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- 索引號: 13914792X/2019-02556
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- 發(fā)文機關:
- 成文日期: 2019-09-27
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- 發(fā)布時間: 2019-09-27
- 標題: 天水市工商行政管理局2018年部門決算公開說明
一、單位主要職責
工商行政管理的主要職責是:
(一)依法承擔市場監(jiān)督管理和行政執(zhí)法的有關工作,宣傳、貫徹、實施國家工商行政管理的法律、法規(guī)和政策。
(二)依法負責各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動的單位、個人等市場主體的登記注冊并監(jiān)督管理,依法查處取締無照經(jīng)營。
(三)依法規(guī)范和維護各類市場經(jīng)營秩序,監(jiān)督管理市場交易行為和網(wǎng)絡商品交易及有關服務的行為。
(四)依法負責監(jiān)督管理流通領域商品質(zhì)量,組織實施流通領域商品交易許可工作,組織查處侵犯消費者權益案件,開展有關服務領域消費維權工作,按分工查處假冒偽劣等違法行為,做好消費者咨詢、申訴、舉報的受理、處理和網(wǎng)絡體系建設等工作,保護經(jīng)營者、消費者合法權益。
(五)依法查處違法直銷和傳銷案件,監(jiān)督管理直銷企業(yè)和直銷員及其直銷活動。
(六)依法開展反壟斷執(zhí)法和監(jiān)督管理工作;依法查處不正當競爭、商業(yè)賄賂等經(jīng)濟違法行為。
(七)依法監(jiān)督管理經(jīng)紀人、經(jīng)紀機構及經(jīng)紀活動。
(八)依法實施合同行政監(jiān)督管理,管理動產(chǎn)抵押物登記,組織實施消費類格式合同條款備案,監(jiān)督管理拍賣行為,依法查處合同欺詐等違法行為。
(九)指導廣告業(yè)發(fā)展,依法負責廣告活動的監(jiān)督管理工作。
(十)組織實施商標戰(zhàn)略和商標監(jiān)督管理工作,依法保護商標專用權和查處商標侵權行為,推薦中國馳名商標、甘肅省著名商標,組織認定天水知名商標;依法保護特殊標志、官方標志;開展商標印制企業(yè)的監(jiān)督管理工作。
(十一)組織指導企業(yè)、個體工商戶、商品交易市場信用分類管理,研究分析并依法發(fā)布市場主體登記注冊基礎信息,為政府決策和社會公眾提供信息服務。
(十二)依法負責個體工商戶、私營企業(yè)經(jīng)營行為的服務和監(jiān)督管理。
(十三)承擔協(xié)調(diào)推進全市非公有制經(jīng)濟發(fā)展工作。
(十四)負責全市非公有制經(jīng)濟黨的建設工作。
(十五)指導與工商行政管理業(yè)務有關的社會團體工作。
(十六)承辦市委、市政府交辦的其他工作。
二、單位構成及人員情況
根據(jù)《天水市人民政府辦公室關于印發(fā)天水市工商行政管理局主要職責內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定的通知》(天政辦發(fā)〔2015〕27號)文件,市工商局為市政府工作部門,內(nèi)設辦公室、人事教育科、財務科、政策法規(guī)科、消費者權益保護科、市場規(guī)范管理科、注冊登記科、企業(yè)監(jiān)督管理科、商標廣告監(jiān)督管理科、信息與網(wǎng)絡監(jiān)督管理科、監(jiān)察科、非公企業(yè)綜合科、非公企業(yè)黨建科、經(jīng)濟檢查分局、經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管委會分局、麥積山風景名勝區(qū)管委會分局等16個科室。核定編制131名,其中,行政編制97名,事業(yè)編制數(shù)(參公)29人,工勤編制5名。
2018年我局共有干部職工171人,其中:在職人員125人,退休人員46人。另外,遺囑撫養(yǎng)人員2人。與上年相比,在職人員增加1人,退休人員增加4人。
三、天水市工商行政管理局2018年度部門決算情況說明
(一)收入決算情況
2018年度,我局總收入為1864.59萬元,其中:財政撥款總收入1814.65萬元,占97.32%。其他收入33.28萬元,占1.78%。
年初結轉和結余16.67萬元,占0.89%。系我局上年度支出預算以及機關部分項目尚未完成,按有關規(guī)定結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用。
(二)支出決算情況
2018年度,我局總支出為1864.58萬元。其中:一般公共服務支出1727.45萬元,占92.65%;社會保障和就業(yè)支出107.92萬元,占5.79%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出28萬元,占1.50%;年末財政撥款結轉結余資金1.28萬元,按有關規(guī)定結轉到下年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用。
(三)財政撥款收入決算情況
2018年度,我局財政撥款總收入1826.51萬元,與上年相比減少12.62萬元,下降0.69%。
(四)一般公共預算財政撥款支出決算情況
2018年度,我單位一般公共預算財政撥款支出總計1826.51萬元,與上年相比減少249.44萬元,下降12.02%;收入和支出比上年減少的主要原因是:項目支出減少等。
一般公共服務支出1689.36萬元;社會保障和就業(yè)支出107.92萬元,城鄉(xiāng)和社區(qū)支出28萬元。
(五)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1723.28萬元,包括人員經(jīng)費1303.93萬元,公用經(jīng)費419.35萬元。其中:
工資福利支出946.19萬元。主要包括基本工資支出822.92萬元;津貼補貼支出64.94萬元;獎金支出48.87萬元;其他社會保障繳費支出9.46萬元。
對個人和家庭的補助支出357.75萬元,主要包括退休費101.71萬元,撫恤金0.56萬元,生活補助5.34萬元,獎勵金250.13萬元等。
商品和服務支出367.46萬元,主要包括辦公費47.70萬元、印刷費19.66萬元、手續(xù)費0.01萬元、水電費5.11萬元、郵電費5.67萬元、差旅費38.22萬元、維修(護)費7.72萬元、租賃費0.22萬元、會議費17.04萬元、培訓費14.30萬元、公務招待費0.13萬元、勞務費9.10萬元、委托業(yè)務費61.86萬元、工會經(jīng)費8.66萬元、福利費12.09萬元、其他交通費用109.98萬元等。
資本性支出43.11萬元,主要包括辦公設備購置40.00萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新3.11萬元等;對企業(yè)補助18.78萬元。
(六)2018年“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2018年度,我局“三公經(jīng)費”預算1萬元,決算0.13萬元,與上年同期決算數(shù)相比減少5.71萬元,下降97.77%;減少的主要原因:2018年度,我局認真貫徹落實中央八項規(guī)定,堅持勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費,嚴格控制壓縮“三公”經(jīng)費各項支出,節(jié)省支出。2018年無因公出國(境)經(jīng)費支出。公車改革后,我局公車全部收繳財政沒有產(chǎn)生公務用車運行維護費。
1、因公出國(境)經(jīng)費支出情況:
2018年無因公出國(境)經(jīng)費支出。
2、公務用車購置及和運行費支出情況
公車改革后,不在產(chǎn)生公務用車運行維護費。
3、公務接待費用支出情況
2018年度我單位使用公共預算財政撥款支出的國內(nèi)公務接待費0.13萬元,主要用于上級工作調(diào)研、檢查督查等方面的接待,(2016年支出總額為0.66萬元)較上年減少0.53萬元,下降80.30%,減少的主要原因:2018年度,我局認真貫徹落實中央八項規(guī)定,堅持勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費,嚴格控制壓縮“三公”經(jīng)費各項支出,節(jié)省支出。
(七)其他需要說明的情況
1、機關運行經(jīng)費支出情況
機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2018年,我局機關運行經(jīng)費支出419.38萬元 ,比上年減少107.53萬元,減少20.42%。
2、政府采購支出情況
2018年,我局政府采購支出40.00萬元 ,比上年減少6.21萬元,下降15.26%。其中:政府采購貨物支出40.00萬元、政府采購工程支出0萬元。3、國有資產(chǎn)占用情況
2018年度,我局資產(chǎn)總額為245.32萬元。其中:公務車輛0輛,單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設備單價0臺(套)。
五、相關專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入:指市本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務:指本單位用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。
社會保障和就業(yè):指本單位用于離退休人員的經(jīng)費。
住房保障支出:指按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定,依據(jù)省上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
三公經(jīng)費:是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。
機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附表:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算
7.一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表



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