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政府信息公開

 索 引 號  tssswj2/2024-00117  公開方式 
 公開日期  2024-11-07  發布機構  天水市商務局
 發文字號   組配分類 
 信息類別   公開范圍  公開
 依  據   記錄形式 
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 公開程序   公開方式 
2023年度天水市商務局部門決算公開說明
發布日期:2024-11-07    作者:  點擊數:  

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分 預算績效情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責

1.貫徹落實國家有關國內外貿易、國際經濟合作的發展戰略方針政策;擬訂全市商務領域有關制度、標準和發展規劃;研究區域經濟合作、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革并提出建議。

2.負責推進全市流通產業結構調整,指導流通企業改革商貿服務業和社區商業發展,提出促進商貿中小企業發展的政策建議,推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。

3.擬訂全市市場體系發展規劃,促進城鄉市場發展,指導大宗產品批發市場和城市商業網點建設,推進農村市場體系建設,組織實施農村現代流通網絡工程。

4.擬訂并執行規范市場運行、流通秩序的政策,推動商務領域信用建設,指導商業信用銷售,建立市場誠信公共服務平臺,按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

5.負責組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料的流通管理工作,負責監測分析市場運行、商品供求狀況,調查分析商品價格信息,進行預測預警和信息引導,負責再生資源回收的監督管理,負責酒類和藥品流通、拍賣、汽車流通、報廢機動車回收和舊貨流通行業的監督管理,做好成品油流通市場監管。

6.擬訂全市進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄,擬訂促進外貿增長方式轉變的政策措施,組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口計劃,會同有關部門協調大宗進出口商品,指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。

7.擬訂并執行對外技術貿易、進出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口貿易政策,推進進出口貿易標準化工作,依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術工作。

8.擬訂全市服務貿易發展規劃并開展相關工作,會同有關部門擬訂全市促進服務出口和服務外包發展的規劃、政策并組織實施,推動服務外包平臺建設。

9.負責組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關的工作,組織全市產業損害調查,指導協調產業安全應對工作,組織全市產業損害調查,指導協調產業安全應對工作及國外對我市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴工作。

10.負責依法管理外商投資企業的設立及變更事項,依法管理重大外商投資項目的合同章程及法律特別規定的重大變更事項;依法監督檢查外商投資企業執行有關法律、法規、規章、合同章程的情況并協調解決有關問題;指導投資促進及外商投資企業設立工作。

11.負責全市對外經濟合作工作,擬訂并執行對外經濟合作政策,擬訂并實施境外投資的管理辦法和具體政策,依法監督市內企業對外投資開辦企業(金融企業除外);負責聯合國及其他國際組織或外國政府、民間組織對我市的無償援助項目及贈款工作。

12.負責全市內外貿交易會、展銷會、展覽會、洽談會等活動的組織和實施工作;組織、管理赴境外參展、辦展活動。

13.擬訂全市電子商務發展規劃和政策措施;擬訂運用電子商務開拓國內外市場的相關政策和措施;促進電子商務交易、網絡零售、電子商務服務業等多業態的發展。

14.負責全市商務新聞發布會、宣傳和信息咨詢服務工作。

15.負責全市經貿業務指導、隊伍建設,指導全市商務領域行業協會等社會組織工作。

16.完成市委、市政府和省商務廳交辦的其他任務。

二、機構設置

天水市商務局內設辦公室、法規與公平貿易科(政務服務管理科)、市場體系建設科、服務行業管理科、市場運行和消費促進科、外貿外經外資科、通道物流科、電子商務科、經濟協作科。

所屬事業單位兩個,分別是:天水市商務事務服務中心、天水跨境電子商務服務中心。

全局共核定編制52人,機關編制28人(其中:行政編制24人,后勤服務編制4人),事業編制24人。

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表(見附件1)

二、收入決算表(見附件1)

三、支出決算表(見附件1)

四、財政撥款收入支出決算總表(見附件1)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(見附件1)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表(見附件1)

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見附件1)

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(見附件1,本部門沒有相關數據,故本表無數據)

九、財政撥款“三公”經費支出決算表(見附件1,本部門沒有相關數據,故本表無數據)

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為3390.90萬元。與上年度相比,收、支總計各減少4002.68萬元,下降54.14%,主要原因是項目資金大幅減少,2022年有天水大劇院建設項目資金2000.00萬元、疫情防控物資費用287.12萬元、方艙醫院改造工程專項資金500萬元、方艙醫院運行保障費用100萬元、跨境電商綜合試驗區項目1258.50萬元、跨境電商綜合試驗區平臺建設項目200.00萬元,共計4345.62萬元,2023年再無相應經費,故2023年度收、支減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計3390.90萬元,其中:財政撥款收入3390.90萬元,占100.00%.

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計3390.90萬元,其中:基本支出905.54萬元,占26.71%;項目支出2485.36萬元,占73.29%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為3390.90萬元。與上年相比,各減少4002.68萬元,下降54.14%。主要原因是項目資金大幅減少,2022年有天水大劇院建設項目資金2000.00萬元、疫情防控物資費用287.12萬元、方艙醫院改造工程專項資金500萬元、方艙醫院運行保障費用100萬元、跨境電商綜合試驗區項目1258.50萬元、跨境電商綜合試驗區平臺建設項目200.00萬元,共計4345.62萬元,2023年再無相應經費,故2023年度收、支減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出3010.90萬元,較上年決算數減少1926.68萬元,下降39.02%。主要原因是一般公共預算財政撥款支出中項目支出減少較多,2022年有疫情防控物資費用287.12萬元、方艙醫院改造工程專項資金500萬元、方艙醫院運行保障費用100萬元、跨境電商綜合試驗區項目1258.50萬元、跨境電商綜合試驗區平臺建設項目200.00萬元,共計2345.62萬元,2023年再無相應經費。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出3010.90萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出660.41萬元,占21.93%;社會保障和就業支出221.68萬元,占7.36%;衛生健康支出40.99萬元,占1.36%;商業服務業等支出2032.14萬元,占67.49%;住房保障支出55.68萬元,占1.85%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為773.36萬元,支出決算為3010.90萬元,完成年初預算的389.33%。其中:

1.一般公共服務支出年初預算數為580.07萬元,支出決算為660.41萬元,完成年初預算的113.85%,決算數大于預算數的主要原因是申請追加了項目資金“市商務局第二十九屆蘭洽會會展經費”50.00萬元、“市商務局2023年會展經費”20.00萬元。

2.社會保障和就業支出年初預算數為118.45萬元,支出決算為221.68萬元,完成年初預算的187.15%,決算數大于預算數的主要原因是職業年金、撫恤金約103.64萬元未列入年初預算。

3.衛生健康支出年初預算數為36.83萬元,支出決算為40.99萬元,完成年初預算的111.29%,決算數大于預算數的主要原因是申請追加了項目資金“市商務局疫情防控經費”3.22萬元。

4.商業服務業等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為2032.14萬元,決算數大于預算數的主要原因是外經貿發展專項資金1954.04萬元、省級促消費專項資金78.1萬元均為中央及省級轉移支付,無法列入年初預算。

5.住房保障支出年初預算數為38.01萬元,支出決算為55.68萬元,完成年初預算的146.5%,決算數大于預算數的主要原因是正常晉升及增人增資使住房公積金增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出905.54萬元。其中:

人員經費821.65萬元,較上年決算數增加56.78萬元,增長7.42%,主要原因是人員正常晉升、增人增資、撫恤金的發放。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、撫恤金、醫療費補助。

公用經費83.89萬元,較上年決算數增加16.89萬元,增長25.2%,主要原因是副縣級以上退休人員體檢費用改由各單位自行結算,故其福利費預算增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入380.00萬元,本年支出380.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元, 為天水市商務局商貿城項目建設資金。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數不變。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

其中:公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數不變。

外事接待費支出0.00萬元。

其他國內公務接待支出0.00萬元。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛;國內公務接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。

十、機關運行經費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出83.89萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。機關運行經費較上年決算數增加16.88萬元,增長25.19%,主要原因是副縣級以上退休人員體檢費用改由各單位自行結算,故其福利費預算增加,支出增加。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少47.12萬元,下降100.0%,主要原因是2023年度無相應資金預算。

本年度培訓費支出1.84萬元,較上年決算數減少0.67萬元,下降26.59%,主要原因是落實政府過緊日子要求縮減開支。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關經費。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備2臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數,公開數據為四舍五入計算結果,個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額,特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目9個,共涉及資金2105.36萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。對2023年度“天水市商務局商貿城項目建設資金” “天水商貿城基礎設施建設經營有限公司-天水商貿城(2022年隱性債務化解資金)”2個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金380萬元,占政府性基金預算項目支出總額的100%。組織對“第二十九屆蘭洽會會展經費”“市商務局2023年會展經費”2個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出70萬元,政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看, 項目管理合規、資金撥付及時,基本完成了年度的預期績效目標,創造了良好的社會經濟效益。

二、績效自評結果

我部門在2023年度部門決算中反映“第二十九屆蘭洽會會展經費”“市商務局2023年會展經費”等11個項目績效自評結果。

1.“市商務局第二十九屆蘭洽會會展經費”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為50.00萬元,執行數為50.00萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:2023年7月6日-7月10日,我局組織企業參加第二十九屆蘭洽會,搭建展臺,展示展銷企業產品,促成企業產品銷售、簽約訂單,我市共簽約項目12項,總投資140.89億元,成本指標、效益指標、產出指標、滿意度指標均100%完成,總體績效目標全面完成。

發現的主要問題及原因:一是績效目標設置尚需完善;二是績效評價質量有待提高。下一步改進措施:根據項目支出計劃,分解細化、量化設置產出績效目標,采取數量、質量可考核的方式設置,提升績效目標設置合理性,使項目整體績效考核具有可操作性,將績效管理貫穿于項目實施各環節,提升績效管理水平,提升績效考核質量,確保績效管理執行有效。

2.“市商務局2023年會展經費”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為20.00萬元,執行數為20.00萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:2023年,我局積極組織企業參加第五屆中國西部國際投洽會、第二十九屆中國蘭洽會、第四屆中國(甘肅)中醫藥博覽會、第133、134屆廣交會、第23屆中國國際投洽會、日本大阪國際機械要素展、西班牙優質食品及酒飲料展覽會等展會,展會期間現貨銷售30萬元,簽約訂單23筆2195萬元,達成意向訂單44筆6420萬元,并緊抓節假日開展促消費活動,有力推動了經濟發展,獲得了企業好評。成本指標、效益指標、產出指標、滿意度指標均100%完成,總體績效目標全面完成。

發現的主要問題及原因:一是項目資金與項目未能明確匹配;二是在設定績效目標時,部分指標有待進一步細化;三是績效評價質量有待提高。下一步改進措施:根據項目支出計劃,分解細化、量化設置產出績效目標,采取數量、質量可考核的方式設置,提升績效目標設置合理性,使項目整體績效考核具有可操作性,將績效管理貫穿于項目實施各環節,提升績效管理水平,提升績效考核質量,確保績效管理執行有效。

3.“市商務局2021年疫情防控經費”,項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為3.22萬元,執行數為3.22萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:疫情防控期間為保障生活物資供應,制作同城配送標識牌2500個,并及時發放到位,確保了疫情防控工作的順利開展。成本指標、效益指標、產出指標、滿意度指標均100%完成。

4.“2023年省級促銷費專項資金(承辦省級促消費活動)”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為40.00萬元,執行數為40.00萬元,完成預算的100%。2023年,我局對承辦全省“樂享消費?惠購隴原”等活動的4家企業進行獎補,資金已全部發放到位,有力提升了企業參加配合促消費活動的積極性,成本指標、效益指標、產出指標、滿意度指標均100%完成。

5.“2023年省級促銷費專項資金” 項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為38.10萬元,執行數為38.10萬元,完成預算的100%。2023年,為進一步釋放消費潛力,促進汽車、成品油銷售市場穩定發展,我局對在全市限上汽車企業購買符合國家標準汽車的消費者進行補貼,發放電子加油卡,共計補貼170人,資金已全部發放到位,促進了汽車銷售,讓利了消費者,成本指標、效益指標、產出指標、滿意度指標均100%完成。

6.“2023年第一批省級外經貿發展專項資金” 項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為93.33分。項目全年預算數為114.00萬元,執行數為114.00萬元,完成預算的100%。2023年,我局支持跨境電商綜合服務平臺建設、支持培育跨境電商企業項目共補貼企業3家,資金已全部發放到位,鼓勵了外貿企業積極拓展進出口業務,成本指標、效益指標、滿意度指標均100%完成;2023年該項目原計劃補貼企業6家,由于財政資金緊張,部分資金未撥付,實際補貼企業3家,故產出指標中數量指標完成率50%,未達標。

7.“2023年度中央外經貿發展專項資金” 項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為85.10分。項目全年預算數為499.00萬元,執行數為499.00萬元,完成預算的100%。2023年,我局培育跨境電商企業、企業技術創新和產品質量提升共補貼企業2家,資金已全部發放到位,積極推進了我市外貿穩定增長,充分發揮了扶持資金的導向作用,成本指標、滿意度指標均100%完成;該項目原計劃補貼企業15家,由于財政資金緊張,部分資金未撥付,實際補貼企業2家,故產出指標中數量指標完成率13.33%,未達標;2023年,受國際環境影響,國際需求量下降,外貿企業進出額同比有所下降,故效益指標中經濟效益指標完成率50%,未達標。

8.“ 2023年第二批中央外經貿發展專項資金” 項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為94.28分。項目全年預算數為1031.04萬元,執行數為1031.04萬元,完成預算的100%。2023年,我局對進口貼息、開拓國際市場項目補貼企業共4家,資金已全部發放到位,有力助推了外貿企業發展,成本指標、效益指標、滿意度指標均100%完成;該項目原計劃補貼企業7家,由于財政資金緊張,部分資金未撥付,實際補貼企業4家,故產出指標中數量指標完成率57.14%,未達標。

9. “2023年省級服務業發展專項資金(第四批)” 項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為0分。項目全年預算數為0萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。該項目用于城市一刻鐘便民生活圈省級試點建設,資金于2023年11月下達,下達時間較晚,故項目在2023年無法完成。

10.“天水商貿城基礎設施建設經營有限公司-天水商貿城(2022年隱性債務化解資金)”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為0分。項目全年預算數為0萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。財政資金未下達。

11. “天水市商務局商貿城項目建設資金” 項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為380.00萬元,執行數為380.00萬元,完成預算的100%。天水商貿城項目,主要建設會展中心、文化藝術館、天水大劇院等9個單位工程及附屬工程,撥付銀行借款利息,資金已撥付到位,成本指標、效益指標、產出指標、滿意度指標均100%完成。

三、部門績效評價結果

2023年度部門總體績效目標全面完成,自評分為93.75分,評價等級優秀。(具體詳見附件)

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額,以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余:指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配:指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、一般公共服務支出(類)商貿事物(款)行政運行(項):反映行政單位的基本支出。

十五、一般公共服務支出(類)商貿事物(款)招商引資(項):用于招商引資、優化經濟環境等方面的支出。

十六、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

十七、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出(含職業年金補記支出)。

十八、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

十九、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項):反映重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。

二十、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

二十一、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

二十二、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項):反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

二十三、城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支持出(款)城市建設支出(項):反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。

二十四、商業服務業等支出(類)商業流通事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

二十五、商業服務業等支出(類)涉外發展服務支出(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

二十六、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

二十七、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

附件【附件1:天水市商務局2023年決算公開表.xlsx
附件【附件2:天水市商務局2022年項目支出績效自評表.xlsx
附件【附件3:天水市商務局2023年部門(單位)整體績效自評表.xls
附件【附件4:2023年度天水市商務局預算支出項目績效自評結果匯總表.xlsx
附件【附件5:天水市商務局2023年度市級預算執行情況績效自評報告.docx
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