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政府信息公開

 索 引 號  gxw/2025-00010  公開方式 
 公開日期  2025-01-21  發(fā)布機(jī)構(gòu)  天水市工信局
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 信息類別   公開范圍  公開
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天水市工業(yè)博物館2025年單位預(yù)算公開情況說明
發(fā)布日期:2025-01-21    作者:  點(diǎn)擊數(shù):  

目 錄

第一部分 單位基本概況

一、 單位職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明

三、單位收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、財(cái)政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、單位管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十三、單位整體支出績效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》,現(xiàn)將2025年單位預(yù)算公開如下:

一、單位職責(zé)

天水市工業(yè)博物館的主要職責(zé)是:

(一)向公眾免費(fèi)提供市民參觀、學(xué)習(xí)、教育場所。

(二)對工業(yè)文物進(jìn)行搜集、保存、研究、傳播和展覽。

(三)維護(hù)藏品、場館的安全。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

所屬事業(yè)單位

天水市工業(yè)博物館為天水市工業(yè)和信息化局下屬的全額撥款事業(yè)單位。下設(shè)辦公室、藏品保管與陳展部、公眾服務(wù)部、經(jīng)營部、設(shè)備管理部和安全管理部六個職能科室。

三、單位收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,2025年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

(一)收入預(yù)算

2025年單位收入預(yù)算201.98萬元(詳見單位預(yù)算公開表1,2),比2024年預(yù)算增加1.6萬元,增長0.8%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入201.98萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,占0%。

(二)支出預(yù)算

2025年單位支出預(yù)算201.98萬元(詳見單位預(yù)算公開表3),比2024年預(yù)算增加1.6萬元,增長0.8%。其中:基本支出141.98萬元,占70%;項(xiàng)目支出60萬元,占30%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計(jì)(詳見單位預(yù)算公開表4),主要是:

1.文化旅游體育與傳媒支出170.25萬元;

2.社會保障和就業(yè)支出13.96萬元;

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.02萬元;

4.住房保障支出10.75萬元;

四、一般公共預(yù)算情況

2025年單位一般公共預(yù)算支出201.98萬元(詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7)。具體安排情況如下:

(一)基本支出

2025年基本支出141.98萬元,比2024年預(yù)算增加1.6萬元,增長0.8%,增長主要原因是人員工資增長。

其中:人員經(jīng)費(fèi)支出132.44萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獨(dú)生子女獎勵金等。

公用經(jīng)費(fèi)支出9.54萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公用取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

(二)項(xiàng)目支出

2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出60萬元,與2024年預(yù)算持平,特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個,主要是工業(yè)博物館免費(fèi)開放配套資金60萬元。

(三)支出功能分類說明

1、文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)博物館(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為170.25萬元,比2024年預(yù)算增加1.35萬元,增長0.8%,增長的主要原因是人員工資增長。

2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為13.22萬元,比2024年預(yù)算增加0.18萬元,增長1.4%,增長的主要原因是人員工資增長。

3、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為0.74萬元,比2024年預(yù)算減少0.16萬元,減少18%,減少的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求,調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

4、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為5.37萬元,比2024年預(yù)算增加0.07萬元,增加1.3%,增加的主要原因是人員工資增長。

5、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為1.65萬元,比2024年預(yù)算增加0.02萬元,增加1.2%,增加的主要原因是人員工資增加。

6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為10.75萬元,比2024年預(yù)算增加0.13萬元,增加1.2%,增加的主要原因是人員工資增長。

五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等情況

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元(詳見單位預(yù)算公開表8),與上年持平。

1、因公出國(境)費(fèi)用0萬元,與上年持平。

2、公務(wù)接待費(fèi)0萬元,與上年持平。

3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,與上年持平。

(二)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

4、培訓(xùn)費(fèi)0.65萬元,比2024年預(yù)算增加0.01萬元,增長1.6%,增長的主要原因是人員工資增長。

(三)會議費(fèi)預(yù)算情況說明

5.會議費(fèi)0萬元,與上年持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元(詳見單位預(yù)算公開表9),與上年持平。

七、政府采購安排情況

2025年單位政府采購預(yù)算總額12.14萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算12.14萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末單位固定資產(chǎn)金額為0萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約11.74萬元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)政府性基金預(yù)算支出情況

2025年本單位無政府性基金預(yù)算安排的支出。

(二)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2025年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

(三)非稅收入情況

2025年本單位無非稅收入征收計(jì)劃。

(四)單位管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本單位無單位管理轉(zhuǎn)移支付支出,相關(guān)表格為空表。

(五)重點(diǎn)項(xiàng)目情況

2025年本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、預(yù)算績效情況說明

2025年,納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個。其中,單位整體支出績效目標(biāo)圍繞單位管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度,設(shè)置二級指標(biāo)18個、三級指標(biāo)25個;項(xiàng)目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度,設(shè)置二級指標(biāo)6個、三級指標(biāo)6個。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行,符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。

4、其他資金包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)指因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物或服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9、工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

11、對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件【天水市工業(yè)博物館2025年部門預(yù)算公開表.xlsx
附件【工業(yè)博物館免費(fèi)開放配套項(xiàng)目績效目標(biāo)表.xlsx
附件【天水市工業(yè)博物館2025年部門整體績效目標(biāo)申報表.xlsx
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