目 錄
第一部分 部門基本概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算情況
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
七、政府采購(gòu)安排情況
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十一、名詞解釋
第三部分2025年部門預(yù)算公開(kāi)表及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表(附件)
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、財(cái)政撥款支出表
六、一般公共預(yù)算支出情況表
七、一般公共預(yù)算基本支出情況表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
九、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
十、政府性基金預(yù)算支出情況表
十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表
十二、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
前言
按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》,現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開(kāi)如下:
一、部門職責(zé)
天水市工業(yè)和信息化局的主要職責(zé)是:
(一)貫徹執(zhí)行工業(yè)和信息化有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章和方針政策,擬訂全市工業(yè)和信息化工作的政策規(guī)定,并組織實(shí)施。
(二)擬訂工業(yè)和信息化的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施;協(xié)調(diào)解決工業(yè)和信息化布局規(guī)劃、結(jié)構(gòu)調(diào)整、政策措施等方面的重大問(wèn)題,推進(jìn)工業(yè)和信息化體制改革和管理機(jī)制創(chuàng)新,提高行業(yè)綜合素質(zhì)和核心競(jìng)爭(zhēng)力。
(三)組織實(shí)施城鄉(xiāng)工業(yè)布局調(diào)整、老工業(yè)區(qū)改造和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí),推動(dòng)產(chǎn)業(yè)培育發(fā)展;承擔(dān)市深入實(shí)施工業(yè)強(qiáng)市戰(zhàn)略工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
(四)監(jiān)測(cè)分析工業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì),協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中重大問(wèn)題并提出相應(yīng)的政策措施;負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)預(yù)測(cè)預(yù)警,承擔(dān)工業(yè)企業(yè)損害調(diào)查,參與反壟斷相關(guān)工作;負(fù)責(zé)鹽業(yè)行業(yè)管理,組織編制鹽業(yè)發(fā)展規(guī)劃、制定產(chǎn)業(yè)政策,制定和組織實(shí)施食鹽供應(yīng)應(yīng)急預(yù)案、落實(shí)食鹽儲(chǔ)備制度。
(五)指導(dǎo)工業(yè)和信息化企業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理,參與重特大安全事故的調(diào)查、處理;負(fù)責(zé)全市民爆器材行業(yè)的生產(chǎn)和儲(chǔ)存安全的監(jiān)督管理;協(xié)調(diào)自然災(zāi)害等所需生產(chǎn)資料、救災(zāi)物資的生產(chǎn)、儲(chǔ)備和調(diào)運(yùn);負(fù)責(zé)全市煤炭經(jīng)營(yíng)監(jiān)管。
(六)負(fù)責(zé)提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向(含利用外資和境外投資)、省上對(duì)口部門和本市用于工業(yè)和信息化財(cái)政性建設(shè)資金安排意見(jiàn);負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化的對(duì)外合作與交流。
(七)擬訂全市新興產(chǎn)業(yè)及重點(diǎn)企業(yè)行業(yè)領(lǐng)域的規(guī)劃并組織實(shí)施;指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步,協(xié)調(diào)推進(jìn)省市重大科技專項(xiàng)和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)項(xiàng)目;管理企業(yè)技術(shù)中心、工業(yè)設(shè)計(jì)中心、技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè);推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合及科研成果產(chǎn)業(yè)化;推進(jìn)行業(yè)質(zhì)量管理、企業(yè)品牌培育。
(八)承擔(dān)裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展,依托國(guó)家和省級(jí)重點(diǎn)工程建設(shè)實(shí)施有關(guān)重大專項(xiàng),推進(jìn)重大技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化,指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新。
(九)負(fù)責(zé)工業(yè)、通信業(yè)節(jié)能減排工作綜合協(xié)調(diào),擬訂工業(yè)和通信業(yè)能源節(jié)約、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、資源綜合利用的規(guī)劃并組織實(shí)施,推進(jìn)清潔生產(chǎn)。
(十)負(fù)責(zé)中小企業(yè)發(fā)展政策制定和宏觀指導(dǎo),擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的措施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問(wèn)題;指導(dǎo)和推動(dòng)全市中小企業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展;承擔(dān)天水市促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常事務(wù)。
(十一)指導(dǎo)協(xié)調(diào)工業(yè)信息資源開(kāi)發(fā)利用;協(xié)調(diào)組織實(shí)施國(guó)家和地方信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);指導(dǎo)電子信息產(chǎn)業(yè)質(zhì)量管理;推動(dòng)軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,推進(jìn)工業(yè)化和信息化融合。
(十二)協(xié)調(diào)電信市場(chǎng)涉及社會(huì)公共利益的重大事宜;參與全市信息基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的規(guī)劃和協(xié)調(diào)跨行業(yè)、跨部門面向社會(huì)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通,促進(jìn)電信、廣播電視和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合。
(十三)會(huì)同有關(guān)部門組織信息安全保障體系的建立,加強(qiáng)對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)、設(shè)備和產(chǎn)品的監(jiān)督管理;參與處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全重大事件;負(fù)責(zé)國(guó)防信息動(dòng)員工作。
(十四)負(fù)責(zé)中小企業(yè)融資試點(diǎn)工作,做好上市后備企業(yè)培育工作;協(xié)調(diào)推進(jìn)各類金融機(jī)構(gòu)擴(kuò)大對(duì)中小企業(yè)的融資規(guī)模,拓寬中小企業(yè)融資渠道。
(十五)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)聯(lián)系工信系統(tǒng)行業(yè)協(xié)會(huì)的工作。
(十六)承擔(dān)市“10強(qiáng)50戶”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé);承擔(dān)市政府減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)聯(lián)席會(huì)議的日常工作。
(十七)完成市委、市政府、省工信廳交辦的其他任務(wù)。
(十八)與市市場(chǎng)監(jiān)管局的有關(guān)職責(zé)分工。
市工信局承擔(dān)鹽業(yè)行業(yè)管理,組織編制鹽業(yè)發(fā)展規(guī)劃、制定產(chǎn)業(yè)政策,制定和組織實(shí)施食鹽供應(yīng)應(yīng)急預(yù)案、落實(shí)食鹽儲(chǔ)備制度。市市場(chǎng)監(jiān)督管理局承擔(dān)食鹽質(zhì)量安全監(jiān)管和食鹽專營(yíng)行政管理職能,負(fù)責(zé)全市食鹽質(zhì)量安全監(jiān)管和食鹽專營(yíng)行政管理職能,負(fù)責(zé)全市食鹽市場(chǎng)監(jiān)督執(zhí)法。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè),分別是:辦公室、組織人事科、綜合科、規(guī)劃發(fā)展科、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科、裝備產(chǎn)業(yè)科、技術(shù)創(chuàng)新科、信息化推進(jìn)科(市信息動(dòng)員辦公室)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)科、中小企業(yè)科、服務(wù)體系建設(shè)科、政策法規(guī)科。
(二)參照公務(wù)員法管理單位
1個(gè):天水市工業(yè)節(jié)能服務(wù)中心。
(三)所屬事業(yè)單位
1個(gè):天水市工業(yè)博物館。
三、部門收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,2025年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。
(一)收入預(yù)算
2025年部門收入預(yù)算1686.22萬(wàn)元(詳見(jiàn)部門預(yù)算公開(kāi)表1,2),比2024年預(yù)算減少5609.76萬(wàn)元,下降76.88%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1686.22萬(wàn)元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,占0%。
(二)支出預(yù)算
2025年部門支出預(yù)算1686.22萬(wàn)元(詳見(jiàn)部門預(yù)算公開(kāi)表3),比2024年預(yù)算減少5609.76萬(wàn)元,下降76.88%。其中:基本支出1080.53萬(wàn)元,占64.08%;項(xiàng)目支出605.69萬(wàn)元,占35.92%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計(jì)(詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表4),主要是:
1.科學(xué)技術(shù)支出525.69萬(wàn)元;
2.文化旅游體育與傳媒支出170.25萬(wàn)元;
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出158.94萬(wàn)元;
4.衛(wèi)生健康支出59.35萬(wàn)元;
5.資源勘探工業(yè)信息等支出700.52萬(wàn)元;
6.住房保障支出71.48萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算情況
2025年一般公共預(yù)算支出1686.22萬(wàn)元(詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7)。具體安排情況如下:
(一)基本支出
2025年基本支出1080.53萬(wàn)元,比2024年預(yù)算增加54.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.32%,增長(zhǎng)的主要原因是人員增加。
其中:人員經(jīng)費(fèi)955.64萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
日常公用經(jīng)費(fèi)124.89萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
(二)項(xiàng)目支出
2025年本部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出605.69萬(wàn)元,比2024年預(yù)算增加535.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)765.27%,增長(zhǎng)的主要原因是項(xiàng)目支出增加。其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目2個(gè),主要是工信業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和工業(yè)博物館免費(fèi)開(kāi)發(fā)配套資金;特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè),主要是電信普遍服務(wù)試點(diǎn)項(xiàng)目市級(jí)配套資金。
共包含3個(gè)項(xiàng)目,其中工信業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算20萬(wàn)元,電信普遍服務(wù)試點(diǎn)項(xiàng)目市級(jí)配套資金預(yù)算525.69萬(wàn)元,工業(yè)博物館運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助項(xiàng)目預(yù)算60萬(wàn)元。
(三)支出功能分類說(shuō)明
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為67.89萬(wàn)元,比2024年預(yù)算增加0.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.88%,增長(zhǎng)的主要原因是人員增加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為89.35萬(wàn)元,比2024年預(yù)算增加3.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.54%,增長(zhǎng)的主要原因是人員增加。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為1.7萬(wàn)元,比2024年預(yù)算減少0.1萬(wàn)元,減少5.6%,減少的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求,調(diào)整預(yù)算支出功能科目。
4、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為30.93萬(wàn)元,比2024年預(yù)算增加1.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.13%,增長(zhǎng)的主要原因是人員增加。
5、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為11.17萬(wàn)元,比2024年預(yù)算增加0.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.59%,增長(zhǎng)的主要原因是人員增加。
6、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為11.88萬(wàn)元,比2024年預(yù)算增加0.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.93%,增長(zhǎng)的主要原因是人員增加。
7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為5.37萬(wàn)元,比2024年預(yù)算增加0.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.38%,增長(zhǎng)的主要原因是人員增加。
8、資源勘探工業(yè)信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為700.52萬(wàn)元,比2024年預(yù)算增加53.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.29%,增長(zhǎng)的主要原因是人員增加。
9、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為71.48萬(wàn)元,比2024年預(yù)算增加3.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.41%,增長(zhǎng)的主要原因是人員增加。
10、科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為525.69萬(wàn)元。
11、文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)博物館(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為170.25萬(wàn)元,比2024年預(yù)算增加1.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.8%,增長(zhǎng)的主要原因是人員工資增長(zhǎng)。
五、部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.1萬(wàn)元(詳見(jiàn)部門預(yù)算公開(kāi)表8),比2024年預(yù)算減少0.2萬(wàn)元,下降66.67%。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,與上年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元,比2024年預(yù)算減少0.2萬(wàn)元,下降66.67%,下降的主要原因是壓減預(yù)算。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年持平。
(二)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
4.培訓(xùn)費(fèi)3.73萬(wàn)元,比2024年預(yù)算減少0.52萬(wàn)元,下降12.24%,下降的主要原因是壓減預(yù)算。
(三)會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
5.會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元,與上年持平。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算72.85萬(wàn)元(詳見(jiàn)部門預(yù)算公開(kāi)表9),比2024年預(yù)算增加11.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.78%,增長(zhǎng)的主要原因是人員增加。
七、政府采購(gòu)安排情況
2025年部門政府采購(gòu)預(yù)算總額14.78萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算14.78萬(wàn)元。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至上年末部門固定資產(chǎn)金額為33.49萬(wàn)元。其中:辦公用房0平方米,價(jià)值0萬(wàn)元。共有公務(wù)用車0輛,價(jià)值0萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值0萬(wàn)元。2025年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約12.7萬(wàn)元。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
2025年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。
(二)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
2025年本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
(三)非稅收入情況
2025年本部門無(wú)非稅收入征收計(jì)劃。
(四)部門管理轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本部門無(wú)部門管理轉(zhuǎn)移支付支出,相關(guān)表格為空表。
(五)重點(diǎn)項(xiàng)目情況
項(xiàng)目名稱:電信普遍服務(wù)試點(diǎn)項(xiàng)目
1、項(xiàng)目概況:通過(guò)中央財(cái)政補(bǔ)助資金、天水市人民政府及中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)甘肅有限公司、中國(guó)有線電視網(wǎng)絡(luò)有限公司共同投資建設(shè)天水市多個(gè)行政村光纖寬帶網(wǎng)絡(luò),滿足對(duì)農(nóng)村用戶、中小學(xué)、村委會(huì)、衛(wèi)生所、電商服務(wù)點(diǎn)、金融服務(wù)站等公共服務(wù)機(jī)構(gòu)寬帶網(wǎng)絡(luò)覆蓋。
2、立項(xiàng)依據(jù):《甘肅省2016年度第二批電信普遍服務(wù)試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)通知書》、《財(cái)政部 工業(yè)和信息化部關(guān)于開(kāi)展電信普遍服務(wù)試點(diǎn)工作的通知》(財(cái)建〔2015〕1032號(hào))
3、實(shí)施主體:中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)甘肅有限公司、中國(guó)廣電甘肅網(wǎng)絡(luò)股份有限公司(中國(guó)有線電視網(wǎng)絡(luò)有限公司全權(quán)委托中國(guó)廣電甘肅網(wǎng)絡(luò)股份有限公司處理2016年度甘肅省第二批電信普遍服務(wù)試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目一切事宜)
4、實(shí)施周期:1年
5、實(shí)施計(jì)劃:自合同簽訂日期起,計(jì)劃1年內(nèi)完成項(xiàng)目中多個(gè)行政村光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
6、年度預(yù)算安排:525.69萬(wàn)元
7、預(yù)期總體目標(biāo):975.69萬(wàn)元。
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2025年,納入部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)。其中,部門整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度,設(shè)置二級(jí)指標(biāo)18個(gè)、三級(jí)指標(biāo)29個(gè);項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度,設(shè)置二級(jí)指標(biāo)11個(gè)、三級(jí)指標(biāo)12個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行,符合規(guī)定的格式要求。
十一、名詞解釋
1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、專項(xiàng)收入。
3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。
5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物或服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
9、工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
10、商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
12、其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。