政府信息公開
- 索引號: tsszjj/2025-00011
- 主題分類: 城鄉建設(含住房)
- 發文機關: 天水市住建局
- 成文日期:
- 發文字號:
- 發布時間: 2025-01-16
天水市住房和城鄉建設局(本級)2025年單位預算公開情況說明
天水市住房和城鄉建設局(本級)
2025年單位預算公開情況說明
單位負責人:任佩光
財務負責人:余金龍
制 表:王 許
公開日期:2025年1月16日
目 錄
第一部分 單位基本概況
一、 單位職責
二、 機構設置
第二部分 2025年單位預算情況說明
三、單位收支總體情況
四、一般公共預算情況
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況
六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況
七、政府采購安排情況
八、國有資產占用情況
九、其他重要事項情況說明
十、預算績效情況說明
十一、名詞解釋
第三部分2025年單位預算公開表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、財政撥款支出表
六、一般公共預算支出情況表
七、一般公共預算基本支出情況表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表
九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表
十、政府性基金預算支出情況表
十一、單位管理轉移支付表
十二、國有資本經營預算支出情況表
十三、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表
前言
按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進單位所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》,現將2025年單位預算公開如下:
一、單位職責
(一)貫徹執行國家有關建設行政管理的法律法規和方針政策,研究擬定全市基本建設、工程建設、城市建設、村鎮建設、建筑業、城鎮房地產綜合開發業、勘察設計咨詢業、市政公用事業的方針政策和規范性文件,以及相關的發展戰略、中長期規劃并指導實施,進行行業管理。
(二)組織實施國家和省上關于住房保障方面的政策,組織編制住房保障發展規劃和年度計劃并監督實施;會同相關單位擬定全市廉租住房補助資金計劃,對資金使用情況進行監督。
(三)組織落實、監督檢查工程建設實施階段的國家標準和省級標準,監督指導各類工程建設標準及定額的實施。
(四)負責全市工程建設實施階段工程報建、初步設計審查、概算審核、施工圖審查、開(施)工報告審批;負責工程建設勘察、設計、施工、監理、材料設備采購的招標投標監督和有形建筑市場管理;協調管理全市市場建設工作;負責對全市建設工程質量實施統一監督管理;負責全市建筑安全生產監督管理工作;負責組織政府投資項目的竣工驗收和其他建設工程項目的竣工驗收備案工作;參與全市重大和重點項目建設計劃的編制與下達,并指導實施、協調調度、監督管理;參與全市基本建設項目的論證評估可行性研究、規劃選址等前期工作。
(五)指導監督管理全市建筑活動。負責建設行政執法、行政執法監督以及建設工程項目執法監察工作;規范建筑市場,監督管理建筑市場準入、工程監理以及工程質量和施工安全;參與工程事故的調查處理;監督指導勘察設計、施工、建設監理和相關社會中介組織工作;協調建筑企業的市內外工程承包、勞務合作及行業經濟技術交流與合作。
(六)指導全市城鄉建設工作。貫徹執行國家、省市有關城鄉建設的政策,參與全市城鄉發展規劃和計劃;參與限額以內房屋工程和城市基礎設施立項審批;監督城市供水節水、供熱、燃氣、垃圾與污水處理、園林綠化、城市雕塑、市容環衛等工作;指導城市規劃區內地下水的開發利用與保護;指導農村住房建設及危舊房改造;指導小城鎮和村莊人居生態環境的改善、全域無垃圾工作,指導全市城鄉市場開發建設工作。
(七)指導、監督全市各類房屋建筑及其附屬設施和城市市政設施等建設工程的抗震設防(隔震消能)工作和舊有建筑物的抗震加固工作。
(八)負責全市城鎮房地產綜合開發行業、城市房屋拆遷管理工作;按照權限負責全市房地產開發企業資質管理工作;規范房地產市場、物業和房屋拆遷市場。
(九)承擔推進建筑節能工作,負責全市建筑節能減排和節能改造工作;指導房屋墻體材料新技術利用及革新工作。
(十)負責歷史文化名城、名鎮、名村的審查報批和保護監督;指導城市建設檔案管理工作。
(十一)負責全市建設行業科技人才隊伍建設工作,按有關權限規定管理全市建設行業工程類專業技術職務評審工作;指導全市建設行業精神文明建設工作,指導、監督建設行業職工培訓、專項培訓和繼續教育工作。
(十二)完成市委、市政府和省住建廳交辦的其他任務。
二、機構設置
(一)機關內設機構
辦公室、政策法規科、計劃財務科、人事教育科、政務服務管理科、城鄉建設科、房地產開發與物業管理科、建筑市場監管科、市政公用基礎設施管理科、住房保障與房產管理科、建筑節能與設計科技科、信息管理與信訪監察科、城管執法綜合監管科、城管業務指導科、工程建設和消防監管科。
(二)參照公務員法管理單位
無
(三)所屬事業單位
無
三、單位收支總體情況
按照預算管理有關規定,2025年單位收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。
(一)收入預算
2025年單位收入預算3845.49萬元(詳見單位預算公開表1,2),比2024年預算減少27936.76萬元,下降87.9%。其中:一般公共預算財政撥款收入1645.49萬元,占42.8%;政府性基金預算財政撥款收入2200.00萬元,占57.2%;國有資本經營預算收入0萬元,占0%。
(二)支出預算
2025年單位支出預算3845.49萬元(詳見單位預算公開表3),比2024年預算減少27936.76萬元,下降87.9%。其中:基本支出778.19萬元,占20.24%;項目支出3067.30萬元,占79.76 %。按照政府支出功能科目分類統計(詳見單位預算公開表4),主要是:
1.科學技術支出180萬元;
2.文化體育與傳媒支出20萬元;
3.社會保障和就業支出96.84萬元;
4.醫療衛生與計劃生育支出39.52萬元;
5.城鄉社區支出3458.62萬元;
6.住房保障支出50.52萬元。
四、一般公共預算情況
2025年單位一般公共預算支出1645.49萬元(詳見單位預算公開表4,5,6,7)。具體安排情況如下:
(一)基本支出
2025年基本支出778.19萬元,比2024年預算減少102.66萬元,下降11.65%,下降的主要原因是人員減少。
其中:人員經費支出664.37萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。
公用經費支出113.82萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
(二)項目支出
2025年一般公共預算項目支出867.3萬元,比2024年預算增加167.3萬元,增長23.9%,增長主要原因是把部分基金預算列入一般公共預算中。其他運轉類項目3個,主要是物業租賃管理費、智慧城管平臺建設運維費、住建業務經費;特定目標類項目7個,主要是天水市有軌電車一期項目資金、春節慰問市政環衛一線職工經費、天水市工程建設項目審批管理系統升級改造及運維資金、提前及延長供熱補貼欠款、弘文園博物館運營補助、接訪維穩工作經費、民事行政訴訟代理費。
(三)支出功能分類說明
1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):2025年預算數為32.52萬元,比2024年預算增加5.29萬元,增長19.44%,增長的主要原因是新增退休人員4人。
2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2025年預算數為63.52萬元,比2024年預算減少10.66萬元,下降14.37%,下降的主要原因是新增退休人員4人。
3.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):2025年預算數為0.79萬元,比2024年預算減少0.14萬元,下降14.62%,下降的主要原因是新增退休人員4人。
4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2025年預算數為25.8萬元,比2024年預算減少4.33萬元,下降14.37%,下降的主要原因是新增退休人員4人。
5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):2025年預算數為7.94萬元,比2024年預算減少1.33萬元,下降14.37%,下降的主要原因是新增退休人員4人。
6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項):2025年預算數為5.78萬元,比2024年預算增加0.98萬元,增長20.35%,增長的主要原因是新增退休人員4人。
7.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項):2025年預算數為591.32萬元,比2024年預算減少84.09萬元,下降12.45%,下降的主要原因是新增退休人員4人。
8.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)一般行政管理事務(項):2025年預算數為56.30萬元,比2024年預算增加56.30萬元,增長的主要原因是2024年沒有該科目。
9.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項):2025年預算數為111萬元,比2024年預算增加111萬元,增長的主要原因是2024年沒有該科目。
10.城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項):2025年預算數為500萬元,比2024年預算減少60萬元,下降11%。下降的主要原因是公共設施領域項目減少。
11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2025年預算數為50.52萬元,比2024年預算減少8.38萬元,下降14.24%,下降的主要原因是新增退休人員4人。
12.科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):2025年預算數為180萬元,比2024年預算增加100萬元,增長125%,增長的主要原因是把部分基金預算列入一般公共預算中。
13.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)博物館(項):2025年預算數為20萬元,比2024年預算減少40萬元,下降66.67%,下降的主要原因是財政對該項目支出列支減少。
五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況
(一)“三公”經費情況說明
“三公”經費預算0萬元(詳見單位預算公開表8),比2024年預算增加/減少0萬元,增長/下降0%。
1.因公出國(境)費用0萬元,比2024年預算增加/減少0萬元,增長/下降0%,與上年持平。
2.公務接待費0萬元,比2024年預算增加/減少0萬元,增長/下降0%,與上年持平。
3.公務用車購置及運行維護費0萬元(其中:公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費0萬元),比2024年預算增加/減少0萬元,增長/下降0%,與上年持平。
(二)培訓費預算情況說明
4.培訓費2.48萬元,比2024年預算減少1.26萬元,下降33.71%,下降的主要原因是過緊日子要求。
(三)會議費預算情況說明
5.會議費0萬元,比2024年預算增加/減少0萬元,增長/下降0%,與上年持平。
六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況
2025年機關運行經費財政撥款預算170.8萬元(詳見單位預算公開表9),比2024年預算增加100.65萬元,增長143.48%,增長的主要原因是增加了物業管理費、紀檢委派駐住建局2人納入預算。
七、政府采購安排情況
2025年單位政府采購預算總額6.97萬元,其中:政府采購貨物預算5.97萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算1萬元。
八、國有資產占用情況
截至上年末單位固定資產金額為528.5萬元。其中:辦公用房0平方米,價值0萬元。共有公務用車0輛,價值0萬元。2025年擬采購固定資產約5.2萬元。
九、其他重要事項情況說明
(一)政府性基金預算支出情況
2025年單位政府性基金預算安排支出2200萬元(詳見單位預算公開表10),包括天水市有軌電車一期項目資金1個項目。
(二)國有資本經營預算支出情況
2025年本單位無國有資本經營預算安排的支出。
(三)非稅收入情況
2025年本單位非稅收入計劃征收210萬元,其中:行政事業性收費收入210萬元,主要是罰沒收入。
(四)單位管理轉移支付情況
2025年本單位無單位管理轉移支付支出,相關表格為空表。
(五)重點項目情況
項目名稱:天水市工程建設項目審批管理系統升級改造及運維資金
1、項目概況:對天水市工程建設項目審批管理系統對應的功能進行全面升級改造1次,完成深化改革要求。
2、立項依據:根據《甘肅省人民政府辦公廳印發關于全面深化工程建設項目審批制度改革持續優化營商環境若干政策的通知》(甘政辦發〔2022〕92號)
3、實施主體:天水市住房和城鄉建設局
4、實施周期:一年
5、實施計劃:對該項目進行全面升級改造完成深化改革要求。
6、年度預算安排:80萬元
7、預期總體目標:對該項目進行全面升級改造完成深化改革要求。
十、預算績效情況說明
2025年,納入單位預算績效目標管理的項目10個。其中,單位整體支出績效目標圍繞單位管理、履職效果、能力建設三個維度,設置二級指標18個、三級指標50個;項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度,設置二級指標72個、三級指標72個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行,符合規定的格式要求。
十一、名詞解釋
1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。
2、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。
3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。
5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費(定額)。其中,人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
7、“三公”經費:指因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
8、機關運行經費:指為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物或服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
9、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
10、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
11、對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
12、其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
天水市住房和城鄉建設局
2025年1月16日
附件:1.天水市住房和城鄉建設局(本級)2025年部門預算公開表
2.天水市住房和城鄉建設局(本級)2025年部門整體支出績效目標表和項目績效目標表
附件【附件1.天水市住房和城鄉建設局(本級)2025年單位預算公開表.xlsx】
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