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天水市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2017年度部門決算公開說明

發(fā)布日期:2018-08-20 15:51
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根據(jù)天水市財(cái)政局《天水市財(cái)政局關(guān)于做好2017年度部門決算批復(fù)和公開工作的通知》(天財(cái)辦[2018]66)號(hào)文件精神,現(xiàn)將天水市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2017年度部門決算公開說明如下:

一、單位概況

(一)主要職能

   1、貫徹執(zhí)行城市管理方面的相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章。

   2、按照市城市管理綜合執(zhí)法局年度工作計(jì)劃,制定歧隊(duì)工作方案并實(shí)施。

   3、查處秦州、麥積兩區(qū)有關(guān)城市管理方面的重大、復(fù)雜案件。

   4、參與市級(jí)城市管理綜合行政執(zhí)法階段性和專項(xiàng)工作。

   5、查處秦州、麥積兩區(qū)的法人違法違章建設(shè)案件。

   6、負(fù)責(zé)查辦市局交辦的城市管理方面的有關(guān)案件。

   7、配合做好政府組織實(shí)施的舊城拆遷方面的有關(guān)工作。

   8、完成上級(jí)交辦的五縣有關(guān)城市管理方面的執(zhí)法任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

支隊(duì)內(nèi)設(shè)綜合科、執(zhí)法檢查科。

(三)人員情況

  天水市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)為財(cái)政全額撥款,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位,人員編制12人,實(shí)有人數(shù)12人。

二、2017年度部門決算情況說明

(一)收入決算情況。2017年度,我支隊(duì)本年收入為215.96萬元,其中:財(cái)政撥款收入215.86萬元,占99.95%。上級(jí)補(bǔ)助收入0.1萬元,0.05%上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.9元。

(二)支出決算情況

2017年度,我單位支出為215.25萬元。全部為基本支出。

(三)財(cái)政撥款收入決算情況。

2017年度,我單位財(cái)政撥款收入總計(jì)215.86萬元,與上年相比減少了345.04萬元,減少61.52%。本年財(cái)政撥款收入均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

2017年度,我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)215.25萬元,與上年相比減少 354.55萬元,減少62.22%,完成了年初預(yù)算的71%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:納入預(yù)算管理的非稅收入年初預(yù)算違法建筑拆除費(fèi)180萬元,當(dāng)年實(shí)際支出20.92萬元,由于上年度加大了對(duì)違法建設(shè)的整治力度,有力的震懾了違法建筑勢(shì)態(tài)蔓延,違法建設(shè)存量減少。本年度城鄉(xiāng)社區(qū)支出215.25萬元。其中:1、人員經(jīng)費(fèi)支出106.58萬,比上年度增加了10.63萬元,主要為落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工工政策性補(bǔ)貼。2、日常公用經(jīng)費(fèi)支出108.66萬元,比上年度減少375.83萬元,主要為上年度財(cái)政撥付專項(xiàng)資金拆除違法建筑物及立柱式廣告牌,當(dāng)年列支448.65,違法建設(shè)拆除勞務(wù)費(fèi)為20.92萬元,比上年度減少了427.73萬元。場(chǎng)地租賃及暫扣物品看管費(fèi)本年度支出34.86萬元,上年度無支出,執(zhí)法服裝費(fèi)及執(zhí)法器材本年度支出13.12萬元,上年度無支出。

(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明

2017年度財(cái)政撥款基本支出215.25萬元。其中:

1、工資福利支出103.74萬元,主要包括基本工資41.22萬元、津貼補(bǔ)貼57.98萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.82萬元,獎(jiǎng)金3.43萬元 ,其他工資福利支出0.29萬元。

2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.84萬元,獎(jiǎng)勵(lì)金0.09萬元,采暖補(bǔ)貼2.75萬元。

3、商品和服務(wù)支出108.66萬元,主要包括辦公費(fèi)3.26萬元、印刷費(fèi)5.23萬元、咨詢費(fèi)0.04萬元、手續(xù)費(fèi)0.02萬元、水費(fèi)0.17萬元、電費(fèi)2.76萬元、郵電費(fèi)1.07萬元、差旅費(fèi)4.51萬元、維護(hù)費(fèi)0.26萬元、租賃費(fèi)34.86萬元、會(huì)議費(fèi)0.23萬元、培訓(xùn)費(fèi)8.5萬元(全市城市管理綜合執(zhí)法人員培訓(xùn))、公務(wù)接待費(fèi)0.03萬元 、專用材料費(fèi)13.12萬元、勞務(wù)費(fèi)20.92萬元(拆除違法建筑物及立柱式廣告牌)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.2萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.57萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.06萬元(車改過度期間執(zhí)法車輛運(yùn)行及維護(hù)費(fèi))、其他交通費(fèi)9.84萬元 。

(六)2017“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說明

2017“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算2萬元,決算2.09萬元,完成年初預(yù)算100%。與上年同期相比減少4.12萬元;減少的主要原因:公務(wù)用車改革,車輛劃轉(zhuǎn)公共事務(wù)管理局,過渡期間留1臺(tái)車輛保障綜合執(zhí)法。

1、因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年我單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元,與2016年相比無變化。

因公出國(guó)(境)組團(tuán)情況:本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組織0個(gè),;參加其他單位組織的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)。

2、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)支出情況

2017年我單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,與2016年相比無變化。

2017年我單位公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.06萬元,較上年減少4.12萬元,減少67%,減少原因?yàn)椋?/span>公務(wù)用車改革,車輛劃轉(zhuǎn)公共事務(wù)管理局,過渡期間留1臺(tái)車輛保障綜合執(zhí)法。

3、公務(wù)接待費(fèi)用支出情況

2017年本單位公務(wù)接待費(fèi)0.03萬元,較上年減少0.17萬元,下降85%,變動(dòng)原因?yàn)椋壕C合執(zhí)法體制改革初步完成,周邊兄弟單位考察學(xué)習(xí)減少。其中國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共1批次,接待人次5人,較上年減少85%,減少0.17萬元。

(七)其他需要說明的情況

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年,我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出105.49萬元 ,比上年減少了378.92萬元,。主要原因?yàn)?/span>上年度財(cái)政撥付專項(xiàng)資金,拆除違法建筑物及立柱式廣告牌,當(dāng)年列支448.65違法建設(shè)拆除勞務(wù)費(fèi)為20.92萬元,比上年度減少了427.73萬元。本年度場(chǎng)地租賃及暫扣物品看管費(fèi)支出34.86萬元,上年度無支出,執(zhí)法服裝費(fèi)及執(zhí)法器材本年度支出13.12萬元,上年度無支出。

2、政府采購(gòu)支出情況

2017年,我單位政府采購(gòu)支出 ,比上年增加(減少)1.6萬元,下降100%。

3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2017年未,我單位資產(chǎn)總額為60.23萬元,其中:通用設(shè)備50.41萬元,專用設(shè)備1.61萬元 ,家具用具8.24萬元,單價(jià)50萬元(含)以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元(含)以上的專用設(shè)備單價(jià)00臺(tái)(套)。

三、相關(guān)專業(yè)名詞解釋

(一)、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入,指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。  
  (二)、一般公共服務(wù)支出,指用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。  
 ?。ㄈ?、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款),指用于機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)及離退休人員管理機(jī)構(gòu)的支出。 歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)),指機(jī)關(guān)離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的支出。  
 ?。ㄋ模⒒局С觯笧楸U蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 
 ?。ㄎ澹?、項(xiàng)目支出,指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 
“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。  
 ?。C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

四、天水市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2017年部門決算表

 

 附件1:2017年度部門決算公開附表66號(hào)附件.xlsx