政府信息公開
預算決算
天水美術館2025年部門預算調整公開說明
按照天水市人民政府《關于天水市2025年政府債券新增額度安排計劃和市級財政預算調整方案》《中華人民共和國預算法》有關規(guī)定,現(xiàn)將2025年部門預算調整公開如下:
一、單位職責
天水美術館為副縣級公益性事業(yè)單位,主要職能職責陳列、展示優(yōu)秀美術作品。收藏各時期美術作品,為社會公眾開展公共文化服務和公共文化教育活動。組織開展書畫創(chuàng)作、研究美術作品。開展對外美術交流、學術經(jīng)驗交流。舉辦展覽、公益性講座,開展公共教育和觀眾體驗書畫拓展活動。推動全民藝術普及,進行社會審美與德育教育,實現(xiàn)并保障人民群眾基本文化權益,舉辦各種文化藝術交流和展覽,加大天水美術館對外文化宣傳,推動和促進天水群眾文化事業(yè)繁榮發(fā)展。
二、機構設置
我館屬全額撥款公益性事業(yè)單位,天水市編制辦核定人員為12人, 天水美術館現(xiàn)有正式編制人員11人,其中專業(yè)技術人員8人(專技副高1人、專技中級2人、專技初級2人、見習期3人);管理人員3人。正式退休人員11人。內設展覽部、辦公室、文化創(chuàng)研室。本單位決算由本級組成。
三、部門預算調整收入及支出總體情況
(一)收入預算調整
2025年收入預算調整0.46萬元,一般公共預算財政撥款增加0.46萬元,主要是因為是2024年指標結轉金額0.46萬元。
(二)支出預算調整
2025年支出預算調整0.46萬元,項目支出預算增加0.46萬元,主要用于書畫作品外出展覽的郵寄費用支出。
四、預算調整后的收支總體情況
1. 調整后的收入預算總計218.05萬元,其中一般公共預算撥款218.05萬元。
2. 調整后的支出預算總計218.05萬元,包括基本支出213.05萬元,項目支出5萬元。
五、其他重要事項情況說明
1. 本次預算調整嚴格遵循了相關法律法規(guī)和財政預算管理的規(guī)定,確保資金使用的合理性和規(guī)范性。
2. 我們將加強預算執(zhí)行的監(jiān)督和管理,提高資金使用效益,確保各項工作任務的順利完成。
六、名詞解釋
1、財政撥款:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2、基本支出:預算單位保障正常運轉,完成正常工作任務發(fā)生的支出,包括人員支出和公用支出。
3、項目支出:預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4、一般公共服務支出:反映政府提供的一般公共服務的支出。