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政府信息公開

  • 索引號: 13914792X/2019-02552
  • 主題分類:
  • 發文機關:
  • 成文日期: 2019-04-01
  • 發文字號:
  • 發布時間: 2019-02-25
  • 標題: 天水市工商行政管理局2017年部門決算公開說明

天水市工商行政管理局2017年部門決算公開說明

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    一、單位主要職責

    工商行政管理的主要職責是:

   (一)依法承擔市場監督管理和行政執法的有關工作,宣傳、貫徹、實施國家工商行政管理的法律、法規和政策。

   (二)依法負責各類企業、農民專業合作社和從事經營活動的單位、個人等市場主體的登記注冊并監督管理,依法查處取締無照經營。

   (三)依法規范和維護各類市場經營秩序,監督管理市場交易行為和網絡商品交易及有關服務的行為。

   (四)依法負責監督管理流通領域商品質量,組織實施流通領域商品交易許可工作,組織查處侵犯消費者權益案件,開展有關服務領域消費維權工作,按分工查處假冒偽劣等違法行為,做好消費者咨詢、申訴、舉報的受理、處理和網絡體系建設等工作,保護經營者、消費者合法權益。

   (五)依法查處違法直銷和傳銷案件,監督管理直銷企業和直銷員及其直銷活動。

   (六)依法開展反壟斷執法和監督管理工作;依法查處不正當競爭、商業賄賂等經濟違法行為。

   (七)依法監督管理經紀人、經紀機構及經紀活動。

   (八)依法實施合同行政監督管理,管理動產抵押物登記,組織實施消費類格式合同條款備案,監督管理拍賣行為,依法查處合同欺詐等違法行為。

   (九)指導廣告業發展,依法負責廣告活動的監督管理工作。

   (十)組織實施商標戰略和商標監督管理工作,依法保護商標專用權和查處商標侵權行為,推薦中國馳名商標、甘肅省著名商標,組織認定天水知名商標;依法保護特殊標志、官方標志;開展商標印制企業的監督管理工作。

   (十一)組織指導企業、個體工商戶、商品交易市場信用分類管理,研究分析并依法發布市場主體登記注冊基礎信息,為政府決策和社會公眾提供信息服務。

   (十二)依法負責個體工商戶、私營企業經營行為的服務和監督管理。

   (十三)承擔協調推進全市非公有制經濟發展工作。

   (十四)負責全市非公有制經濟黨的建設工作。

   (十五)指導與工商行政管理業務有關的社會團體工作。

   (十六)承辦市委、市政府交辦的其他工作。

    二、單位構成及人員情況

    根據《天水市人民政府辦公室關于印發天水市工商行政管理局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(天政辦發〔2015〕27號)文件,市工商局為市政府工作部門,內設辦公室、人事教育科、財務科、政策法規科、消費者權益保護科、市場規范管理科、注冊登記科、企業監督管理科、商標廣告監督管理科、信息與網絡監督管理科、監察科、非公企業綜合科、非公企業黨建科、經濟檢查分局、經濟技術開發區管委會分局、麥積山風景名勝區管委會分局等16個科室。核定編制131名,其中,行政編制97名,事業編制數(參公)29人,工勤編制5名。

    2017年,我局共有干部職工166人,其中:在職人員124人,退休人員42人。與上年相比,在職人員減少5人,退休人員增加5人。

    三、天水市工商行政管理局2017年度部門決算情況說明

   (一)收入決算情況

    2017年度,我局總收入為2092.61萬元,其中:財政撥款總收入1839.13萬元,占87.89%。其他收入38.30萬元,占1.83%。年初結轉和結余215.18萬元,占10.28%。系我局上年度支出預算以及機關部分項目和基本建設經費尚未完成,按有關規定結轉到本年仍按原規定用途繼續使用。

    (二)支出決算情況

    2017年度,我局總支出為2092.61萬元。其中:一般公共服務支出1775.05萬元,占84.82%;教育支出2萬元,占0.096%;社會保障和就業支出283.11萬元,占13.53%;城鄉社區支出10.61萬元,占0.5%;年末財政撥款結轉結余資金16.67萬元,按有關規定結轉到下年度仍按原規定用途繼續使用。

   (三)財政撥款收入決算情況

    2017年度,我局財政撥款總收入1839.13萬元,與上年相比減少346.5萬元,下降15.85%。

   (四)一般公共預算財政撥款支出決算情況

    2017年度,我單位一般公共預算財政撥款支出總計2075.95萬元,與上年相比減少108.29萬元,下降4.96%;收入和支出比上年減少的主要原因是:本年度在職人員減少等。

    一般公共服務支出1775.05萬元;教育支出2萬元;社會保障和就業支出283.11萬元,主要用于行政事業單位離退休等方面的支出,較2017年初預算數增加661.71萬元。決算數大于預算數的主要原因:政府對小微企業政策性獎勵和財政貼息以及人員增資等。

    城鄉和社區支出10.61萬元。較2017年初預算數增加10.61萬元,主要為市非公企業工委基層服務性黨組織建設資金,包含以前年度財政撥款結轉資金安排。

其他支出5.18萬元,為出國出境費用。

    (五)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

    基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

    2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1945.46萬元,包括人員經費1418.55萬元,日常公用經費526.91萬元。其中:工資福利支出822.46萬元。主要包括基本工資支出477.34萬元;津貼補貼支出307.15萬元;獎金支出37.98萬元等。對個人和家庭的補助支出596.09萬元,主要包括退休費235.61萬元,撫恤金22.37萬元,生活補助6.35萬元,獎勵金247.34萬元,采暖補助84.41萬元等。商品和服務支出418.63萬元,主要包括辦公費63.62萬元、印刷費18.62萬元、手續費0.15萬元、水電費6.07萬元、郵電費4.31萬元、差旅費43.50萬元、其他交通費用142.17萬元等。其他資本性支出107.28萬元,主要包括主要包括辦公設備購置0.35萬元、專用設備購置9.86萬元、信息網絡及軟件購置更新97.07萬元等。

   (六)2017年“三公”經費支出決算情況說明

    2017年度,我局“三公經費”預算6.18萬元,決算5.84萬元,與上年同期決算數相比減少23.62萬元,下降79.26%;減少的主要原因:2017年度,我局認真貫徹落實中央八項規定,堅持勤儉節約,反對鋪張浪費,嚴格控制壓縮“三公”經費各項支出,節省支出。公車改革后,我局公車全部收繳財政沒有產生公務用車運行維護費。

    1、因公出國(境)經費支出情況:

    2017年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國(境)團組2個;全年因公出國(境)累計2人次,支出5.18萬元。

    與上年相比增加2人次,主要原因是參加省工商局組織的境外培訓考察活動。

    2、公務用車購置及和運行費支出情況

    公車改革后,不在產生公務用車運行維護費。

    3、公務接待費用支出情況

    2017年度我單位使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待費0.66萬元,主要用于上級工作調研、檢查督查及業務宣傳方面的接待,(2016年支出總額為0.73萬元)較上年減少0.07萬元,下降9.6%,減少的主要原因:2017年度,我局認真貫徹落實中央八項規定,堅持勤儉節約,反對鋪張浪費,嚴格控制壓縮“三公”經費各項支出,節省支出。

     1、機關運行經費支出情況

    機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2017年,我局機關運行經費支出526.91萬元 ,比上年增加108.76萬元,增長26.00%。主要原因是:公車改革后車補支出增加,舉辦培訓班致使培訓費用增加以及信息網絡及軟件購置更新。

    2、政府采購支出情況

    2017年,我局政府采購支出33.79萬元 ,比上年減少60.85萬元,下降64.30%。其中:政府采購貨物支出33.79萬元、政府采購工程支出0萬元。

    3、國有資產占用情況

    2016年度,我局資產總額為359.87萬元,其中:公務車輛0輛,單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設備單價0臺(套)。

    五、相關專業名詞解釋

    財政撥款收入:指市本級財政當年撥付的資金。

    一般公共服務:指本單位用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

    社會保障和就業:指本單位用于離退休人員的經費。

    住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

    住房公積金:指按照國家統一規定,依據省上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

    基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    三公經費:是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

    機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。



    附表:1.收入支出決算總表

          2.收入決算表

          3.支出決算表

          4.財政撥款收入支出決算總表

          5.一般公共預算財政撥款支出決算表

          6.一般公共預算財政撥款基本支出決算

          7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

          8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表