一、天水市審計(jì)局基本概況
(一)主要職責(zé)
天水市審計(jì)局負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)家財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,維護(hù)國(guó)家財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序,提高財(cái)政資金使用效益,促進(jìn)廉政建設(shè),保障國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)健康發(fā)展。對(duì)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查出具的審計(jì)報(bào)告承擔(dān)責(zé)任,并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。
下屬單位天水市電子數(shù)據(jù)審計(jì)中心原名天水審計(jì)培訓(xùn)中心,隸屬于天水市審計(jì)局,成立于1996年,副縣級(jí)事業(yè)單位。2016年 7月天水審計(jì)培訓(xùn)中心經(jīng)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)(天機(jī)編批字〔2016〕6號(hào))批準(zhǔn)更名為天水市電子數(shù)據(jù)審計(jì)中心,2016年8月經(jīng)批準(zhǔn)為公益一類事業(yè)單位。工作主要職能由原來的審計(jì)系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)轉(zhuǎn)換為審計(jì)系統(tǒng)信息化建設(shè)、大數(shù)據(jù)審計(jì)、全市審計(jì)電子數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)等。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
天水市審計(jì)局內(nèi)設(shè)15個(gè)職能科室:辦公室、綜合科、審計(jì)監(jiān)督與核查科、財(cái)政審計(jì)科、金融外資審計(jì)科、行政事業(yè)審計(jì)科、經(jīng)貿(mào)審計(jì)科、農(nóng)業(yè)審計(jì)科、固定資產(chǎn)投資審計(jì)一科、固定資產(chǎn)投資審計(jì)二科、社會(huì)保障資金審計(jì)科、財(cái)政專項(xiàng)資金審計(jì)科、教科文審計(jì)科、資源環(huán)境保護(hù)審計(jì)科、天水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局。
下屬兩個(gè)副縣級(jí)事業(yè)單位:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位天水市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦公室,加掛天水市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牌子,內(nèi)設(shè)3個(gè)職能科室(綜合科、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)一科、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)二科)。
公益一類事業(yè)單位天水市電子數(shù)據(jù)審計(jì)中心,內(nèi)設(shè)3個(gè)職能科室(辦公室、電子數(shù)據(jù)科、計(jì)算機(jī)審計(jì)科)。
天水市審計(jì)局領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)設(shè):局長(zhǎng)1名、副局長(zhǎng)3名,總審計(jì)師1名。實(shí)有局領(lǐng)導(dǎo)5名。調(diào)研員1名,副調(diào)研員1名,科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)29名,實(shí)有科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部29名。天水市審計(jì)局行政編制48名,工勤編制7名,實(shí)有行政人員43人,工勤人員7人,退休人員33人,離休人員0人,遺屬1人。
天水市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦公室,領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名(副縣級(jí)1名,正科級(jí)1名),實(shí)有2名;科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名,實(shí)有科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部6名。編制12名,實(shí)有人員12人。
天水市電子數(shù)據(jù)審計(jì)中心,領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)職能2名(副縣級(jí)1名,正科級(jí)1名),實(shí)有2名;科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名,實(shí)有科級(jí)干部3名。編制13名,實(shí)有13人。
二、天水市審計(jì)局2018年度部門決算情況說明
(一)收入決算情況。
2018年度,收入總計(jì)為1778.44萬元,較2017年度決算數(shù)據(jù)減少184.99萬元,下降9.42%。其中:
1.財(cái)政撥款收入1613.04萬元,為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金,占收入總計(jì)的90.70%。較2017年度決算數(shù)增加79.02萬元,增長(zhǎng)5.15%,主要原因是:下屬單位電子數(shù)據(jù)審計(jì)中心新增金審三期建設(shè)工程市級(jí)專項(xiàng)資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。較2017 年度決算數(shù)增加(或減少)0萬元,增長(zhǎng)(或下降)0%,主要原因是:市財(cái)政保障工作經(jīng)費(fèi)。
3.事業(yè)收入0萬元,為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。較2017 年度決算數(shù)增加(或減少)0萬元,增長(zhǎng)(或下降)0%,主要原因是:我單位無事業(yè)收入。
4.其他收入0萬元,為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入,主要是公費(fèi)醫(yī)療撥款、資產(chǎn)出租收入、投資收益以及存款利息等。較2017年度決算數(shù)增加(或減少)0萬元,增長(zhǎng)(或下降)0%,主要原因是:我單位無其他收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,為事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。較2017年度決算增加(或減少)0萬元,增長(zhǎng)(或下降)0%,主要原因:我單位沒有這項(xiàng)收入。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余165.4萬元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完、結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)年或以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括部分事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算增加165.4萬元,增長(zhǎng)165.4%,主要原因:一是局機(jī)關(guān)2017年度委托會(huì)計(jì)事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)星火公司改制的業(yè)務(wù)沒有結(jié)束,于2018年度星火公司改制審計(jì)結(jié)束,并及時(shí)將上年結(jié)轉(zhuǎn)的150萬元支付給會(huì)計(jì)事務(wù)所。二是電子數(shù)據(jù)審計(jì)中心年底追加的退付職工專項(xiàng)資金未及時(shí)支付的原因。
(二)支出決算情況
2018年度,天水市審計(jì)局支出為1536.53萬元,較2017年度決算數(shù)據(jù)減少253.06萬元,下降14.14%。其中:
基本支出1536.53萬元,占100%,較2017 年度決算數(shù)減少253.06萬元,下降14.14%,主要原因:一是審計(jì)工作業(yè)務(wù)量減少,二是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,控制行政運(yùn)行成本,降低機(jī)關(guān)行政運(yùn)行費(fèi)用。
項(xiàng)目支出0萬元,占0%,較2017年度決算數(shù)增加(或減少)0萬元,增長(zhǎng)(或下降)0%,主要原因:我單位沒有項(xiàng)目。
(三)財(cái)政撥款收入決算情況。
2018年度,天水市審計(jì)局財(cái)政撥款收入總計(jì)1613.04萬元,與上年相比增加79.02萬元,增長(zhǎng)5.15%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1613.04萬元,與上年相比增加79.02萬元,增長(zhǎng)5.15%;主要原因是:下屬單位電子數(shù)據(jù)審計(jì)中心新增金審三期建設(shè)工程市級(jí)專項(xiàng)資金。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(zhǎng)(下降)0%。主要原因是:我單位沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
2018年度,天水市審計(jì)局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)1386.53萬元,與上年相比減少139.06萬元,下降9.12%;完成年初預(yù)算100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是工資調(diào)標(biāo)津貼補(bǔ)貼增加。其中:
1.一般公共服務(wù)支出1307.34萬元,占94.29%,主要用于:審計(jì)事務(wù)支出(行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、審計(jì)業(yè)務(wù)、信息化建設(shè)、事業(yè)運(yùn)行、其他審計(jì)事務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出),完成年初預(yù)算100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是工資調(diào)標(biāo)津貼補(bǔ)貼增加。
2.公共安全支出0萬元,占0%,主要用于,完成年初預(yù)算0%,決算數(shù)大于(小于)預(yù)算數(shù)的主要原因:沒有公共安全支出。
3.教育支出0萬元,占0%,主要用于,完成年初預(yù)算0%,決算數(shù)大于(小于)預(yù)算數(shù)的主要原因:沒有教育支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出78.49萬元,占6.66%,主要用于:離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、采暖補(bǔ)貼、死亡撫恤金的支出,完成年初預(yù)算33.86%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:退休人員工資于2018年5月由人社局發(fā)放退休工資,原單位不在發(fā)放退休工資。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.7萬元,占0.06%,主要用于:基層黨建工作建設(shè)方面支出,完成年初預(yù)算100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:基層單位用于黨建的工作建設(shè)方面支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
天水市審計(jì)局2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1386.53萬元,其中:
1. 人員經(jīng)費(fèi)836.81萬元,較上年減少65.03萬元,主要原因是:退休人員工資于2018年5月開始由人社局發(fā)放退休工資,不在由原單位發(fā)放退休工資。
人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括:基本工資322.4萬元,津貼補(bǔ)貼250.22萬元,獎(jiǎng)金26.4萬元,退休費(fèi)78.14萬元,生活補(bǔ)助39.75萬元,獎(jiǎng)勵(lì)金119.89萬元。
2. 日常公用經(jīng)費(fèi)549.73萬元,較上年減少74.02萬元,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,控制行政運(yùn)行成本,降低機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用。
公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括:辦公費(fèi)17.61萬元,印刷費(fèi)14.39萬元,水費(fèi)2.19萬元,電費(fèi)13.51萬元,郵電費(fèi)4.21萬元,物業(yè)管理費(fèi)7.42萬元,差旅費(fèi)203.45萬元,維修(護(hù))費(fèi)39.49萬元,會(huì)議費(fèi)4.6萬元,培訓(xùn)費(fèi)12.4萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.42萬元,勞務(wù)費(fèi)28萬元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)129.75萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.8萬元,福利費(fèi)6.44萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.57萬元,其他交通費(fèi)用57.02萬元,信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新1.45萬元。
五、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說明
2018年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算3.8萬元,決算2.99萬元,完成年初預(yù)算78.68%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,控制三公經(jīng)費(fèi)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)。與上年同期相比減少0.71萬元,下降19.19%;減少的主要原因:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,控制三公經(jīng)費(fèi)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)。
1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年我單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元。較上年增加(減少)0萬元,增長(zhǎng)(下降)0%,變動(dòng)原因?yàn)椋何覇挝粵]有因公出國(guó)(境)人員。
因公出國(guó)(境)組團(tuán)情況:本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組織0個(gè),共有0人;參加其他單位組織的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),增加0萬元。變動(dòng)原因?yàn)椋何覇挝粵]有參加其他單位組織的因公出國(guó)(境)組團(tuán)人員。
2.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)支出情況
2018年我單位公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量2輛(局機(jī)關(guān)公務(wù)車保有量為0輛,下屬單位電子數(shù)據(jù)審計(jì)中心公務(wù)車保有量為2輛),公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(zhǎng)(下降)0%,變動(dòng)原因?yàn)椋簭?016年開始行政單位公務(wù)用車改革,局機(jī)關(guān)沒有公務(wù)車輛。下屬單位電子數(shù)據(jù)審計(jì)中心為事業(yè)單位,沒有進(jìn)行公務(wù)用車改革,公務(wù)車輛繼續(xù)保留。2018年本單位車均購(gòu)置費(fèi)0萬元。
2018年我單位公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.57萬元,較上年增加0.63萬元,增長(zhǎng)32.47%,變動(dòng)原因?yàn)椋合聦賳挝浑娮訑?shù)據(jù)審計(jì)中心雖然嚴(yán)格控制車輛運(yùn)行費(fèi)用,但隨著扶貧工作的任務(wù)加重以及車輛運(yùn)行里數(shù)增加后,汽油費(fèi)維修費(fèi)略有增加。2018年本單位車均維護(hù)費(fèi)1.29萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)用支出情況
2018年本單位公務(wù)接待費(fèi)0.42萬元,較上年減少1.29萬元,下降75.44%,變動(dòng)原因?yàn)椋簢?yán)格執(zhí)行 中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。
其中國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共7批次,接待人次49人,較上年減少75.44%,減少1.29萬元。國(guó)外公務(wù)接待共0批次,接待人次0人,較上年增長(zhǎng)(下降)0%,增加(減少)0萬元。2018年本單位人均接待費(fèi)用0.014萬元。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出549.73萬元,比 2017年減少74.02萬元,降低11.87%。主要原因:社會(huì)購(gòu)買服務(wù)支出減少。
七、政府采購(gòu)支出情況
本單位2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是:沒有其他用車;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
九、預(yù)算績(jī)效情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出開展績(jī)效評(píng)價(jià)。共涉及資金161萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。并且在財(cái)政一體化集中支付系統(tǒng)中錄入項(xiàng)目庫(kù)管理。共組織對(duì)局機(jī)關(guān)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)和電子數(shù)據(jù)審計(jì)中心專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)2個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),這2個(gè)項(xiàng)目都是專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi),主要用于審計(jì)業(yè)務(wù)工作的各項(xiàng)費(fèi)用支出。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分為100分(優(yōu))。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為161萬元,其中:局機(jī)關(guān)全年預(yù)算數(shù)為141萬元,電子數(shù)據(jù)審計(jì)中心全年預(yù)算數(shù)為20萬元。執(zhí)行數(shù)為161萬元,其中:局機(jī)關(guān)執(zhí)行數(shù)為141萬元,電子數(shù)據(jù)審計(jì)中心執(zhí)行數(shù)為20萬元。完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:我單位專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)是根據(jù)《甘肅省人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)工作的意見》甘政發(fā)[2009]78號(hào)文件精神,切實(shí)保障審計(jì)機(jī)關(guān)必需的工作經(jīng)費(fèi),按照人均1—3萬元安排,并列入年度部門預(yù)算。在本年度審計(jì)工作中發(fā)揮作用很大,一是為市財(cái)政節(jié)約了財(cái)政資金,二是規(guī)范了財(cái)政資金的使用,三是督促了財(cái)政資金的支付進(jìn)度。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是個(gè)別單位財(cái)政資金使用不太規(guī)范,二是個(gè)別單位支付進(jìn)度慢。下一步改進(jìn)措施:一是加大力度進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金使用;二是督促檢查財(cái)政資金支付進(jìn)度。
十、相關(guān)專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)派駐派出機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):指由紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)擔(dān)的派駐各部門和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。
8.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出:指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位購(gòu)置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
15.工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
16.商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位
購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
17.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
18.其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
天水市審計(jì)局2018年決算匯總公開附表.XLS