天水市自然資源局麥積分局2025年單位預算公開情況說明
部門負責人:劉小東
財務負責人:屈小虎
制 表:朱甜甜
公開日期:2025年1月
目 錄
第一部分 部門基本概況
一、 部門職責
二、 機構設置
第二部分 2025年部門預算情況說明
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算情況
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況
六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況
七、政府采購安排情況
八、國有資產占用情況
九、其他重要事項情況說明
十、預算績效情況說明
十一、名詞解釋
第三部分2025年部門預算公開表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、財政撥款支出表
六、一般公共預算支出情況表
七、一般公共預算基本支出情況表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表
九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表
十、政府性基金預算支出情況表
十一、部門管理轉移支付表
十二、國有資本經營預算支出情況表
十三、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表
前言
按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》,現將2025年部門預算公開如下:
一、單位職責
1.履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。
2.負責自然資源調查監測評價,負責自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。
3.負責自然資源統一確權登記工作,負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。
4.負責自然資源資產有償使用工作。
5.負責自然資源的合理開發利用和全區自然資源市場監管。
6.負責建立空間規劃體系并監督實施,負責土地等國土空間用途轉用工作,負責全區土地征收征用管理。
7.負責統籌國土空間生態修復,負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理等工作。
8.負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。
9.負責管理地質勘查相關工作。負責地質災害預防和治理,監督管理地下水過量開采及引發的地面沉降等地質問題。負責古生物化石的監督管理。
10.負責落實綜合防災減災規劃相關要求,組織編制地質災害防治規劃、防護標準和年度防治方案并指導實施。
11.負責礦產資源管理工作,負責礦產資源儲量管理及壓覆礦產資源管理及礦業權管理。
12.負責測繪地理信息管理工作,組織實施地方測量標志的設立和保護。
13.制定并實施自然資源領域科技創新發展和人才培養規劃。
14.根據授權,對全區各鎮政府(街道辦事處)落實自然資源和國土空間規劃的重大方針政策、決策部署及法律法規執行情況進行監督檢查。
15.負責轄區范圍內的鄉村建設規劃審批、管理及后續監管工作。
16.完成天水市自然資源局交辦和區委、區政府轉辦的其他任務。
二、機構設置
(一)機關內設機構
天水市自然資源局麥積分局是天水市自然資源局派出機構,設下列內設機構:辦公室、調查監測股、確權登記股、用途管制股、耕地保護股、礦業權管理股、地質勘查管理股。
三、單位收支總體情況
按照預算管理有關規定,2025年部門收支主要包括機關預算情況。
(一)收入預算
2025年部門收入預算1393.77萬元(詳見部門預算公開表1,2),比2024年預算減少82.66萬元,下降5.60%。其中:一般公共預算財政撥款收入1393.77萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經營預算收入0萬元,占0%。
(二)支出預算
2025年部門支出預算1393.77萬元(詳見部門預算公開表3),比2024年預算減少82.66萬元,下降5.60%。其中:基本支出1348.77萬元,占96.77%;項目支出45萬元,占3.23%。按照政府支出功能科目分類統計(詳見單位預算公開表4),主要是:
1.社會保障和就業支出147.29萬元。
2.衛生健康支出67.43萬元。
3.自然資源海洋氣象等支出1082.84萬元。
4.住房保障支出96.21萬元。
四、一般公共預算情況
2025年部門一般公共預算支出1393.77萬元(詳見部門預算公開表4,5,6,7)。具體安排情況如下:
(一)基本支出
2025年基本支出1348.77萬元,比2024年預算減少9.28萬元,下降0.68%,下降的主要原因是人員減少,具體安排情況如下:
其中:人員經費支出1220.90萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。
公用經費支出127.87萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
(二)項目支出
2025年一般公共預算項目支出45萬元,比2024年預算減少73.38萬元,下降61.99%,下降的主要原因是申報項目減少。其他運轉類項目2個,主要是天水市自然資源局麥積分局自然資源協管員經費、業務活動經費。
(三)支出功能分類說明
2025年預算數為1393.77萬元,比2024年預算減少82.66萬元,下降5.60%,下降的主要原因是人員減少。
其中:社會保障和就業支出147.29萬元,比2024年預算減少0.96萬元,下降0.64%;衛生健康支出67.43萬元,比2024年預算減少0.59萬元,下降0.86%;自然資源海洋氣象等支出1082.84萬元,比2024年預算減少79.7萬元,下降6.85%;住房保障支出96.21萬元,比2024年預算減少1.41萬元,下降1.44%。
五、單位“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況
1.因公出國(境)費用0萬元,與2024年預算金額一致。
2.公務接待費0萬元,與2024年預算金額一致。
3.公務用車購置及運行維護費2萬元(其中:公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費2萬元),與2024年預算金額一致。
4.培訓費5.88萬元,比2024年預算減少0.06萬元,下降1.01%,下降的主要原因是人員減少,培訓費預算降低。
5.會議費0萬元,與2024年預算金額一致。
六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況
2025年機關運行經費財政撥款預算108.47萬元(詳見部門預算公開表9),比2024年預算減少17.79萬元,減少14.09%,下降的主要原因是在編人員減少。
七、政府采購安排情況
2025年單位政府采購預算總額5.85萬元,其中:政府采購貨物預算3.85萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算2萬元。
八、國有資產占用情況
截至上年末本單位固定資產金額為56.68萬元。其中:辦公用房688.71平方米,價值60.02萬元。共有公務用車1輛,價值5.88萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。無形資產金額為72.05萬元,其中:土地使用權72.05萬元。2025年擬采購固定資產約2.25萬元。
九、其他重要事項情況說明
(一)政府性基金預算支出情況
2025年本單位無政府性基金預算安排的支出。
(二)國有資本經營預算支出情況
2025年本單位無國有資本經營預算安排的支出。
(三)非稅收入情況
2025年本單位不涉及非稅收入。
(四)單位管理轉移支付情況
2025年本單位無單位管理轉移支付支出,相關表格為空表。
(五)重點項目情況
無。
十、預算績效情況說明
2025年,納入部門預算績效目標管理的項目3個。其中,
部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度,設置二級指標 18個、三級指標30個;“業務活動經費”項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度,設置二級指標 10 個、三級指標 11個;“自然資源協管員經費”項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度,設置二級指標 10個、三級指標 7個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行,符合規定的格式要求。
十一、名詞解釋
1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。
2、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。
3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。
5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費(定額)。其中,人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
7、“三公”經費:指因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
8、機關運行經費:指為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物或服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
9、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
10、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
11、對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
12、其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
天水市自然資源局麥積分局
2025年1月
附件:1.
天水市自然資源局麥積分局2025年部門預算公開表.xlsx
2.
天水市自然資源局麥積分局2025年單位整體績效目標表.xlsx
天水市自然資源局麥積分局2025年項目績效目標表(2個項目).xlsx
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