政府信息公開
- 索引號: 13914792X/2017-01484
- 主題分類:
- 發文機關:
- 成文日期: 2017-03-10
- 發文字號:
- 發布時間: 2017-03-10
- 標題: 天水市質量技術監督局2017年部門預算公開說明
一、單位主要職能
(一)貫徹執行質量技術監督法律法規和方針、政策,擬定有關規范性文件,并組織實施。
(二)負責質量宏觀管理。組織推進質量發展工作,負責市質量發展領導小組辦公室日常工作;組織實施《國家質量發展綱要》和名牌戰略,制定并實施提高產品質量水平的發展規劃、計劃;組織產品質量事故調查,監督管理防偽技術產品和防偽工作。
(三)貫徹《中華人民共和國產品質量法》,負責產品質量安全監督工作。組織實施產品質量監督檢查、地理標志產品保護工作;負責產品質量仲裁的檢驗、鑒定;依法查處產品質量違法行為和打擊假冒偽劣違法行為。
(四)貫徹《中華人民共和國食品安全法》,負責食品相關產品生產加工的監督管理。
(五)貫徹《中華人民共和國標準化法》,統一管理標準化工作。貫徹執行國家標準和行業標準,推行采用國際標準和國外先進標準工作,并監督實施;組織擬訂地方標準;指導農業標準化、服務業標準化工作;落實《甘肅省組織機構代碼管理辦法》。
(六)貫徹《中華人民共和國計量法》,負責計量工作的綜合監督管理。組織量值傳遞,推行國家法定計量單位;負責社會公用計量標準的建立和計量標準的考核;依法對計量器具的制造、修理、進口和強制檢定實施監督管理;規范和監督商品量及市場計量行為;負責限制商品過度包裝計量監督管理。
(七)貫徹《中華人民共和國認證認可條例》和《中華人民共和國工業產品生產許可證管理條例》,負責工業產品生產許可證管理工作和無證生產的查處;負責管理相關檢驗、檢測機構的資質認定、認可工作;依法監督和規范認證市場、監督管理認證有關的中介服務和技術評價行為;負責能效標識管理工作。
(八)貫徹《中華人民共和國特種設備安全法》,負責對特種設備的設計、制造、安裝、使用、檢驗、修理、改造實施監督管理與安全監察;組織特種設備的安全檢驗和一般事故調查處理工作;監督、檢查高耗能特種設備節能標準執行情況。
(九)制訂并組織實施質量技術監督事業發展規劃,管理質量技術監督的科技、宣傳、教育、培訓和信息化工作;指導掛靠的學會、協會工作。
(十)承辦市委、市政府和上級業務部門交辦的其他工作。
二、機構設置
(一)內設及歸口管理機構
根據上述職責,市質監局有辦公室、法制宣傳科、質量科、認證認可監管科、標準化科、計量科、特種設備安全監察科、經濟技術開發區管委會分局(科級)8個內設機構。
(二)直屬事業單位
市質監局有直屬4個事業單位。包括:天水市纖維檢驗所(參照公務員管理事業單位)、天水市計量測試檢定所、天水市特種設備檢驗所、甘肅省產品質量監督檢驗東部分中心。
三、部門預算情況說明
市質監局2017年預算收入2574.06萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入2286.06萬元,預算支出2574.06萬元。
(一)基本支出
2017年一般公共預算財政撥款基本支出1871.7萬元,與2016年1609萬元相比,增加262.7萬元,增長16.33%。主要原因是1、落實機關事業單位職工工資、退休金提標政策以及新增調入人員及招考錄用人員經費。2、新增公務用車改革后職工公務用車補貼。3、調整與工資掛鉤的公用經費補貼標準。
(二)項目支出
2017年部門預算項目支出414.36萬元,其中:一般公共預算財政撥款0萬元,行政事業性收入安排的項目支出414.36萬元。較2016年減少6.74萬元,下降1.6%。主要原因是:行政事業性收入較2016年有所下降。
(三)非稅收入
2017年本部門共有4個單位涉及非稅收入,2017年計劃征收985萬元。
(四)政府支出功能分類指標
一般公共服務支出1770.08萬元,其中:本年財政撥款安排1770.08萬元,較2016年增加195.88萬元,增長12.44%,主要原因是:根據政策規定提高了在職職工、退休職工工資標準、新增調入人員及招考錄用人員經費,新增公務用車改革后職工公務用車補貼,調整與工資掛鉤的公用經費補貼標準。
社會保障和就業支出351.99萬元,較2016年增加27.49萬元,增長8.47%。
醫療保障支出69.53萬元,較2016年增加25.63萬元,增長58.38%,增長的原因是本年度部門預算新增公務員醫療補助經費22.3萬元。
住房保障支出94.46萬元,較2016年增加6.76萬元,增長7.7%。
四、部門“三公”經費、培訓費、會議費、一般公共預算運行經費、政府采購預算等重要事項說明
(一)編制范圍
本部門2016年“三公”經費、培訓費、會議費編制范圍包括本級及二級單位,共19.11萬元,一般公共預算運行經費81.98萬元。資金來源全部為一般公共預算。
(二)分項情況
1.因公出國(境)費用0萬元,較2016年無變化。
2.公務接待費3.68萬元,較2016年減少2.62萬元,下降41.58%。預計接待30批次,350人次,下降的主要原因是:公務接待人次減少,降低接待標準。外事接待0批次,0人次,比上年增長0%,增加0元,主要原因是:沒有外事接待。
3.公務用車購置費0萬元,較2016年無變化。
4.公務用車運行維護費6萬元,較2016年減少11.7萬元,減少66.1%。主要原因是局機關及市纖維檢驗所(參公單位)已實行公務用車改革,車輛已移交市公共事物管理局。公務用車輛保有量9輛,主要是直屬事業單位的檢驗檢測車輛。
5.培訓費7.93萬元,較2016年增加0.83萬元,增大11.69%。
6.會議費1.5萬元,較2016年增加1.5萬元,原因是財政公用經費包干,上年會議費未單獨列入。
7、一般公共預算運行經費81.98萬元。
(三)政府采購情況
2017年政府采購預算總額913.9萬元。
五、政府性基金支出情況
我局及直屬事業單位無政府性基金支出。
六、國有資本經營預算支出情況
我局及直屬事業單位無國有資本經營預算支出。
指標解釋:
機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。本部門機關運行經費預算不包含事業單位。
附表:
1.2017年財政撥款收支總表
2.2017年一般公共預算支出表
3.2017年一般公共預算基本支出表
4.2017年一般公共預算三公經費、會議費、培訓費支出情況表
5.2017年政府性基金預算支出表
6.2017年部門收支總表
7.2017年部門收入總表
8.2017年部門支出總表
9.2017年國有資本經營預算支出表
10、一般公共預算機關運行經費表



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