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政府信息公開

2022年度天水市司法局(匯總)決算
2023-10-23   作者: 點(diǎn)擊數(shù):  
 索 引 號(hào)  sfj/2023-00014  發(fā)布機(jī)構(gòu)  天水市司法局  公開日期  2023-10-23
 文  號(hào)   主題分類  司法  失效日期 
 體裁分類   服務(wù)對(duì)象 
 公開范圍  公開  主 題 詞 
 著錄日期   生效日期 












2022年度

天水市司法局(匯總)決算




























目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購(gòu)支出情況說明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十二、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明

第五部分名詞解釋













第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

1.承擔(dān)全面依法治市重大問題的政策研究,協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長(zhǎng)期規(guī)劃建議,負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作;2.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃立法工作的責(zé)任。協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出立法規(guī)劃和年度立法工作計(jì)劃的建議,負(fù)責(zé)跟蹤了解各部門對(duì)立法工作計(jì)劃的落實(shí)情況,加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo),研究提出立法與改革決策相銜接的意見、措施。負(fù)責(zé)面向社會(huì)征集地方性法規(guī)和政府規(guī)章制定項(xiàng)目建議;3.負(fù)責(zé)組織起草或者起草有關(guān)地方性法規(guī)和市政府規(guī)章草案。承辦各部門報(bào)送市政府的地方性法規(guī)和市政府規(guī)章草案送審稿審查工作。承辦市政府規(guī)章報(bào)備工作。負(fù)責(zé)立法協(xié)調(diào)工作;4.承辦市政府規(guī)章的解釋工作。組織有關(guān)地方性法規(guī)和市政府規(guī)章的實(shí)施后評(píng)估工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各縣區(qū)、各部門實(shí)施地方性法規(guī)和市政府規(guī)章中的有關(guān)爭(zhēng)議和問題。承辦市政府組織起草的地方性法規(guī)和市政府規(guī)章清理、編纂工作。組織翻譯、審定有關(guān)地方性法規(guī)、市政府規(guī)章外文正式譯本和民族語言文本;5.負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施市政府行政規(guī)范性文件年度工作計(jì)劃。負(fù)責(zé)市政府行政規(guī)范性文件合法性審查、公布、報(bào)備、評(píng)估、清理和匯編工作。負(fù)責(zé)縣區(qū)政府、市直部門行政規(guī)范性文件備案審查工作。組織開展全市行政規(guī)范性文件清理工作;6.承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣區(qū)政府、市政府各部門依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法,承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作,推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。承辦向市政府申請(qǐng)的行政復(fù)議案件和不服市政府行政復(fù)議決定的行政應(yīng)訴案件工作。指導(dǎo)、監(jiān)督縣區(qū)政府和市政府部門行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。負(fù)責(zé)規(guī)范行政執(zhí)法程序、行政執(zhí)法行為和行政裁量權(quán),審核市直部門行政執(zhí)法主體和行政執(zhí)法人員資格,指導(dǎo)、監(jiān)督各縣區(qū)各部門行政執(zhí)法工作;7.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。按照中央和省委省政府統(tǒng)一部署安排,擬訂法治宣傳教育實(shí)施規(guī)劃,組織實(shí)施普法宣傳工作。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作。推進(jìn)司法所建設(shè);8.負(fù)責(zé)刑罰執(zhí)行一體化建設(shè)相關(guān)工作。指導(dǎo)、管理全市社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)全市刑滿釋放人員幫教安置工作;9.負(fù)責(zé)擬訂全市公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督公共法律服務(wù)中心建設(shè)。指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)工作。按照國(guó)家和省統(tǒng)一部署安排,開展涉外法律服務(wù)工作;10.負(fù)責(zé)全市國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試的組織實(shí)施工作。負(fù)責(zé)全市國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格和證書管理工作。組織法律職業(yè)人員入職前培訓(xùn)工作;11.負(fù)責(zé)市政府法律顧問工作。對(duì)市政府作出的重大行政決策進(jìn)行合法性審查。負(fù)責(zé)市政府法律事務(wù)咨詢工作。承辦市政府法律顧問的選聘、使用和管理工作;12.負(fù)責(zé)信息化建設(shè)工作。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理、裝備管理等后勤保障工作;13.負(fù)責(zé)黨的建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作。規(guī)劃,協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作。指導(dǎo)、監(jiān)督全市法律服務(wù)行業(yè)黨建工作。負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作。做好離退休人員管理工作。協(xié)助縣區(qū)管理司法局領(lǐng)導(dǎo)干部;14.完成市委、市政府和省司法廳交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

市司法局設(shè)置辦公室、法治調(diào)研督察科、法規(guī)和規(guī)范性文件科、社區(qū)矯正管理科、行政復(fù)議應(yīng)訴科、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科、政府法律事務(wù)科、普法與依法治理科、人民參與和促進(jìn)法治科、公共法律服務(wù)管理科、律師和法律職業(yè)資格工作科、組織人事科(政治部)、直屬機(jī)關(guān)黨委、依法治市辦秘書科。局機(jī)關(guān)編制72人,年末實(shí)有人數(shù)70人,其中地級(jí)干部1人、縣級(jí)干部14人、科級(jí)干部49人。直屬1個(gè)公證處為天水市公證處、1個(gè)國(guó)資律師事務(wù)所為天水忠信律師事務(wù)所,7個(gè)其他直管律師事務(wù)所、9個(gè)司法鑒定所。五縣兩區(qū)現(xiàn)有7個(gè)縣級(jí)司法局,直屬123個(gè)司法所、7個(gè)公證處、26個(gè)律師事務(wù)所。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表(見附表)

二、收入決算表(見附表)

三、支出決算表(見附表)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(見附表)

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(見附表)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表(見附表)

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。)(見附表)

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。)(見附表)

九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表(見附表)

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為17979410.14元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加4016719.72元,增長(zhǎng)28.77%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)17948391.10元,其中:財(cái)政撥款收入17911791.10元,占99.80%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占0.00%;事業(yè)收入0.00元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00元,占0.00%;其他收入36600.00元,占0.20%;

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)17977160.14元,其中:基本支出15107162.69元,占84.04%;項(xiàng)目支出2869997.45元,占15.96%;上繳上級(jí)支出0.00元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,占0.00%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為17942810.14元。與年相比,各增加3983462.72元,增長(zhǎng)28.54%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17942810.14元,較上年決算數(shù)增加4014481.76元,增長(zhǎng)28.82%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%.

2.外交支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%.

3.國(guó)防支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%.

4.公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為8528220.28元,支出決算為15256593.32元,完成年初預(yù)算的178.9%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

5.教育支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%.

6.科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%.

7.文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%.

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為1548016.94元,支出決算為1542895.56元,完成年初預(yù)算的99.67%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

9.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為471728.58元,支出決算為469340.12元,完成年初預(yù)算的99.49%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約預(yù)算資金。

10.節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%.

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%.

12.農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%.

13.交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%.

14.資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%.

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%.

16.金融支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%.

17.援助其他地區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的%。18.自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%.

19.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為679311.24元,支出決算為673981.14元,完成年初預(yù)算的99.22%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約預(yù)算資金。

20.糧油物資儲(chǔ)備支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%.

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%.

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%.

23.其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%.

24.債務(wù)還本支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%.

25.債務(wù)付息支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%.

26.抗疫特別國(guó)債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%.

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出15072812.69元。其中:

人員經(jīng)費(fèi)13577476.76元,較上年決算數(shù)增加2476222.65元,增長(zhǎng)22.31%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)1495335.93元,較上年決算數(shù)減少24737.73元,下降1.63%,主要原因是業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)節(jié)約支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

天水市公證處2022年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)預(yù)算及支出經(jīng)費(fèi)。天水市司法局本級(jí)有。

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1491099.93元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少28973.73元,下降1.91%,主要原因是業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)節(jié)約支出。

本年度會(huì)議費(fèi)支出25360.00元,較上年決算數(shù)增加6058.0元,增長(zhǎng)31.39%,主要原因是主要原因是加大了業(yè)務(wù)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出114049.00元,較上年決算數(shù)增加109020.0元,增長(zhǎng)2167.83%,主要原因是主要原因是加大了業(yè)務(wù)支出。(天水市公證處無會(huì)議費(fèi))

、政府采購(gòu)支出情況說明

2022年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)0.00元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00元、政府采購(gòu)工程支出0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購(gòu)支出總額的%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購(gòu)支出總額的%。

、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是用于用于執(zhí)法執(zhí)勤用。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00

、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00元。

十二、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

天水市公證處屬于差額撥款單位,財(cái)政未保障我單位三公經(jīng)費(fèi)。

(一)三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2022年度三公經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為85486.13元,支出決算為85486.13元。較上年決算數(shù)增加4263.51,增長(zhǎng)5.25%,主要原因是業(yè)務(wù)有所增加

(二)三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元。較上年決算數(shù)減少0.0,下降0%.

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為79984.13元,支出決算為79984.13元。較上年決算數(shù)增加20.51,增長(zhǎng)0.03%,主要原因是主要原因是下鄉(xiāng)基層調(diào)研多。

其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,較上年決算數(shù)減少0.0,下降0%.

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為79984.13元,支出決算為79984.13元。較上年決算數(shù)增加20.51,增長(zhǎng)0.03%,主要原因是主要原因是下鄉(xiāng)基層調(diào)研多。

3. 公務(wù)接待費(fèi)年預(yù)算數(shù)為5502.00元,支出決算為5502.00元。較上年決算數(shù)增加4243.0,增長(zhǎng)337.01%,主要原因是業(yè)務(wù)接待活動(dòng)增加

(三)三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量4輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次62人,其中:外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明

天水市公證處2022年度無預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目2個(gè),共涉及資金37.5,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的XX%。對(duì)2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)法律援助費(fèi)用”“司法專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出37.5萬,政府性基金預(yù)算支出0,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0元。從評(píng)價(jià)情況來看,由于2022年財(cái)政經(jīng)費(fèi)緊張,未撥付這兩筆項(xiàng)目預(yù)算,但業(yè)務(wù)正常開展完成。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表(分項(xiàng)目進(jìn)行綜述)

我部門在2022年度部門決算中反映法律援助費(fèi)用”“司法專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。法律援助費(fèi)用項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬,執(zhí)行數(shù)為0,完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:由于2022年財(cái)政經(jīng)費(fèi)緊張,未撥付這兩筆項(xiàng)目預(yù)算,但業(yè)務(wù)正常開展完成(見附表)司法專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為27.5萬,執(zhí)行數(shù)為0,完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:由于2022年財(cái)政經(jīng)費(fèi)緊張,未撥付這兩筆項(xiàng)目預(yù)算,但業(yè)務(wù)正常開展完成(見附表)

(三)部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

主管部門需隨決算公開部門評(píng)價(jià)(含委托第三方對(duì)部門政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的)報(bào)告或案例,可以附件形式附后。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入:指單位取得的除財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、三公經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  天水市司法局(匯總)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告(附件4-3).docx

  天水市司法局項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)價(jià)表(附件4-1)、部門(單位)整體績(jī)效自評(píng)表(附件4-2)、市級(jí)部門(單位)預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表(附件4-4).xlsx

 

 司法專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用.xlsx

 法律援助費(fèi)用.xlsx

 

 


  
附件【2022年天水市司法局決算公開匯總表.xlsx
附件【司法專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用.xlsx
附件【法律援助費(fèi)用.xlsx
附件【天水市司法局項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)價(jià)表(附件4-1)、部門(單位)整體績(jī)效自評(píng)表(附件4-2)、市級(jí)部門(單位)預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表(附件4-4).xlsx
附件【天水市司法局(匯總)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告(附件4-3).docx
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