明 4.培訓費1.1萬元,比2024年預算增加0萬元,增長0%,與上年持平。 (三)會議費預算情況說明 5.會議費0萬元,比2024年預算增加0萬元,增長0%,與上年持平。 六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況 2025年機關運行經費財政撥款預算15.34萬元(詳見部門預算公開表9),比2024年預算增加0.35萬元,增長2.33%,增長的主要原因是人員增加。 七、政府采購安排情況 2025年部門政府采購預算總額2.3萬元,其中:政府采購貨物預算2.3萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。 八、國有資產占用情況 截至上年末單位固定資產金額為17.64萬元。其中:辦公用房398平方米,價值0萬元。共有公務用車0輛,價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約2萬元。 九、其他重要事項情況說明 (一)政府性基金預算支出情況 2025年部門政府性基金預算安排支出0萬元,(涉密項目不公開)。2025年本部門無政府性基金預算安排的支出。 (二)國有資本經營預算支出情況 2025年部門國有資本經營預算安排支出0萬元(涉密項目不公開)。2025年本部門無國有資本經營預算安排的支出。 (三)非稅收入情況 2025年本部門非稅收入計劃征收0萬元,其中:行政事業性收費收入0萬元, 2025年本部門無非稅收入征收計劃。 (四)部門管理轉移支付情況 2025年本單位無管理轉移支付支出,相關表格為空表。 (五)重點項目情況 本單位2025年無重點項目。 十、預算績效情況說明 2025年,納入部門預算績效目標管理的項目0個。其中,部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度,設置二級指標0個、三級指標0個;項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度,設置二級指標0個、三級指標0個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行,符合規定的格式要求。 十一、名詞解釋 1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。 2、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。 3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。 4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。 5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費(定額)。其中,人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。 6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。 7、“三公”經費:指因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 8、機關運行經費:指為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物或服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。 9、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。 10、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。 11、對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。 12、其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。 天水市農業農村項目服務中心 2025年1月14日 |
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附件【1.天水市農業農村項目服務中心2025年部門預算公開表.xls】 附件【2.天水市農業農村項目服務中心單位整體績效.xls】 |
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