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天水市建設工程安全質量監督管理處2018年度部門決算公開說明

發布日期:2019-09-26 17:17
信息來源:市住建局計財科
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 一、單位基本概況

(一)主要職能職責

1.受市建設局委托,負責全市工程安全質量和安全生產.文明施工的監督管理工作. 

2.負責審查建設工程開工前安全生產條件備案,監督施工安全的階段評價. 

3.負責全市范圍預拌混凝土預制構件生產企業的監督工作. 

4.參與市優工程麥積獎與市級文明工地的評選工作. 

5.負責權限內的建設工程重大質量與安全事故的調查處理,受理建設工程在質量保修期內的質量投訴 

6.負責全市施工企業安全生產許可證,安全員,質量,檢測員,見證取樣員等人員執業證的日常監督管理工作. 

7.依法對上述職責內的違法違規行為進行查處.

 

(二)機構設置情況(部門決算單位構成)

       單位編制42,實有35

二、單位2018年度部門決算情況說明

(一)收入決算情況

2018年度,收入總計為420.07萬元,較2017年度決算數據減少53.98萬元.

1.財政撥款收入420.07萬元,較2017 年度決算數減少53.98萬元,主要原因是縮減經費。

2.上級補助收入0萬元.

3.事業收入0萬元。

4.其他收入0萬元。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元。

6.上年結轉和結余0萬元。

(二)支出決算情況

2018年度,單位支出為420.07萬元,2017年度決算數據減少53.98萬元。

基本支出0萬元。

項目支出0萬元

(三)財政撥款收入決算情況。

2018年度,單位財政撥款收入總計420.07萬元,與上年相比減少53.98萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

2018年度,單位一般公共預算財政撥款支出總計0萬元

1.一般公共服務支出0萬元

2.公共安全支出0萬元

3.教育支出0萬元

四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

**單位2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出420.07萬元

1.人員經費399.46萬元,較上年減少7.76萬元,主要是人員減少原因。人員經費用途主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

2.日常公用經費20.61萬元,較上年增加3.19萬元,主要原因是人員增加。

公用經費用途主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、2018年“三公”經費支出決算說明

2018三公經費預算2萬元,決算1.78萬元,完成年初預算80%,決算數小于預算數的主要原因:節儉車輛的開支。與上年同期相比增加0.08萬元.

1.因公出國(境)經費支出情況

2018年我單位因公出國(境)費用0萬元。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2018年我單位公務用車購置0.

2018年我單位公務用車運行費1.78萬元,較上年增加0.08萬元,變動原因為:安全質量檢查增加,2018年本單位車均維護費0元。

3.公務接待費用支出情況

2018年本單位公務接待費0萬元

六、機關運行經費支出情況

本單位2018年度機關運行經費支出0萬元.

七、政府采購支出情況

本單位2018年度政府采購支出總額0萬元.

八、國有資產占用情況

截至20181231日,本部門共有車輛1輛,其中,領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,單位價值50萬元以上通用設備1臺(套),單價100萬元以上

專用設備0臺(套)。

九、預算績效情況

無此項內容

十、相關專業名詞解釋 

1.財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指預算單位在財政撥款收入”“事業收入”“經營收入之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)派駐派出機構(項):指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

8.結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出:指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公經費財政撥款支出:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

14.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15.工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

16.商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

17.對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

        18.其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

天水市建設工程安全質量監督管理處2018年決算表.XLS