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天水市糧油防治檢驗(yàn)中心2017年度部門決算公開說明

發(fā)布日期:2019-01-24 09:53
信息來源: 天水市糧食局
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    一、單位基本情況

    天水市糧油防治檢驗(yàn)中心(甘肅天水國(guó)家糧食質(zhì)量監(jiān)測(cè)站)是天水市糧食局的直屬事業(yè)單位,1999年經(jīng)市編辦核定為科級(jí)事業(yè)單位,事業(yè)編制6人。目前實(shí)有8人,其中:科級(jí)干部2人;中級(jí)職稱3人;職員2人;工勤人員1人。現(xiàn)有社保人員8人。

    天水市糧油防治檢驗(yàn)中心主要職責(zé)是:1、負(fù)責(zé)全市糧食系統(tǒng)庫(kù)存糧食蟲害損失和害蟲分布的調(diào)查,制定綜合防治措施。2、為糧食企業(yè)防蟲滅蟲提供服務(wù)。3、負(fù)責(zé)引進(jìn)推廣新型防治藥劑,監(jiān)督糧食企業(yè)有毒有害藥劑的管理和使用。4、負(fù)責(zé)全市庫(kù)存糧油和陳化糧質(zhì)量的檢驗(yàn),為糧食企業(yè)庫(kù)存糧食的輪換處理提供服務(wù)。5、負(fù)責(zé)全市糧食收儲(chǔ)企業(yè)化驗(yàn)員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和化驗(yàn)設(shè)備的維修等。

    二、部門決算情況說明

    (一)財(cái)政撥款收入及預(yù)算執(zhí)行情況

    本年度年初預(yù)算安排1259850.00元,調(diào)整預(yù)算289531.88元,共計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1549381.88元,較上年減少18.0%.調(diào)整原因基本支出主要是工資調(diào)資和實(shí)驗(yàn)室升級(jí)改造所屬補(bǔ)助資金支出。

    (二)支出決算情況

    本年度實(shí)際支出市財(cái)政資金1952214.82元,年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金402832.94元,年末無結(jié)轉(zhuǎn)資金。 具體支出有:2080502—— 歸口管理的事業(yè)單位離退休437417.5元,2080801-死亡撫恤121476.5, 2220106——糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)249999.38元,2220199—— 其他糧油事務(wù)支出1143321.44元。

    從功能科目收支情況看,增長(zhǎng)最大的是2220106——糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng),比上年增長(zhǎng)100%,主要是今年根據(jù)省上安排計(jì)劃,單位新建P2實(shí)驗(yàn)室以及實(shí)驗(yàn)儀器的購(gòu)置費(fèi)用。

    三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說明

    (1)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。沒有“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

    (2)會(huì)議費(fèi)支出情況。會(huì)議費(fèi)一般財(cái)政預(yù)算支出5328.00元,較上年增長(zhǎng)7.42%,今年召開了三次糧食質(zhì)量安全體系建設(shè)培訓(xùn)會(huì)。

    (3)培訓(xùn)費(fèi)支出情況。培訓(xùn)會(huì)一般財(cái)政預(yù)算支出6422.00元,較上年增長(zhǎng)216.98%,今年國(guó)家和省上舉辦的糧食質(zhì)檢業(yè)務(wù)培訓(xùn)較多,增加了培訓(xùn)費(fèi)用的支出。

    四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    資產(chǎn)合計(jì)701451.52元,較上年同期增加4.8%。負(fù)債合計(jì)110元,較上年同期減少90%,減少的主要原因是其他應(yīng)付款減少。凈資產(chǎn)合計(jì)402885元,較上年同期減少40.9%,減少的主要原因是無結(jié)轉(zhuǎn)資金。

    五、相關(guān)專業(yè)名詞解釋

    1.財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

    3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    4.其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

    5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

    6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    7.一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)派駐派出機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):指由紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)擔(dān)的派駐各部門和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

    8.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

    9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

    10.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    11.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    13.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出:指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位購(gòu)置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    附件1:2017年度部門決算公開附表(中心).xls