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政府信息公開(kāi)

 索 引 號(hào)  tsssthjj/2023-00061  公開(kāi)方式 
 公開(kāi)日期  2023-10-18  發(fā)布機(jī)構(gòu)  天水市生態(tài)環(huán)境局
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2022年度天水市生態(tài)環(huán)境局清水分局部門(mén)決算
2023-10-18   作者: 點(diǎn)擊數(shù):  信息來(lái)源:辦公室

目錄

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

因機(jī)構(gòu)改革原清水縣環(huán)境保護(hù)局于2019年3月更名為天水市生態(tài)環(huán)境局清水分局,正科級(jí),現(xiàn)為天水市生態(tài)環(huán)境局派出機(jī)構(gòu)。

主要職能是:負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境有關(guān)制度;負(fù)責(zé)全縣污染減排目標(biāo)責(zé)任落實(shí);負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作;承擔(dān)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作;負(fù)責(zé)核與輻射環(huán)境安全的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)危險(xiǎn)固體廢物及廢棄化學(xué)品污染防治和監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布;負(fù)責(zé)重大環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理;組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作;負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)科學(xué)技術(shù)的推廣應(yīng)用等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局內(nèi)設(shè)辦公室、污染防治股、生態(tài)股、環(huán)境管理股,下設(shè)天水市清水生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站,清水縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì),其中清水縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì)與局機(jī)關(guān)執(zhí)行局隊(duì)合一工作制度。截止2022年底,共有工作人員26名,其中天水市生態(tài)環(huán)境局清水分局(清水縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì))工作人員19名,天水市清水生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站工作人員7名。

第二部分2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

(以上表冊(cè)見(jiàn)附件1)

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為956.24萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少334.92萬(wàn)元,下降25.94%,主要原因是上年度實(shí)施了鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水水源地保護(hù)項(xiàng)項(xiàng)目,項(xiàng)目支出較大,收支較上年度減少334.92萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)956.24萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入956.24萬(wàn)元,占100.00%;

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)956.24萬(wàn)元,其中:基本支出400.98萬(wàn)元,占41.93%;項(xiàng)目支出555.26萬(wàn)元,占58.07%;

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為956.24萬(wàn)元。與上年相比,各減少334.92萬(wàn)元,下降25.94%。主要原因是上年度實(shí)施了鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水水源地保護(hù)項(xiàng)項(xiàng)目,項(xiàng)目支出較大,收支較上年度減少334.92萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出956.24萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少334.92萬(wàn)元,下降25.94%。主要原因是上年度實(shí)施了鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水水源地保護(hù)項(xiàng)項(xiàng)目,項(xiàng)目支出較大,收支較上年度減少334.92萬(wàn)元。

1.一般公共服務(wù)支出

年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。

2.外交支出

年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。

3.國(guó)防支出

年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。

4.公共安全支出

年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。

5.教育支出

年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。

6.科學(xué)技術(shù)支出

年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。

7.文化旅游體育與傳媒支出

年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出

年初預(yù)算數(shù)為30.50萬(wàn)元,支出決算為30.50萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

9.衛(wèi)生健康支出

年初預(yù)算數(shù)為10.46萬(wàn)元,支出決算為10.46萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

10.節(jié)能環(huán)保支出

年初預(yù)算數(shù)為233.51萬(wàn)元,支出決算為895.16萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的383.35%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中申報(bào)下達(dá)我局農(nóng)村人居環(huán)境治理項(xiàng)目資金375萬(wàn)元和入河排污口整治項(xiàng)目資金20萬(wàn)元,上年結(jié)算項(xiàng)目資金186.6萬(wàn)元,以及人員類(lèi)經(jīng)費(fèi)調(diào)整等支出)。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出

年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。

12.農(nóng)林水支出

年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。

13.交通運(yùn)輸支出

年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等支出

年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

年初預(yù)算數(shù)為年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。

16.金融支出

年初預(yù)算數(shù)為年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。

17.援助其他地區(qū)支出

年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。

18.自然資源海洋氣象等支出

年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。

19.住房保障支出

年初預(yù)算數(shù)為20.11萬(wàn)元,支出決算為20.11萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

20.糧油物資儲(chǔ)備支出

年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。

23.其他支出

年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。

24.債務(wù)還本支出

年年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。

25.債務(wù)付息支出

年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。

26.抗疫特別國(guó)債安排的支出

年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出400.98萬(wàn)元。其中:

人員經(jīng)費(fèi)371.03萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加39.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.82%,主要原因是單位職工工資晉升,年初核定的社會(huì)保障繳費(fèi)項(xiàng)大于年初預(yù)算,后續(xù)追加金額。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、養(yǎng)老金、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)。

公用經(jīng)費(fèi)29.95萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.65萬(wàn)元,下降2.11%,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)年底有結(jié)余,上繳國(guó)庫(kù)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)等。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.95萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支單位辦公費(fèi)用(具體包括郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、維修費(fèi)、印刷費(fèi)、辦公用品購(gòu)置費(fèi)用等)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.65萬(wàn)元,下降2.12%,主要原因是年度壓減辦公費(fèi)用支出,至年末有結(jié)余,財(cái)政收回。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.40萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1.4萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是我縣創(chuàng)建國(guó)家生態(tài)文明示范縣,指標(biāo)所列黨政領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)比率,我局舉辦了相關(guān)培訓(xùn)班支出費(fèi)用。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)1輛,其他用車(chē)主要是用于監(jiān)測(cè)站專業(yè)技術(shù)用車(chē),保障轄區(qū)內(nèi)監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

我單位屬于二級(jí)行政單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一) 預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目2個(gè),共涉及資金206萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的21.54%。組織對(duì)“清水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水水源地保護(hù)項(xiàng)目”和“清水縣白沙鎮(zhèn)入河排污口項(xiàng)目”等2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出206萬(wàn)元,從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,以上2個(gè)項(xiàng)目均為涉水項(xiàng)目,其中清水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水水源地保護(hù)項(xiàng)目主要對(duì)我縣已劃定的水源地開(kāi)展保護(hù)工作,保障群眾飲水安全,清水縣白沙鎮(zhèn)入河排污口項(xiàng)目為鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水收集建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施,防治污水直排河道,通過(guò)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià),2個(gè)項(xiàng)目均達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

(1)清水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水水源地保護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94分,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為186萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為186萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是在產(chǎn)出指標(biāo)方面,數(shù)量上全面完成既定的水源地保護(hù)工作,質(zhì)量上符合項(xiàng)目方案的要求,成本控制上未超出預(yù)算;二是效益指標(biāo)方面,經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上通過(guò)保護(hù)水源地實(shí)現(xiàn)就地取水,降低用水成本,為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供基本保障,生態(tài)效益方面對(duì)改善水環(huán)境質(zhì)量上成效顯著。三是服務(wù)對(duì)象滿意度方面,群眾滿意度較高發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:受疫情影響,項(xiàng)目建設(shè)存在小幅度滯后。下一步改進(jìn)措施:通過(guò)后期加快進(jìn)度,及時(shí)完成了項(xiàng)目建設(shè)。

績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附件2。

(2)清水縣白沙鎮(zhèn)入河排污口項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是在產(chǎn)出指標(biāo)方面,數(shù)量上全面完成入河排污口收集建設(shè)工作,質(zhì)量上符合項(xiàng)目方案的要求,成本控制上未超出預(yù)算;二是效益指標(biāo)方面,經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上通過(guò)建設(shè)污水收集設(shè)施,降低水污染風(fēng)險(xiǎn),為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供基本保障,生態(tài)效益方面對(duì)改善水環(huán)境質(zhì)量上成效顯著。三是服務(wù)對(duì)象滿意度方面,群眾滿意度較高。

績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附件3。

(三)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告見(jiàn)附件4。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件【2022年決算績(jī)效表(1).xls
附件【決算公開(kāi)表.xlsx
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