政府信息公開
- 索引號: tssscjgj/2025-00001
- 主題分類: 財(cái)政
- 發(fā)文機(jī)關(guān): 天水市市場監(jiān)管局
- 成文日期:
- 發(fā)文字號:
- 發(fā)布時(shí)間: 2025-01-16
- 標(biāo)題: 甘肅省天水市計(jì)量測試檢定所2025年部門預(yù)算公開情況說明
甘肅省天水市計(jì)量測試檢定所
2025年部門預(yù)算公開情況說明
部門負(fù)責(zé)人:劉永杰
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:王尚卿
制 表:段 非
公開日期:2025年1月16日
目 錄
第一部分 部門基本概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算情況
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等情況
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
七、政府采購安排情況
八、國有資產(chǎn)占用情況
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
十一、名詞解釋
第三部分2025年部門預(yù)算公開表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、財(cái)政撥款支出表
六、一般公共預(yù)算支出情況表
七、一般公共預(yù)算基本支出情況表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表
十、政府性基金預(yù)算支出情況表
十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
前言
按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》,現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下:
一、部門職責(zé)
負(fù)責(zé)建立健全天水市最高社會公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn),依法對全市在用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)及工作用計(jì)量器具進(jìn)行強(qiáng)制檢定、校準(zhǔn)和檢測,保證國家量值傳遞準(zhǔn)確可靠。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
天水市計(jì)量測試檢定所屬正科級財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,隸屬于天水市市場監(jiān)督管理局。
人員情況:天水市計(jì)量測試檢定所編制人數(shù)21人,截止2024年12月有在編人數(shù)20人,退休人員21人。聘用人員3人
三、部門收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,2025年單位預(yù)算情況。
(一)收入預(yù)算
2025年部門收入預(yù)算400.56萬元(詳見部門預(yù)算公開表1,2),比2024年預(yù)算增加5.7萬元,增長1.44%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入400.56萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,占0%。
(二)支出預(yù)算
2025年部門支出預(yù)算400.56萬元(詳見部門預(yù)算公開表3),比2024年預(yù)算增加5.7萬元,增長1.44%。其中:基本支出345.56萬元,占86.27%;項(xiàng)目支出55萬元,占13.73%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計(jì)(詳見單位預(yù)算公開表4),主要是:
1.一般公共服務(wù)支出310.54萬元;
2.社會保障和就業(yè)支出47.33萬元;
3.衛(wèi)生健康支出18.73萬元;
4.住房保障支出23.97萬元。
四、一般公共預(yù)算情況
2025年部門一般公共預(yù)算支出400.56萬元(詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7)。具體安排情況如下:
(一)基本支出
2025年基本支出345.56萬元,比2024年預(yù)算增加5.7萬元,增長1.68%,增長的主要原因是人員工資增長。
其中:人員經(jīng)費(fèi)支出313.74萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獨(dú)生子女獎勵(lì)金等。
公用經(jīng)費(fèi)支出31.83萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公用取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
(二)項(xiàng)目支出
2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出55萬元,比2024年預(yù)算增加0萬元,增長0%。其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目1個(gè),主要是臨聘人員工資;特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè),主要是計(jì)量檢定經(jīng)費(fèi)。
(三)支出功能分類說明
1、一般公共服務(wù)支出(類)市場監(jiān)督管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為310.54萬元,比2024年預(yù)算增加4.56萬元,增長1.49%,增長的主要原因是人員工資增長。
2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為15.94萬元,比2024年預(yù)算增加0.62萬元,增長4.05%,增長的主要原因是新增退休人員一人。
3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為29.72萬元,比2024年預(yù)算增加0.34萬元,增長1.16%,增長的主要原因是新增退休人員一人。
4、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為1.67萬元,比2024年預(yù)算減少0.35萬元,降低17.33%,降低的主要原因是人員變動。
5、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為12.07萬元,比2024年預(yù)算增加0.13萬元,增長1.09%,增長的主要原因是人員工資增加。
6、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為3.72萬元,比2024年預(yù)算增加0.05萬元,增長1.36%,增長的主要原因是人員工資增加。
7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為2.94萬元,比2024年預(yù)算增加0.11萬元,增長3.89%,增長的主要原因是人員工資增加。
8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為23.97萬元,比2024年預(yù)算增加0.25萬元,增長1.05%,增長的主要原因是人員工資增加。
五、部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等情況
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.2萬元(詳見部門預(yù)算公開表8),比2024年預(yù)算增加0萬元,增長0%。
1.因公出國(境)費(fèi)用0萬元,比2024年預(yù)算增加0萬元,增長0%,與上年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元,比2024年預(yù)算增加0萬元,增長0%,與上年持平。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元(其中:公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元),比2024年預(yù)算增加0萬元,增長0%,與上年持平。
(二)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明
4.培訓(xùn)費(fèi)1.46萬元,比2024年預(yù)算增加0.02萬元,增長1.39%,增長的主要原因是培訓(xùn)計(jì)劃需求增加。
(三)會議費(fèi)預(yù)算情況說明
5.會議費(fèi)0萬元,比2024年預(yù)算增加0萬元,增長0%,與上年持平。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元(詳見部門預(yù)算公開表9),2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算40.83萬元,減少40.83萬元,主要原因是2025年度預(yù)算公開口徑不一致。
七、政府采購安排情況
2025年部門政府采購預(yù)算總額6.49萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算3.69萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算2.8萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況
截至上年末部門固定資產(chǎn)金額為479.67萬元。其中:辦公用房0平方米,價(jià)值0萬元。共有公務(wù)用車3輛,價(jià)值97.74萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值237.38萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)10萬元。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)政府性基金預(yù)算支出情況
2025年本部門無政府性基金預(yù)算安排的支出。
(二)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
2025年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
(三)非稅收入情況
2025年本部門無非稅收入征收計(jì)劃。
(四)部門管理轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本部門無部門管理轉(zhuǎn)移支付支出,相關(guān)表格為空表。
(五)重點(diǎn)項(xiàng)目情況
無
十、預(yù)算績效情況說明
2025年,納入部門預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)。其中,部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度,設(shè)置二級指標(biāo)16個(gè)、三級指標(biāo)25個(gè);項(xiàng)目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度,設(shè)置二級指標(biāo)14個(gè)、三級指標(biāo)14個(gè)。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行,符合規(guī)定的格式要求。
十一、名詞解釋
1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、專項(xiàng)收入。
3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。
5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物或服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
9、工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
10、商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
11、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
12、其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
附件:1.甘肅省天水市計(jì)量測試檢定所2025年部門預(yù)算公開表
2.甘肅省天水市計(jì)量測試檢定所2025年部門整體支出績效目標(biāo)表和項(xiàng)目績效目標(biāo)表
甘肅省天水市計(jì)量測試檢定所
2025年1月16日
附件【天水市計(jì)量所2025年整體績效目標(biāo)申報(bào)表.xlsx】
附件【天水市計(jì)量所2025年項(xiàng)目績效表.rar】



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