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政府信息公開

預(yù)算決算

天水市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)2024年部門預(yù)算公開情況說明

2024-01-18
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天水市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)

2024年部門預(yù)算公開情況說明

公開日期:2024年1月18日

目 錄

第一部分 部門基本概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

十、預(yù)算績(jī)效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2024年部門預(yù)算公開表及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表(附件)

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、財(cái)政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

九、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

十、政府性基金預(yù)算支出情況表(空表)

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表(空表)

前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》,現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下:

一、部門職責(zé)

市文化市場(chǎng)執(zhí)法隊(duì)貫徹落實(shí)黨中央、省委和市委市政府關(guān)于文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法工作的方針政策和決策部署,依法在秦州區(qū)、麥積區(qū)范圍內(nèi)統(tǒng)一行使文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育市場(chǎng)的行政處罰權(quán)以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制權(quán)等執(zhí)法職能。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

市文化市場(chǎng)執(zhí)法隊(duì)是公益一類事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)五個(gè)科組,分別是:綜合科、保障科、執(zhí)法一組、執(zhí)法二組和執(zhí)法三組。天水市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)編制47人,實(shí)有在職42人,退休9人。其中參公24人,機(jī)關(guān)工勤1人,事業(yè)17人(含事業(yè)工人5人)。

三、部門收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,2024年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

(一)收入預(yù)算

2024年部門收入預(yù)算693.92萬元(詳見部門預(yù)算公開表1,2),比2023年預(yù)算增加51.75萬元,增長(zhǎng)8%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入693.92萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元。

(二)支出預(yù)算

2024年部門支出預(yù)算693.92萬元(詳見部門預(yù)算公開表3),比2023年預(yù)算增加51.75萬元,增長(zhǎng)8%。其中:基本支出693.92萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計(jì)(詳見單位預(yù)算公開表4),主要是:

1、文化體育與傳媒支出539.87萬元。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出69.64萬元。

3、衛(wèi)生健康支出34.28萬元。

4、住房保障支出50.13萬元。

四、一般公共預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算支出693.92萬元(詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7),比2023年預(yù)算增加51.75萬元,增長(zhǎng)8%,增長(zhǎng)的主要原因是引進(jìn)人才人員的加入和正常晉升,人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。具體安排情況如下:

(一)基本支出

2024年本單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出693.92萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)625.53萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

日常公用經(jīng)費(fèi)68.39萬元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

(二)項(xiàng)目支出

2024年本單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出0萬元,與上年持平。

五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

1.因公出國(境)費(fèi)用0萬元,與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元(其中:公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元),與上年持平。

4.培訓(xùn)費(fèi)3.12萬元,比2023年預(yù)算減少1.14萬元,下降0.27%,下降的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求,壓縮各項(xiàng)支出,相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)算均嚴(yán)格控制在規(guī)定范圍之內(nèi)。

5.會(huì)議費(fèi)0萬元,與上年持平。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

2024年本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)方面的支出。

七、政府采購安排情況

2024年本單位政府采購預(yù)算總額13.66萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算13.66萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算2.00萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末本單位固定資產(chǎn)金額為55.25萬元。其中:辦公用房400平方米,價(jià)值0萬元(合署辦公,無產(chǎn)權(quán))。共有公務(wù)用車1輛,價(jià)值15.7萬元。無單價(jià)20萬元以上的設(shè)備。2024年擬采購固定資產(chǎn)約13.66萬元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)政府性基金預(yù)算支出情況

2024年本單位無政府性基金預(yù)算安排的支出。

(二)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2024年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

(三)非稅收入情況

2024年本單位不涉及非稅收入。

(四)部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2024年本單位無部門管理轉(zhuǎn)移支付支出,相關(guān)表格為空表。

十、預(yù)算績(jī)效情況說明

2024年本單位無部門預(yù)算項(xiàng)目支出,因此無需進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)管理。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門(單位)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9、工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

天水市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)

2024年1月18日

附件:市文化執(zhí)法隊(duì)2024整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

  
附件【2024執(zhí)法隊(duì)預(yù)算公開表.xlsx
附件【2024執(zhí)法隊(duì)預(yù)算批復(fù)表.xlsx