政府信息公開
| 天水市糧食和物資儲備局(匯總)2021年部門決算公開說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-19 閱讀: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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目錄 第一部分部門概括 一、部門職責(zé) 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 第二部分2021年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 第三部分2021年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 二、收入決算情況說明 三、支出決算情況說明 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明 九、政府采購支出情況說明 十、國有資產(chǎn)占用情況說明 十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明 十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明 十三、預(yù)算績效情況說明 第四部分名詞解釋 第一部分部門概括 一、部門職責(zé) 天水市糧食和物資儲備局主要職責(zé)是: (一)擬訂全市糧食流通和物資儲備管理的規(guī)章制度和規(guī)范性文件。承擔(dān)全市糧食流通和物資儲備體制改革工作。 (二)負(fù)責(zé)糧食、食糖、肉菜等重要消費(fèi)品及應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和日常管理,落實(shí)有關(guān)動用計劃和指令。 (三)管理全市糧食和物資儲備,監(jiān)測市內(nèi)糧油供求變化并預(yù)測預(yù)警,承擔(dān)全市糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。負(fù)責(zé)全市軍糧供應(yīng)管理,指導(dǎo)協(xié)調(diào)政策性糧食購銷及應(yīng)急保障供應(yīng)。 (四)擬訂糧食和物資儲備的倉儲管理規(guī)范和制度并組織實(shí)施,指導(dǎo)全市糧食和物資倉儲管理,監(jiān)督管理糧食流通、物資儲備、加工行業(yè)安全生產(chǎn)。負(fù)責(zé)糧食和物資儲備信息化建設(shè)工作。 (五)擬訂全市糧食流通和物資儲備建設(shè)布局規(guī)劃,負(fù)責(zé)儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。 (六)負(fù)責(zé)對管理的地方儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查,負(fù)責(zé)糧食收購、儲存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理,組織實(shí)施全市糧食庫存檢查工作。 (七)負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理,制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策。貫徹執(zhí)行國家糧食流通和物資儲備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),制定有關(guān)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行。 (八)負(fù)責(zé)組織對全市糧食安全省長責(zé)任制落實(shí)情況的考核。 (九)完成市委、市政府和省糧食和儲備局交辦的其他任務(wù)。 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。天水市糧食和物資儲備局是市政府主管全市糧食經(jīng)濟(jì)工作的職能部門,內(nèi)設(shè)辦公室、糧食儲備科、物資儲備科、財務(wù)資產(chǎn)科、行業(yè)管理科。市編委核定我局行政編制17名,工勤編制3名,共20名。目前在職實(shí)有20人,其中:縣級干部8人(領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)4人、非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)4人);科級9人;科員及工勤人員3人。現(xiàn)有離退休人員29人,其中:離休人員1人;退休人員28人。 (二)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。副縣級參照公務(wù)法管理的事業(yè)單位1個,為天水市糧食稽查支隊,內(nèi)設(shè)綜合科、城市監(jiān)管科、農(nóng)村監(jiān)管科。市編委核定事業(yè)編制9人,目前實(shí)有8人。其中:縣級干部1人,科級7人,科員0人。 (三)其他事業(yè)單位。科級全額撥款事業(yè)單位2個,為天水市糧油防治檢驗(yàn)中心編制9人,實(shí)有7人。其中:正科1人,副科1人,職員1人,高級工程師1人,工程師2人。工勤1人。現(xiàn)有退休人員8人。天水市救災(zāi)物資儲備中心,編制7人,單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名:主任1名(正科級),年末單位實(shí)有正式工作人員6人。 第二部分2021年度單位決算表 一、收入支出決算總表(詳見附件1) 二、收入決算表(詳見附件1) 三、支出決算表(詳見附件1) 四、財政撥款收入支出決算總表(詳見附件1) 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(詳見附件1) 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(詳見附件1) 七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(詳見附件1) 八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(詳見附件1) 九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表(詳見附件1) 第三部分2021年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 2021年度收、支總計14707.44萬元。收、支較上年決算數(shù)減少3718.95萬元,減幅20.18%,主要原因是2021年度省級補(bǔ)助項(xiàng)目結(jié)束,以及市本級部分項(xiàng)目資金因國庫資金緊張未實(shí)現(xiàn)全額支付。 二、收入決算情況說明 2021年度收入合計12112.11萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入1612.11萬元,占13.31%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入10500萬元,占86.69%;其他收入0萬元。2021年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金2595.32萬元為結(jié)轉(zhuǎn)省財政廳關(guān)于下達(dá)中央自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補(bǔ)助資金。 三、支出決算情況說明 2021年支出14707.44萬元,其中:基本支出697.25萬元,占4.74%;項(xiàng)目支出14010.19萬元,占95.26%。2021年年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。減幅主要2021年度省級補(bǔ)助項(xiàng)目結(jié)束,以及市本級部分項(xiàng)目資金因國庫資金緊張未實(shí)現(xiàn)全額支付。 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 2021年度財政撥款收、支總計14707.44萬元。與2020相比,財政撥款收、支總計減少3718.95萬元,減幅20.18%。主要原因是2021年度省級補(bǔ)助項(xiàng)目結(jié)束,以及市本級部分項(xiàng)目資金因國庫資金緊張未實(shí)現(xiàn)全額支付。 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4207.43萬元,與2020年相比,增加751.04萬元,增加21.72%,主要原因是2021災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加,支付了2020年結(jié)轉(zhuǎn)了下達(dá)中央自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補(bǔ)助資金。主要用于以下幾個方面: 1.社會保障和就業(yè)支出決算為89.26萬元,與2020年相比增加0.77萬元,主要原因是2021年人員變動導(dǎo)致支出增加。 2.衛(wèi)生健康支出決算為28.69萬元,與2020年相比減幅93.49%,主要原因是2021年減少醫(yī)療保險支出,2020年疫情防控增加疫情防控物資儲備414萬元支出。 3.住房保障支出決算為34.36萬元,與2020年相比增加9.32%,是主要原因是2021年人員變動導(dǎo)致機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金支出增加。 4.糧油物資儲備支出決算為1442.98萬元,與2020年相比減少1362.2萬元,減幅48.56%,主要原因是減少了糧食風(fēng)險基金以及地方糧食安全保障調(diào)控和應(yīng)急設(shè)施項(xiàng)目金。 5.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出決算數(shù)為2612.11萬元,與2020年相比增幅96.54%.主要支付了2020年結(jié)轉(zhuǎn)中央自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補(bǔ)助資金。 六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出697.25萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)554.07萬元,較上年決算數(shù)減少34.46萬元,減少5.86%,主要原因是2021年編制內(nèi)人員變動,導(dǎo)致由單位承擔(dān)的各項(xiàng)費(fèi)用減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)143.18萬元,較上年決算數(shù)減少71.1萬元,減少33.18%,主要原因是局機(jī)關(guān)事業(yè)單位厲行勤儉節(jié)約,壓縮經(jīng)費(fèi)開支,疫情原因壓減部分工作支出,因國庫支付緊張部分公用經(jīng)費(fèi)未實(shí)現(xiàn)當(dāng)年支付。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等。 七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明 2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6萬元,支出決算為3.37萬元,完成年初預(yù)算的56.17%,主要原因是局機(jī)關(guān)事業(yè)單位厲行勤儉節(jié)約,壓縮經(jīng)費(fèi)開支。 (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明 1.因公出國(境)費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。 2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為6萬元,支出決算為3.37萬元,完成年初預(yù)算的56.17%。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。沒有新購置公務(wù)用車,原有局機(jī)關(guān)公務(wù)用車(2輛)已移交至市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局,因一輛屬于報廢車,另一輛屬于拍賣車,目前報廢、拍賣手續(xù)已完成,賬務(wù)處理已結(jié)束。 3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為6萬元,支出決算為3.37萬元,完成年初預(yù)算的56.17%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是下屬單位救災(zāi)物資儲備中心原有2輛公車于2021年7月已劃轉(zhuǎn)至應(yīng)急管理局,同時強(qiáng)化公務(wù)用車使用管理,進(jìn)一步控制車輛燃油、修理等費(fèi)用,節(jié)約運(yùn)行成本。 (三)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算實(shí)物量情況 2021年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。 八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明 2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出67.78萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少8.99萬元,下降9.35%,主要原因是局機(jī)關(guān)厲行勤儉節(jié)約,壓縮經(jīng)費(fèi)開支。其中:本年度會議費(fèi)支出1.55萬元較上年決算數(shù)減少0.7萬元,主要是疫情原因多采用視頻培訓(xùn)形式,壓縮經(jīng)費(fèi)開支。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出5.96萬元,較上年決算數(shù)增加3.31萬元,主要原因是為提高業(yè)務(wù)能力,根據(jù)市委安排系統(tǒng)內(nèi)工作人員赴外地進(jìn)行專業(yè)知識培訓(xùn)。 九、政府采購支出情況說明 2021年度本部門政府采購支出合計2481.647萬元,其中:政府采購貨物支出2481.647萬元、授予中小企業(yè)合同金額2481.647萬元,占政府采購支出總額的100%,主要是2020年結(jié)轉(zhuǎn)中央自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補(bǔ)助資金采購,以及辦公用品、藥品試劑耗材及實(shí)驗(yàn)用儀器設(shè)備采購。 十、國有資產(chǎn)占用情況說明 截至2021年12月31日,本部門共有車輛1輛其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備4臺(套)。 十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明 本部門2021年度政府性基金收入10500萬元,支出10500萬元,主要是天水區(qū)域糧食倉儲物流生態(tài)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目。 十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明 本部門2021年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。 十三、預(yù)算績效情況說明 根據(jù)預(yù)算績效管理要求,現(xiàn)將本部門組織開展績效評價情況說明如下: (一)預(yù)算績效管理工作開展情況 根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2個項(xiàng)目開展了績效自評,其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評2項(xiàng),涉及資金1488.3萬元;具體是市級糧食風(fēng)險基金1338.3萬元、市級應(yīng)急救災(zāi)物資采購費(fèi)用150萬。 從評價情況來看,我局按照年初既定的目標(biāo)任務(wù),緊緊圍繞“糧食安全”的總體要求,積極推進(jìn)儲備庫維修改造、物資儲備專項(xiàng)資金、不僅提升了儲備精細(xì)化管理水平,而且以安全體現(xiàn)成效、以安全保證成效,確保了糧食和物資儲備儲得好、調(diào)得動、用得上。 (二)績效自評結(jié)果 1.績效目標(biāo)自評表 2021年,本部門預(yù)算支出項(xiàng)目2個,當(dāng)年財政撥款1488.3萬元,全年支出686.47萬元,執(zhí)行率46.12%。通過自評,有1個項(xiàng)目結(jié)果為“優(yōu)”,1個項(xiàng)目結(jié)果為“良”,0個項(xiàng)目結(jié)果為“中”,0個項(xiàng)目結(jié)果為“差”,具體自評情況詳見附件2。 2.績效自評報告 按照《中共甘肅省委甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》(甘發(fā)﹝2018﹞32號)、《甘肅省財政廳關(guān)于開展2020年度省級預(yù)算執(zhí)行情況績效評價工作的通知》(甘財績﹝2020﹞6號)和《甘肅省財政廳關(guān)于印發(fā) (三)重點(diǎn)績效評價結(jié)果 根據(jù)《甘肅省財政廳關(guān)于開展2021年度省級預(yù)算執(zhí)行情況績效部門評價和財政評價工作的通知》(甘財績﹝2022﹞4號)《天水市財政局關(guān)于開展2021年度實(shí)際預(yù)算執(zhí)行項(xiàng)目部門和財政評價工作的通知》(天財績﹝2022﹞16號)有關(guān)要求,我局選擇項(xiàng)目市級糧食風(fēng)險基金進(jìn)行重點(diǎn)項(xiàng)目自評,績效評價報告詳見附件4。 第四部分名詞解釋 以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。 一、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。 二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。 三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。 四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外 的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款 項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映 在本項(xiàng)內(nèi)。 五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。 七、結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。 九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。 十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 十二、“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 十四、工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。 十五、商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。 十六、對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。 十七、其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
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