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天水市統(tǒng)計(jì)局2018年度部門決算公開說(shuō)明

發(fā)布日期: 2019-09-24 15:34 信息來(lái)源: 天水市統(tǒng)計(jì)局 瀏覽次數(shù):
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  一、單位基本概況

(一)主要職能職責(zé)

    1、負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作;貫徹執(zhí)行統(tǒng)計(jì)工作有關(guān)法律法規(guī)和方針政策,起草有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作的規(guī)范性文件;擬訂全市統(tǒng)計(jì)工作方案和統(tǒng)計(jì)制度并組織實(shí)施;依法實(shí)施統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查并查處統(tǒng)計(jì)違紀(jì)違法行為,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。

2、建立健全全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系;組織實(shí)施國(guó)家及省市國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和全市投入產(chǎn)出調(diào)查,核算全市國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值,匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料,監(jiān)督管理縣區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作。

3、按照國(guó)務(wù)院和省政府各類普查領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室的統(tǒng)一規(guī)定和要求,會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施全市大型普查調(diào)查工作;負(fù)責(zé)大型普查調(diào)查的方案設(shè)計(jì)和實(shí)施;負(fù)責(zé)普查調(diào)查的技術(shù)工作;組織編輯出版相關(guān)普查調(diào)查統(tǒng)計(jì)資料,開展分析、預(yù)測(cè)和研究工作,對(duì)外提供資料和咨詢服務(wù)。

4、組織實(shí)施全市農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、住宿餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育、娛樂(lè)業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì)福利業(yè)等統(tǒng)計(jì)調(diào)查;收集、匯總、整理并提供有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),綜合整理和提供旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、公用事業(yè)等全市基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

5、組織實(shí)施全市能源、投資、消費(fèi)、價(jià)格、收入、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展、環(huán)境等基本情況的統(tǒng)計(jì)調(diào)查收集、匯總、整理并提供有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);綜合整理和提供資源、房屋、對(duì)外貿(mào)易等全市基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

6、組織全市經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查,統(tǒng)一核定、管理、公布全市基本統(tǒng)計(jì)資料,定期發(fā)布全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況統(tǒng)計(jì)信息;建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息共享和發(fā)布制度。

7、負(fù)責(zé)對(duì)全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步資源環(huán)境等情況進(jìn)行分析、預(yù)測(cè)和監(jiān)督,向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。

8、依法審批備案統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目指導(dǎo)縣區(qū)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作和統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)建設(shè);建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度,開展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評(píng)估;指導(dǎo)部門統(tǒng)計(jì)工作。

9、負(fù)責(zé)全市統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè),制定全市統(tǒng)計(jì)信息工程建設(shè)方案,逐步實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)信息標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)據(jù)通訊網(wǎng)絡(luò)化、業(yè)務(wù)處理電子化、信息服務(wù)社會(huì)化;制定計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理的相關(guān)細(xì)則,監(jiān)測(cè)預(yù)警網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài);加強(qiáng)全市統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)計(jì)算機(jī)信息數(shù)據(jù)的安全管理,凈化網(wǎng)絡(luò)信息環(huán)境

10、對(duì)縣區(qū)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)實(shí)施雙重管理,協(xié)助管理縣區(qū)統(tǒng)計(jì)局;指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)建設(shè)和統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)等工作

11、完成市委、市政府和省統(tǒng)計(jì)局交辦的其他任務(wù)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

統(tǒng)計(jì)局內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)科、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合核算科、工業(yè)商業(yè)統(tǒng)計(jì)科能源與環(huán)境統(tǒng)計(jì)科投資統(tǒng)計(jì)科、農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)科服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)科8個(gè)行政科室。下轄事業(yè)單位天水市統(tǒng)計(jì)事務(wù)服務(wù)中心(正科級(jí))和天水市統(tǒng)計(jì)信息管理辦公室(正科級(jí)),現(xiàn)核定行政編制19名,后勤服務(wù)事業(yè)編制3名,事業(yè)編制22名。設(shè)局長(zhǎng)1名,副局長(zhǎng)3名;科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)10名(含總統(tǒng)計(jì)師1名)

二、2018年度部門決算情況說(shuō)明

(一)收入決算情況

2018年度,天水市統(tǒng)計(jì)局收入總計(jì)為633.82萬(wàn)元,較2017年度決算數(shù)據(jù)增加24.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.96%。其中:

1.財(cái)政撥款收入625.40萬(wàn)元,占收入總計(jì)的98.67%,全部為基本性支出,較2017 年度決算數(shù)增加24.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.05%,主要是工資增長(zhǎng)等原因。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,較2017年度決算數(shù)無(wú)變化。

3.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,較2017年度決算數(shù)無(wú)變化。

4.事業(yè)收入0萬(wàn)元,較2017年度決算數(shù)無(wú)變化。

5.其他收入8.42萬(wàn)元,占收入總計(jì)的1.33%。為甘肅省統(tǒng)計(jì)局給我局省編人員的醫(yī)療費(fèi)、公積金、公務(wù)費(fèi)等收入。較2017 年度決算數(shù)減少0.25萬(wàn)元,下降2.88%,主要是省局下調(diào)了公務(wù)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)的原因。

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額為0萬(wàn)元。2017年度決算數(shù)無(wú)變化。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.29萬(wàn)元,為以前年度省局撥我局省編人員經(jīng)費(fèi)剩余。較2017年度決算或減少74.82萬(wàn)元,下降94.58%,主要原因是2017年年末財(cái)政收回了當(dāng)年財(cái)政撥款未支出經(jīng)費(fèi)。

(二)支出決算情況        

2018年度,天水市統(tǒng)計(jì)局支出合計(jì)為634.81萬(wàn)元,較2017年度決算數(shù)據(jù)減少49.71萬(wàn)元,下降7.26%。其中:

1、基本支出634.81萬(wàn)元,占100%,較2017 年度決算數(shù)增加減少32.43萬(wàn)元,下降4.86%,主要是退休人員工資于2018年5月進(jìn)入社保管理的原因。

2、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,較2017 年度決算數(shù)減少17.27萬(wàn)元,增下降100%,主要是由于2017年支出了會(huì)議室修繕費(fèi)的原因。

(三)財(cái)政撥款收入決算情況。

2018年度,天水市統(tǒng)計(jì)局財(cái)政撥款收入總計(jì)625.40萬(wàn)元,與上年相比增加24.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.05%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入575.40萬(wàn)元,與上年相比增加13.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.42%;社會(huì)保障和就業(yè)支出收入47.18萬(wàn)元,與上年相比減少65.09萬(wàn)元,下降57.98%。原因是2018年5月退休人員工資進(jìn)入社保管理。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2018年度,天水市統(tǒng)計(jì)局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)625.40萬(wàn)元,與上年相比增加24.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.05%;完成年初預(yù)算97.50%,主要情況如下:

1、一般公共服務(wù)支出

2018年度,天水市統(tǒng)計(jì)局一般公共服務(wù)支出575.40萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政支出總計(jì)的92.01%。較去年增加13.58萬(wàn)元,增加2.42%,主要原因是人員工資增長(zhǎng)。

 2、社會(huì)保障和就業(yè)支出

2018年度,天水市統(tǒng)計(jì)局社會(huì)保障和就業(yè)支出47.18萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政支出總計(jì)的7.54%。較去年減少65.09萬(wàn)元,減少57.98%,主要原因是2018年5月退休人員工資進(jìn)入社保管理。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    2018年度,天水市統(tǒng)計(jì)局城鄉(xiāng)社區(qū)支出為0.40萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政支出總計(jì)的0.06%。較去年增加0.40萬(wàn)元,為今年新增的基層黨組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

4、住房保障支出

2018年度,天水市統(tǒng)計(jì)局住房保障支出2.42萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政支出總計(jì)的0.39%。較去年增加1.87萬(wàn)元,增加的為今年退休人員的住房一次性補(bǔ)貼。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明 

天水市統(tǒng)計(jì)局2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出625.40萬(wàn)元,其中: 

1.人員經(jīng)費(fèi)402.52萬(wàn)元,較上年減少67.77萬(wàn)元,主要是退休人員工資于2018年5月進(jìn)入社保管理的原因。人員經(jīng)費(fèi)支出主要包括:基本工資244.87萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼19.51萬(wàn)元、獎(jiǎng)金11.65萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.82萬(wàn)元、退休費(fèi)49.6萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金74.06萬(wàn)元。

2.日常公用經(jīng)費(fèi)222.88萬(wàn)元,較上年增加35.79萬(wàn)元,主要是全國(guó)第五次經(jīng)濟(jì)普查工作加大了辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等支出的原因。公用經(jīng)費(fèi)支出主要包括:辦公費(fèi)36.79萬(wàn)元、印刷費(fèi)19.07萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.02萬(wàn)元、水費(fèi)0.26萬(wàn)元、電費(fèi)5.53萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.25萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)2.21萬(wàn)元、差旅費(fèi)20.42萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)5.90萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)12.99萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.86萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)11.25萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.75萬(wàn)元、福利費(fèi)3.75萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用42.28萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置57.54萬(wàn)元。

五、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說(shuō)明

2018年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算0.5萬(wàn)元,決算0萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:2018年無(wú)公務(wù)接待支出。與上年同期相比增加減少0.5萬(wàn)元,減少的主要原因:2018年無(wú)公務(wù)接待支出。

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年我單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元。因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)0,因公出國(guó)(境)人次數(shù)0,與上年同期無(wú)變化

2.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)支出情況

2018年我單位公務(wù)車保有量為0公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0,公務(wù)用車運(yùn)行支出為0,與上年同期一致。

3.公務(wù)接待費(fèi)用支出情況

2018年本單位公務(wù)接待費(fèi)為0接待批次0,接待人數(shù)0,較上年減少接待批次3次,國(guó)內(nèi)接待人數(shù)減少12人,費(fèi)用減少0.5萬(wàn)元,下降100%,變動(dòng)原因?yàn)椋?018年無(wú)公務(wù)接待支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出222.88萬(wàn)元,比 2017年增加18.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.06%。主要原因是:全國(guó)第五次經(jīng)濟(jì)普查工作加大了辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等支出的原因。

七、政府采購(gòu)支出情況

本單位2018年度政府采購(gòu)支出總額52.91萬(wàn)元,全部為政府采購(gòu)貨物支出。比上年減少0.21萬(wàn)元,減少0.40%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日,天水市統(tǒng)計(jì)局資產(chǎn)總額為280.80萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)12.29萬(wàn)元,無(wú)車輛配置,單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上的專用設(shè)備單價(jià)0臺(tái)(套),其他固定資產(chǎn)268.51萬(wàn)元。

九、預(yù)算績(jī)效情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求,天水市統(tǒng)計(jì)局組織對(duì)2018度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效評(píng)價(jià)。共涉及資金100.00萬(wàn)元,實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目為全國(guó)第四次經(jīng)濟(jì)普查項(xiàng)目,該項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)100.00萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)100.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。根據(jù)《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》《全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查條例》和《第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查方案》加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控、深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、科學(xué)制定中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化提供科學(xué)準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)支持。全面調(diào)查全市第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模、布局和效益,了解產(chǎn)業(yè)組織、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)形態(tài)的現(xiàn)狀以及各生產(chǎn)要素的構(gòu)成,摸清全部法人單位資產(chǎn)負(fù)債狀況和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況,進(jìn)一步查實(shí)各類單位的基本情況和主要產(chǎn)品產(chǎn)量、服務(wù)活動(dòng),全面準(zhǔn)確反映供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、新動(dòng)能培育壯大、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)等方面的新進(jìn)展

十、相關(guān)專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)派駐派出機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):指由紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)擔(dān)的派駐各部門和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

8.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出:指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位購(gòu)置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過(guò)程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

15.工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

16.商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位

購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

17.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

18.其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。 

 

2018年度部門決算公開附表.xls

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