政府信息公開
| 索 引 號 | tssswj/2025-00004 | 發布機構 | 天水市水務局 | 公開日期 | 2025-01-14 |
| 文 號 | 主題分類 | 水利、水務 | 失效日期 | ||
| 體裁分類 | 服務對象 | ||||
| 公開范圍 | 公開 | 主 題 詞 | |||
| 著錄日期 | 生效日期 | ||||
| 組配分類 | 公開方式 | 主動公開 | |||
| 索引號: | tssswj/2025-00004 |
|---|---|
| 發布機構: | 天水市水務局 |
| 公開日期: | 2025-01-14 |
| 主題分類: | 水利、水務 |
| 公開范圍: | 公開 |
| 著錄日期: | |
| 組配分類: | |
| 公開方式: | 主動公開 |
天水市水務局(匯總) 2025年部門預算公開情況說明
目 錄
第一部分 部門基本概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2025年部門預算情況說明
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算情況
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況
六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況
七、政府采購安排情況
八、國有資產占用情況
九、其他重要事項情況說明
十、預算績效情況說明
十一、名詞解釋
第三部分2025年部門預算公開表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、財政撥款支出表
六、一般公共預算支出情況表七、一般公共預算基本支出情況表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表
九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表
十、政府性基金預算支出情況表
十一、部門管理轉移支付表
十二、國有資本經營預算支出情況表
十三、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表
前言
按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》,現將2025年部門預算公開如下:
一、部門職責
(1)貫徹執行國家、省上水利政策。負責保障水資源的合理開發利用,組織編制全市水利發展戰略、中長期規劃和年度計劃;指導全市水利改革工作;組織擬訂全市主要河流、跨流域調水的水利規劃并監督實施;組織起草全市水利工作有關規范性文件,提出全市水利建設投資建議并組織實施。
(2)負責全市城鄉供水工作;組織實施全市水資源的監督管理工作;組織擬訂全市和跨縣區、跨流域水中長期供求計劃、水量分配方案并監督實施;組織實施取水許可、水資源費有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。
(3)指導監督全市節約用水工作。制定全市節約用水規范性文件;編制節約用水規劃并監督實施,組織實施用水總量控制、用水效率控制、計劃用水和定額管理等工作,組織、管理、監督節約用水工作,指導和推動節水型社會建設工作。
(4)負責水資源保護工作。組織編制水資源保護規劃,組織開展河湖水生態保護與修復,指導河湖生態流量水量管理以及河湖水系連通工作,監測全市河、湖、庫的水量,發布全市水資源公報;指導水資源開發利用和管理保護工作。
(5)宣傳、貫徹涉水法律、法規,指導全市水政監察和水行政執法工作;負責重大涉水違法事件的查處,協調跨區域水事糾紛;負責河道采砂監督管理工作,指導編制河道采砂規劃和計劃,指導實施全市河道采砂許可制度。
(6)組織編制、審查水利建設項目初步設計;指導水利工程建設與運行管理,負責水利工程質量監督檢查和驗收工作,負責水利水電設計單位、監理單位、施工單位、檢測單位的資質管理,指導全市水利行業技術質量標準和水利工程規程、規范的監督實施。
(7)指導全市水利設施、水域及其岸線的管理與保護;指導實施全市主要河流、水庫、塘壩、渠道及其岸線、行洪、蓄洪、工程保護區內灘涂地的治理和開發;指導全市庫區移民工作。
(8)負責全市水利行業安全生產工作,組織指導水庫、水電站、淤地壩等水利工程的安全監督,指導水利建設市場的監督管理,組織實施水利工程建設的安全監督。
(9) 指導全市農村水利工作。指導農村飲水安全、灌溉排水等工程建設與管理、農村水利社會化服務體系建設工作;指導農村水能資源、水電農村電氣化和小水電代燃料工作。
(10)負責防治水土流失。編制水土保持規劃并監督實施,組織實施水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告,負責有關建設項目水土保持方案的審批、監督實施及水土保持設施的驗收工作,指導全市水土保持建設項目的實施。
(11)編制全市水利科學技術發展規劃。組織水利科學研究和技術推廣、水利信息化建設工作;負責全市水利系統的對外經濟聯絡、技術經濟合作。
(12)組織編制洪水干旱防治專項規劃并指導實施;承擔洪泛區、蓄滯洪區和防洪保護區的洪水影響評價工作;指導編制重要河湖和重要水利工程的防御洪水抗御旱災調度方案,按程序報批并監督實施;承擔水情旱情監測預警工作;協調指導蓄滯洪區安全建設、管理、運用補償工作,指導防御洪水應急搶險的技術支撐工作。
(13)指導全市水利職工隊伍建設工作,編制全市水利職工教育規劃和年度計劃并組織實施。
(14)完成市委、市政府和省水利廳交辦的其他任務。
(15)職能轉變。市水務局應加強水資源合理利用、優化配置和節約保護。堅持節水優先,從增加供給轉向更加重視需求管理,嚴格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護優先,加強水資源、水域和水利工程的管理保護,維護河湖健康美麗。堅持統籌兼顧,保障合理用水需求和水資源的可持續利用,為經濟社會發展提供水安全保障。
二、機構設置
(一)機關內設機構
天水市水務局是市政府的組成部門,主管全市水行政工作。局機關(本級)內設辦公室、人事教育科、規劃計劃科、建設管理科、監督科、政務服務管理科、河湖管理科、農村供水科、水土保持科、水旱災害防御科、水政水資源科11個職能科室。2020年8月機構改革期間城鄉供水服務中心撤銷,新成立天水市水旱災害防治中心、天水市水利工程建設服務中心(2021年更名為天水市節水服務中心),這兩家單位屬全額撥款事業單位,財務未獨立,由局本級統一核算。我局編制人員44人,其中:行政編制24人,工勤人員4人,事業編制16人。 截止2024年12月31日,單位共有在職職工47人,離休人員1人,退休43人。
(二)參照公務員法管理單位
2025年本部門參照公務員法管理的單位兩家:天水市水土保持總站和天水市水政監察支隊。
(三)所屬事業單位
2025年本部門所屬事業單位6家:天水市水資源利用中心、天水市河湖事務服務中心 、天水市農村飲水安全服務中心、天水市水旱災害防治中心(財務未獨立,預算由局本級統一編制)、天水市節水服務中心(財務未獨立,預算由局本級統一編制)、天水市水利工程建設質量服務中心(財務未獨立,預算由水利服務中心統一編制)。
三、部門收支總體情況
按照預算管理有關規定,2025年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。
(一)收入預算
2025年部門收入預算2439.28萬元(詳見部門預算公開表1,2),比2024年預算減少14.64萬元,下降0.6%。其中:一般公共預算財政撥款收入2439.28萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元;國有資本經營預算收入0萬元。
(二)支出預算
2025年部門支出預算2439.28萬元(詳見部門預算公開表3),比2024年預算減少14.64萬元,下降0.6%。其中:基本支出2336.28萬元,占95.78%;項目支出103萬元,占4.22%。按照政府支出功能科目分類統計(詳見單位預算公開表4),主要是:
1.科學技術支出28萬元;
2.社會保障和就業支出288.14萬元;
3.醫療衛生與計劃生育支出120.78萬元;
4.農林水支出1839.09萬元;
5.住房保障支出163.28萬元。
四、一般公共預算情況
2025年部門一般公共預算支出2439.28萬元(詳見部門預算公開表4,5,6,7)。具體安排情況如下:
(一)基本支出
2025年基本支出2336.28萬元,比2024年預算增加62.96萬元,增長2.77%,增長的主要原因是政策原因和預算調整。
其中:人員經費支出2125.84萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。
公用經費支出210.45萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
(二)項目支出
2025年一般公共預算項目支出103萬元,比2024年預算減少77.6萬元,下降42.97%,下降的主要原因是政策要求和項目預算支出減少。其他運轉類項目6個,分別是山洪災害監測預警系統運行維護經費項目、水務業務經費項目(水務局)、水資源業務經費項目(水資源利用中心)、河湖業務經費項目(河湖事務服務中心)、水土保持業務經費項目(水土保持總站)、農村供水業務經費項目(農村飲水安全服務中心)。
(三)支出功能分類說明
1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):2025年預算數為64.03萬元,比2024年預算增加2.01萬元,增長3.24%,增長的主要原因是養老金調資。
2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2025年預算數為206.07萬元,比2024年預算增加3.57萬元,增長1.76%,增長的主要原因是養老金調資。
3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):2025年預算數為11.9萬元,比2024年預算增加1.89萬元,增長18.88%,增長的主要原因是養老金調資。
4、社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):2025年預算數為6.13萬元,比2024年預算減少1.08萬元,降低14.98%,降低的主要原因是人員減少。
5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2025年預算數為46.89萬元,比2024年預算減少3.95萬元,降低7.77%,降低的主要原因是人員減少。
6、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):2025年預算數為25.76萬元,比2024年預算增加0.45萬元,增長1.78%,增長的主要原因是政策原因和預算增加。
7、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項):2025年預算數為11.31萬元,比2024年預算增加1.63萬元,增長16.84%,增長的主要原因是退休人員養老金調資致使基數增加。
8、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2025年預算數為36.83萬元,比2024年預算增加5.41萬元,增長17.22%,增長的主要原因是工資調資。
9、農林水支出(類)水利(款)行政運行(項):2025年預算數為668.55萬元,比2024年預算減少6.18萬元,降低0.92%,降低的主要原因是人員減少。
10、農林水支出(類)水利(款)水利行業業務管理(項):2025年預算數為468.58萬元,比2024年預算增加94.45萬元,增長的主要原因是開展“十五五”水利規劃編制、水務業務法律顧問、水土保持方案技術審查等委托業務工作。
11、農林水支出(類)水利(款)水資源節約管理與保護(項):2025年預算數為266.32萬元,比2024年預算減少17.38萬元,減少的主要原因是政策原因和預算減少。
12、農林水支出(類)水利(款)水土保持(項):2025年預算數為354.09萬元,比2024年預算減少91.57萬元,減少的主要原因是政策原因和預算減少。
13、農林水支出(類)水利(款)水利執法監督(項):2025年預算數為81.56萬元,比2024年預算增加1.22萬元,增加的主要原因是水利執法監督力度加大。
14、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2025年預算數為163.28萬元,比2024年預算增加2.51萬元,增長1.56%,增長的主要原因是工資調資。
15、科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):2025年預算數為28萬元,比2024年預算減少7.6萬元,降低21.3%,降低的主要原因是政策要求和預算減少。
五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況
(一)“三公”經費情況說明
“三公”經費預算5.4萬元(詳見部門預算公開表8),與上年持平。
1.因公出國(境)費用0萬元,與上年持平。
2.公務接待費1.4萬元,與上年持平。
3.公務用車購置及運行維護費4萬元(其中:公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費4萬元),與上年持平。
(二)培訓費預算情況說明
4.培訓費18.67萬元,比2024年預算減少4.32萬元,下降18.79%,下降的主要原因是政策要求與厲行節約。
(三)會議費預算情況說明
5.會議費1.68萬元,比2024年預算增加1.68萬元,增長的主要原因是政策要求與會議數量增加。
六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況
2025年機關運行經費財政撥款預算102.34萬元(詳見部門預算公開表9),比2024年預算減少57.92萬元,下降36.14%,下降的主要原因是政策要求與厲行節約。
七、政府采購安排情況
2025年部門政府采購預算總額5.41萬元,其中:政府采購貨物預5.41萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。
八、國有資產占用情況
截至上年末部門固定資產金額為1040.32萬元。其中:辦公用房3778.05平方米,價值213.05萬元。共有公務用車3輛,價值49.99萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約3.28萬元。
九、其他重要事項情況說明
(一)政府性基金預算支出情況
2025年本部門無政府性基金預算安排的支出。
(二)國有資本經營預算支出情況
2025年本部門無國有資本經營預算安排的支出。
(三)非稅收入情況
2024年本部門一家下屬單位涉及非稅收入,2025年計劃征收202.7萬元。
(四)部門管理轉移支付情況
2025年本部門無部門管理轉移支付支出,相關表格為空表。
(五)重點項目情況
本單位2025年無重點項目。
十、預算績效情況說明
2025年,納入部門預算績效目標管理的項目7個。其中,部門整體支出績效目標圍繞基本運行、重點履職、部門綜合、可持續發展能力四個維度,設置二級指標18個、三級指標34個;水務業務經費項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度,設置二級指標11個、三級指標25個。山洪災害監測預警系統運行維護經費項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度,設置二級指標11個、三級指標20個。水資源業務經費項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度,設置二級指標11個、三級指標16個。河湖業務經費項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度,設置二級指標11個、三級指標15個。農村飲水業務經費項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度,設置二級指標11個、三級指標14個。水土保持業務經費項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度,設置二級指標11個、三級指標20個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行,符合規定的格式要求。
十一、名詞解釋
1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。
2、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。
3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。
5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費(定額)。其中,人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
7、“三公”經費:指因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
8、機關運行經費:指為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物或服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
9、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
10、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
11、對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
12、其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
天水市水務局
2025年1月14日
附件【附件2-1:市水務局2025年山洪災害監測預警系統運行維護經費項目績效表.xls】
附件【附件2-2:2025年市水務局業務經費績效目標表.xls】
附件【附件2-3:河湖業務經費績效目標表(河湖中心).xlsx】
附件【附件2-4:水土保持業務經費績效目標表(水保總站).xlsx】
附件【附件2-5:天水市水資源利用中心2025年部門項目支出績效目標表(水資源利用中心).xlsx.docx】
附件【附件2-6:農村飲水業務經費項目績效目標表(農村飲水中心).docx】
附件【附件3:天水市水務局(匯總)部門整體支出績效目標表.xlsx】


