政府信息公開
| 天水市糧食局(含下屬單位)2017年部門預算公開說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-12-18 閱讀: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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一、部門職責 天水市糧食局是市政府主管全市糧食經濟工作的職能部門,主要職責是:貫徹執行國家有關糧食流通的方針、政策、法律、法規,落實全市糧食流通體制改革政策措施,完善體制機制;組織實施全市糧食流通宏觀調控,負責全市糧油供需平衡和糧油市場穩定;負責全市糧食流通行政管理,指導協調全市糧食部門的工作;制定全市商品糧油購銷指導性計劃,組織協調市內和外地糧食產銷合作;負責對全市糧食市場供需、價格的監測和分析,適時發布糧食供求、價格、質量等信息;負責糧食收購資格行政許可、陳化糧購買資格認定,配合上級主管部門做好軍糧供應資格、軍糧供應委托代理資格認定;承擔全市軍糧供應管理責任,指導協調全市各類政策性糧油供應、應急保障供應工作;承擔市級糧油儲備管理責任,指導監督儲備糧油的收儲、輪換和投放;指導縣區糧油儲備,協調中央儲備糧油在天水的代儲管理;負責全市糧食流通監督檢查工作,配合有關部門規范糧食市場行為、維護糧食流通秩序;指導全市糧油倉儲管理,負責原糧標準和原糧質量管理工作;制定全市糧食流通產業化發展規劃,指導全市糧食產業化經營;制定全市糧食倉儲設施和加工業布局規劃、糧食物流體系和糧油市場體系建設規劃;指導協調全市國有糧食企業改革;負責全市糧食行業教育培訓、職業技能鑒定工作,指導全行業研究開發和推廣應用先進技術;負責市屬糧食企業國有資產監管,承擔保值增值責任;指導全市糧食企業財務管理和會計核算工作,負責儲備糧油補貼及其他政策性補貼資金的管理;承辦市委、市政府和省糧食局交辦的其他事項。 二、機構設置 (一)內設機構。內設局紀委、辦公室、人教科、財務科、購銷科、儲運科。市編委核定我局行政編制18人,工勤編制4人,共22人。目前實有23人,其中:縣級干部12人(領導職務5人、非領導職務7人);科級7人;科員及工勤人員4人。現有離退休人員24人,其中:離休人員1人;退休人員23人。 (二)參照公務員法管理的事業單位。參照公務法管理的事業單位1個,為天水市糧食稽查支隊。 (三)其他事業單位。全額撥款事業單位1個,為天水市糧油防治檢驗中心。 三、部門預算情況說明 (一)市糧食局本級 2017年市糧食局本級預算收入469.47萬元,其中一般公共預算財政撥款469.47萬元,預算總支出469.47萬元。 1、基本支出 2017年市糧食局本級一般公共預算財政撥款基本支出449.47萬元,與2016年365.9萬元相比,增加83.57萬元,增長22.83%,主要原因是根據政策規定提高了在職職工工資標準、落實退休養老金、離休費提標政策,調整與工資掛鉤的公用經費標準,公車改革后新增在職職工公務交通補助。 2、項目支出 2017年一般公共預算項目支出20萬元,其中10萬元為全國社會糧油供需平衡調查和鄉村居民戶存糧調查專項工作經費,10萬元為全國糧食清倉查庫專項工作經費。 3、政府支出功能分類指標 (1)糧油物資儲備支出 糧油物資儲備支出250.97萬元,較2016年的190.9萬元增加60.07萬元,增長31.47%,主要原因是:一是根據政策提高了職工工資標準,與工資基數有關的福利費、培訓費、工會經費等相應增加;二是公務用車制度改革后,新增職工公務交通補貼;三是實行零基預算后增加了專項工作業務經費預算支出。 (2)社會保障和就業支出 社會保障就業支出152.57萬元,較2016年的147.3萬元增加5.27萬元,增長3.58%,主要原因是政策性調資增加的離退休人員工資預算支出。 (3)醫療衛生與計劃生育支出 醫療衛生與計劃生育支出16.43萬元,較2016年的9.2萬元增加7.23萬元,主要原因是職工工資政策性增資后基本醫療保險繳費和公務員醫療保險補助繳費相應增加。 (4)住房保障支出。 住房保障支出20.66萬元,較2016年的18.4萬元增加2.26萬元,主要原因是職工工資政策性增資后住房公積金繳費相應增加。 (二)市糧食稽查支隊 2017年市糧食稽查支隊預算收入96.20萬元,其中一般公共預算財政撥款96.20萬元,預算總支出96.20萬元。 1、基本支出 2017年市糧食稽查支隊本級一般公共預算財政撥款基本支出91.2萬元,與2016年79.5萬元相比,增加11.7萬元,增長14.72%,主要原因是根據政策規定提高了在職職工工資標準、落實退休養老金提標政策,調整與工資掛鉤的公用經費標準,公車改革后新增在職職工公務交通補助。 2、項目支出 2017年一般公共預算項目支出5萬元,為糧油市場執法檢查專項工作經費。 3、政府支出功能分類指標 (1)糧油物資儲備支出 糧油物資儲備支出79.95萬元,較2016年的66.4萬元增加13.55萬元,增長20.4%,主要原因是:一是根據政策提高了職工工資標準,與工資基數有關的福利費、培訓費、工會經費等相應增加;二是公務用車制度改革后,新增職工公務交通補貼。 (2)社會保障和就業支出 社會保障就業支出4.63萬元,較2016年的4.5萬元增加0.13萬元,增長2.89%,主要原因是政策性調資增加的退休人員工資預算支出。 (3)醫療衛生與計劃生育支出 醫療衛生與計劃生育支出4.44萬元,較2016年的2.9萬元增加1.54萬元,主要原因是職工工資政策性增資后基本醫療保險繳費和公務員醫療保險補助繳費相應增加。 (4)住房保障支出 住房保障支出6.53萬元,較2016年的5.7萬元增加0.83萬元,主要原因是職工工資政策性增資后住房公積金繳費相應增加。 (三)市糧油防治檢驗中心 2017年市糧油防治檢驗中心預算收入135.98萬元,其中一般公共預算財政撥款135.98萬元,預算總支出135.98萬元。 1、基本支出 2017年市糧油防治檢驗中心一般公共預算財政撥款基本支出110.98萬元,與2016年105.1萬元相比,增加5.88萬元,增長5.6%,主要原因是根據政策規定提高了在職職工工資標準、落實退休養老金提標政策,調整與工資掛鉤的公用經費標準。 2、項目支出 2017年一般公共預算項目支出25萬元,為糧食質量檢化驗專項工作經費。 3、政府支出功能分類指標 (1)糧油物資儲備支出 糧油物資儲備支出80.11萬元,較2016年的77.2萬元增加2.91萬元,增長3.77%,主要原因是:根據政策提高了職工工資標準,與工資基數有關的福利費、培訓費、工會經費等相應增加。 (2)社會保障和就業支出 社會保障就業支出45.32萬元,較2016年的44.1萬元增加1.22萬元,增長2.77%,主要原因是政策性調資增加的退休人員工資預算支出。 (3)醫療衛生與計劃生育支出 醫療衛生與計劃生育支出4.5萬元,較2016年的2.9萬元增加1.6萬元,主要原因是職工工資政策性增資后基本醫療保險繳費和公務員醫療保險補助繳費相應增加。 (4)住房保障支出。 住房保障支出5.5萬元,較2016年的5.9萬元減少0.4萬元,主要原因是職工退休相應減少公積金繳費。 四、部門“三公”經費、培訓費、會議費、機關運行費等重要事項說明 (一)市糧食局本級 1、編制范圍。 市糧食局本級2017年“三公”經費、培訓費、會議費、政府采購編制范圍不包括下屬單位,共2.2萬元,機關運行費20.88萬元,資金來源全部為一般公共預算。 2、分項情況。 (1)因公出國(境)費用0萬元。 (2)公務接待費用0萬元。 (3)公務用車購置費0萬元。 (4)公務用車維護費0萬元。 (5)培訓費1.7萬元,較2016年的1.4萬元增加0.3萬元。 (6)會議費0.5萬元,上年度無獨立的會議費預算。 (7)機關運行費20.88萬元,較2016年的19.36萬元增加1.52萬元,增長7.85%,主要原因是與工資基數有關的福利費、培訓費、工會經費等相應增加。 (8)2017年政府采購預算10.38萬元,主要是搬遷新址后辦公設備和耗材購置,經費來源為單位行政運行經費。 (二)市糧食稽查支隊 1、編制范圍。 市糧食稽查支隊2017年“三公”經費、培訓費、會議費編制范圍僅為本單位,共1.03萬元,機關運行費7.38萬元,資金來源全部為一般公共預算。 2、分項情況。 (1)因公出國(境)費用0萬元。 (2)公務接待費用0萬元。 (3)公務用車購置費0萬元。 (4)公務用車維護費0萬元。 (5)培訓費0.51萬元,較2016年的0.38萬元增加0.13萬元。 (6)會議費0.52萬元,上年度無獨立的會議費預算。 (7)機關運行費7.38萬元,較2016年的14.47萬元減少7.09萬元,主要原因是公務用車改革后,無公務用車維護費。 (8)2017年政府采購預算0萬元 (三)市糧油防治檢驗中心 1、編制范圍。 市糧油防治檢驗中心2017年“三公”經費、培訓費、會議費編制范圍僅為本單位,共0.77萬元,機關運行費5.46萬元,資金來源全部為一般公共預算。 2、分項情況。 (1)因公出國(境)費用0萬元。 (2)公務接待費用0萬元。 (3)公務用車購置費0萬元。 (4)公務用車維護費0萬元。 (5)培訓費0.42萬元,較2016年的0.41萬元增加0.01萬元。 (6)會議費0.35萬元,上年度無獨立的會議費預算。 (7)機關運行費5.46萬元,較2016年的4.85萬元增加0.61萬元,主要原因是與工資基數有關的福利費、培訓費、工會經費等相應增加。 (8)2017年政府采購預算88.11萬元,搬遷新址后實驗室配套設備購置及試驗用耗材購置,資金來源為單位工作經費。 五、政府性基金支出情況 市糧食局及下屬事業單位均無政府性基金支出。 六、名詞解釋 財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。 一般公共服務支出:指用于保障單位正常運轉、履行職能所發生的支出。 社會保障和就業支出:指用于社會保障和就業方面的支出。 醫療衛生與計劃生育支出:指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出。 住房保障支出:按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。 工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。 基本支出:反映單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務發生的支出,包括人員支出和公用支出。 維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(不含車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。 會議費:反映單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等支出。 培訓費:反映因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。 因公出國(境)費:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 公務用車:指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執勤執法用車。 公務用車購置費:反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。 公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。 其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。 生活補助:反映行政事業單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費等。 采暖補貼:反映行政事業單位按規定向在職職工和離退休人員發放的住房采暖補貼。
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